湘潭縣信訪局2025年部門預(yù)算公開(kāi)
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2025-01-21 15:18
目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第二部分 2025年度部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信,接待群眾來(lái)訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。
2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。
3、綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪中提出的意見(jiàn)、建議和問(wèn)題,開(kāi)展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。
4、根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng),確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。
5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開(kāi)展對(duì)信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議,并對(duì)在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見(jiàn)。
6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
湘潭縣信訪局,是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個(gè)股室,以及人民群眾來(lái)訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)有編制數(shù)20個(gè),實(shí)有在職人員20人,其中統(tǒng)發(fā)人員19人,人事代理1人;退休人員2人。車輛編制數(shù)1輛,實(shí)有1輛。全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、2025年部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2025年本部門收入預(yù)算445.98萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款445.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加1.11萬(wàn)元,增加0.25%,主要是人員編制增加基本支出較上年有相應(yīng)增加,但因財(cái)政壓縮一般公共預(yù)算撥款收入,項(xiàng)目資金較去年有所減少。
(二)支出預(yù)算,2025年年初預(yù)算數(shù)445.98萬(wàn)元,其中:2025年本部門支出預(yù)算445.98萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)384.13萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.13萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.61萬(wàn)元,住房保障支出22.11萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加1.11萬(wàn)元,增加0.25%,主要是人員編制增加基本支出較上年有相應(yīng)增加,但因財(cái)政壓縮一般公共預(yù)算支出,項(xiàng)目資金較去年有所減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算445.98萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出384.13萬(wàn)元,占86.13%;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.13萬(wàn)元,占5.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.61萬(wàn)元,占3.28%;住房保障支出22.11萬(wàn)元,占4.96%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)277.73萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算168.25萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。其中:
1、信訪專項(xiàng)基金119.7萬(wàn)元,主要用于各重大活動(dòng)、節(jié)點(diǎn)期間的信訪維穩(wěn)支出及完成正常信訪工作任務(wù)的開(kāi)支;
2、信訪救助基金42.75萬(wàn)元,主要用于對(duì)一些特殊、疑難信訪“無(wú)頭案、骨頭案、釘子案”進(jìn)行救助、化解;
3、人事代理經(jīng)費(fèi)5.80萬(wàn)元,主要用于人事代理人員的工資性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.07萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加0.57萬(wàn)元,增加1.7%,主要是因?yàn)槿藛T編制增加1人公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2024年減少2.2萬(wàn)元,主要是因?yàn)樘岢G色出行,壓縮公車經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)5次會(huì)議,人數(shù)80人次,主要用于召開(kāi)信訪工作專題會(huì)議支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,擬開(kāi)展至少兩次信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)110人次,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn),預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的搜集整理及印刷;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門支出實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,2025年無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為445.98萬(wàn)元,其中,基本支出277.73萬(wàn)元,項(xiàng)目支出168.25萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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