湘潭縣信訪局2021年部門預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2021-07-29 15:31
目 錄
第一部分 湘潭縣信訪局2021年度部門預(yù)算說明
第二部分 湘潭縣信訪局2021年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。
2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。
3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。
4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng),確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。
5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開展對信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議,并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。
6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘潭縣信訪局,是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室,以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)有編制數(shù)20個,實(shí)有在職人員20人,其中統(tǒng)發(fā)人員18人,人事代理1人,聘用人員1人;退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛,實(shí)有1輛。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、2021年部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算558.12萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款558.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少92.72萬元,主要是政府化解金融債務(wù)風(fēng)險的需要造成部門預(yù)算整體壓減。
(二)支出預(yù)算,2021年年初預(yù)算數(shù)558.12萬元,其中:2021年本部門支出預(yù)算558.12萬元,其中:一般公共服務(wù)558.12萬元。支出預(yù)算較去年減少92.72萬元,主要是政府化解金融債務(wù)風(fēng)險的需要造成部門預(yù)算整體壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算558.12萬元,其中,一般公共服務(wù)支出558.12萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)217.96萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出180.36萬元,商品和服務(wù)支出37.20萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.40萬元。
(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算340.16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。其中:
1、信訪專項(xiàng)基金330.00萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排330.00萬元,用于信訪局日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支。
2、信訪管理事務(wù)支出10.16萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排10.16萬元,用于人事代理人員的工資支出及勞務(wù)派遣人員工資支出。
以上兩項(xiàng)均為業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.20萬元,比2020年預(yù)算增加16.59萬元,上升80.49%,主要是因?yàn)?021年公務(wù)出行交通補(bǔ)助納入統(tǒng)計(jì)測算范圍,而2020年未納入部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.50萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.80萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.80萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算3.00萬元,擬召開全縣信訪維穩(wěn)工作會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容,預(yù)算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.50萬元,會議表彰的獎金2.50萬元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.85萬元,擬開展至少四次信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)320人次,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn),預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的搜集整理及印刷0.45萬元,邀請專業(yè)授課講師講課費(fèi)0.40萬元;無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額39.14萬元,其中,貨物類采購預(yù)算19.74萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算19.40萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,2021年無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為558.12萬元,其中,基本支出217.96萬元,項(xiàng)目支出340.16萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


