湘潭縣統計局2025年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2025-01-20 15:58
目 錄:
第一部分 湘潭縣統計局部門基本概況
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 湘潭縣統計局2025年部門預算收支總體情況
三、2025年部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
第三部分 其他需要說明的情況
第四部分 名詞解釋
第五部分 部門預算和“三公”經費預算公開相關表格
1、部門財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
。ㄗⅲ罕咎讏蟊斫痤~單位轉換時可能存在尾數誤差)
第一部分 湘潭縣統計局部門基本概況
一、職能職責
。ㄒ唬┴瀼貓绦袊医y計工作方針政策、法律法規和統計制度方法,完成職責內國家、部門和地方統計調查任務。
(二)制訂本行政區域內的統計工作現代化規劃、統計調查計劃和統計調查方案,統一領導和協調本行政區域內包括中央和地方單位的統計工作;負責監督檢查統計法規和統計制度的實施,維護統計機構和統計人員的職權,依法查處違反統計法規和統計制度的行為。
。ㄈ└鶕拘姓䥇^域內制定計劃和進行管理的需要,搜集、整理、提供基本統計資料,對本行政區域內國民經濟和社會發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向縣委、縣政府及有關部門提供有關綜合統計資料;開展統計信息咨詢服務工作。
。ㄋ模┙M織實施全縣統計工作計劃,指導和協調各鄉鎮、各部門的統計工作,組織全縣性的周期性普查和專項調查。
。ㄎ澹z查、審定、管理、公布、出版本行政區域內的基本統計資料;按照縣人民政府的決定,發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計公報以及有關普查和專項調查公報。
。┙M織實施全縣統計信息工程建設,推進現代計算機和數據傳輸技術在統計工作中的應用,建立并管理統計信息自動化系統和統計數據庫系統。
(七)負責專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。
。ò耍┙M織指導全縣各部門、各單位加強統計基礎工作建設,加強統計干部專業培訓和統計科學研究工作。
。ň牛┏修k縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置
湘潭縣統計局是一級獨立核算單位,共有編制17名,實有在職人員18人(含人事代理1人)。內設4個機構:辦公室、綜合核算股、產業統計股、統計執法監督股(審批服務股)和2個股級公益一類事業單位:湘潭縣經濟社會調查隊、湘潭縣普查中心。本次預算編報范圍為縣統計局本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
第二部分 部門預算收支總體情況
三、2025年部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算,2025年年初預算數359.16萬元,其中,一般公共預算撥款359.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算增加13.09萬元,增加收入預算的主要原因是2025年增加了人員編制,新入職了1名公務員,增加了相應的人員經費收入預算。
(二)支出預算,2025年年初預算數359.16萬元,其中基本支出244.36萬元,包括工資福利支出216.45萬元,商品和服務支出27.53萬元,對個人和家庭補助支出0.38萬元;項目支出安排114.8萬元。支出預算較去年預算增加13.09萬元,增加支出預算的主要原因是2025年增加了人員編制,新入職了1名公務員,增加了相應的支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算359.16萬元,其中,一般公共服務支出304.83萬元,占84.9%;社會保障和就業支出22.09萬元,占6.1%;衛生健康支出12.77萬元,占3.6%;住房保障支出19.47萬元,占5.4%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025年年初預算數為244.36萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年年初預算數為114.8萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,具體包括統計基層基礎工作經費、業務培訓及統計法律法規宣傳經費、普查工作經費、2025年度統計專業人員崗位補貼、人事代理人員經費。
五、政府性基金預算支出
2025年,本部門無政府性基金預算安排的支出。
第三部分 其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年安排機關運行公用經費27.53萬元,比2024年預算25.76萬元增加了1.77萬元,主要是因增加了在職人數,增加了公用經費數額。
。ǘ叭苯涃M預算情況
2025年三公經費安排預算0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。根據財政的統一測算要求安排,2025年“三公”經費預算與2024年三公經費預算減少0.1萬元,主要是嚴格控制三公經費支出。
。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預算總額為56 萬元,其中貨物類采購預算金額0萬元,服務類采購預算金額56萬元,工程類采購預算0萬元。
(四) 預算績效情況說明
2025年進行了部門整體支出績效目標申報,對年初預算內收入和支出進行財政產出、經濟發展產出、效益等指標進行監測。無重點項目,未涉及到重點項目預算的績效目標申報。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用情況說明
截至2024年12月底,單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2025年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
第四部分、名詞解釋
。ㄒ唬C關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ǘ叭苯涃M:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
。ㄈ┗局С觯菏侵笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
。ㄋ模╉椖恐С觯菏侵冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
第五部分 部門預算和“三公”經費預算公開相關表格
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