湘潭縣云湖橋鎮2023年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2023-02-28 15:17
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1.財政撥款收支情況表
2.一般公共預算支出表
3.一般公共預算基本支出表
4.一般公共預算“三公”經費支出表
5.政府性基金預算支出情況表
6.部門收支總體情況表
7.部門收入總體情況表
8.部門支出總體情況表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分云湖橋鎮2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
(2)負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
(3)按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
(4)負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。
(5)負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
(6)發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
(7)負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
(8)指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
(9)配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
(10)向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
(11)負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
(12)負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
(13)會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
(二)機構設置。
本鎮現有耕地面積64275.3畝,水田面積43477畝,農業人口57415人,行政村 21個,社區1個,獨立核算站辦所11個。本鎮干部職工編制數共145人,其中行政編51人, 事業編77人,其他人員22人,目前實有在職人數142人,其中行政51人, 事業91人。實有退休人員80人,統發工資人員118人,其中行政51人,事業67人,非統發人員24人。遺屬補助人員12人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4217.59萬元,其中,一般公共預算撥款2716.79萬元,上級補助收入1500.80萬元,收入較去年增加299.79萬元,主要是綜治維穩和環境衛生整治等項目收入增加了一部分。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算4217.59萬元,其中,一般公共服務2100.06萬元,公共安全409.48萬元,社會保障和就業支出61.28萬元;文化體育與傳媒支出82.01萬元,衛生健康支出273.22萬元,城鄉社區支出390.27萬元,農林水支出901.27萬元。支出較去年增加299.79萬元,主要是綜治維穩支出方面和環境衛生治理開支增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2716.79萬元,其中一般公共服務1267.81萬元,占46.67%;公共安全222.35萬元,占8.18%;社會保障和就業支出28.82萬元,占1.06%;文化體育與傳媒支出62.14萬元,占2.29%;衛生健康支出154.81萬元,占5.69%;城鄉社區支出184.60萬元,占6.80%;農林水支出796.26萬元,占29.31% 。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數2065.57萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算數651.06萬元,村級項目546.06萬元,鎮級105.00萬元。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關運行經費272.76萬元,比上年預算持平。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門“三公”經費預算數為10萬元,其中,公務接待費10萬元,2023年“三公”經費預算較2022年降低60%,原因是減少對上級單位的接待支出,縮減經費開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算5萬元,擬召開15次會議,人數600人,內容為鎮村干部工作會議;培訓費預算6萬元,擬開展8次培訓,人數800人,內容為農技、就業、入黨積極分子等培訓;擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額1041萬元,其中,貨物類采購預算100萬元;工程類采購預算198萬元;服務類采購預算743萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車 0輛,其他按照規定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4217 .59萬元,其中,基本支出3516.54萬元,項目支出701.05萬元,本單位無重點績效,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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