湘潭縣烏石鎮2019年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-05-28 13:44
一、單位基本概況
烏石鎮鎮域總面積 96.12平方千米,轄2個管區,13個村、1個居委會,390個村(居)民小組,人口近3.8萬人。獨立核算站辦所 11個。
(一)職能職責
烏石鎮人民政府的主要職責包括以下十項:
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;認真執行國家的法律和政策,履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,加強社區管理工作,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃,組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理財政收入和支出,執行國家有關財經法規和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
(二)機構設置
烏石鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站等11個;其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成,綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站兩個單位構成,農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧水產三個單位構成,村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站,城管隊三個單位構成。
本鎮實有在職人數106人,編制人數92人,其中行政編制38個,事業編制54個;統發工資人數90人,非統發工資人數16人。
二、2019年部門收支總體情況
(一) 全年預算總收入4886萬元(各項追加指標由于不可預測,不在預算之列)。其中體制安排收支數1389萬元,其他收入3497萬元。
(二)全鎮預算總支出4886萬元,其中基本支出1804萬元,專項支出3082萬元。支出預算明細如下:黨政綜合辦2761萬元、經濟發展辦51萬元、民政和社會保障辦74萬元、綜治維穩和安全生產監督管理辦148萬元、財政所97萬元、農技農機畜牧水產推廣服務中心189萬元、林業站40萬元、水利站69萬元、文體廣播站39萬元、村鎮規劃建設環保站131萬元、計生站124萬元、村級轉移支付1163萬元。
三、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款1134萬元。
2、“三公”經費預算
2019年公共財政撥款無安排“三公”經費,無公務用車和公費出國費用。
3、政府采購情況
2019年預計政府采購預算總額為25.76萬,其中辦公設備購置費25.76萬,不含項目建設采購固定資產。
四、2019年我鎮主要工作思路和預期目標
1、繼續強力推進鎮區內重點項目建設工作。
2、科學規劃,積極推進民生工程建設工作。
3、積極創新招商引資,規范土地流轉,促進產業轉型。
4、不斷完善小城鎮建設,配套基礎設施,切實改善民生,努力打造都市農村新鎮建設。
5、加強服務型政府建設,夯實群眾基礎,確保鎮域穩定。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
湘潭縣烏石鎮人民政府
2019年5月23日
附件:
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
(單位:萬元)
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1389 | 一、本年支出 | 1389 |
經費撥款 | 1347 | (一)一般公共服務支出 | 433 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 42 | (二)國防支出 | 5 |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 104 | |
(四)教育支出 | 2 | ||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | 28 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 57 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 108 | ||
(九)節能環保支出 | 60 | ||
(十)城鄉社區支出 | 48 | ||
(十一)農林水支出 | 233 | ||
(十二)交通運輸支出 | 80 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 16 | ||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 215 | ||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1389 | 支出總計 | 1389 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
(單位:萬元)
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政辦 | 2761 | 753 | 2008 | ||
2010401 | 經發辦 | 51 | 51 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 74 | 74 | 0 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理 | 148 | 71 | 77 | ||
2010602 | 財政所 | 97 | 97 | 0 | ||
2130104 | 農推中心 | 189 | 189 | 0 | ||
2130204 | 林業站 | 40 | 40 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 69 | 69 | 6 | ||
2079999 | 文體站 | 39 | 39 | 0 | ||
2120501 | 規劃站 | 131 | 109 | 22 | ||
2100716 | 計生站 | 124 | 105 | 19 | ||
2130199 | 村級 | 1163 | 213 | 950 | ||
合計 | 4886 | 1804 | 3082 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
(單位:萬元)
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1022 | 822 | 200 | |
302 | 商品和服務支出 | 480 | 480 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 62 | 62 | ||
304 | 其他資本性支出 | 240 | 213 | 27 | |
合計 | 1804 | 1097 | 707 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出
(單位:萬元)
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
(單位:萬元)
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
| 無 |
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
| 合計 |
|
|
| ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
(單位:萬元)
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1389 | 一、本年支出 | |
經費撥款 | 1347 | (一)一般公共服務支出 | 2760 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | 5 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | 148 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 42 | (四)教育支出 | 2 |
四、上級補助收入 | 3497 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 39 | |
(七)社會保障和就業支出 | 74 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 123 | ||
(九)節能環保支出 | 60 | ||
(十)城鄉社區支出 | 71 | ||
(十一)農林水支出 | 299 | ||
(十二)交通運輸支出 | 80 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 16 | ||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | 1209 | ||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 4886 | 支出總計 | 4886 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
(單位:萬元)
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政辦 | 2761 | 433 | 433 | 2328 | ||||||
2010401 | 經發辦 | 51 | 38 | 38 | 13 | ||||||
2080101 | 民社辦 | 74 | 57 | 57 | 17 | ||||||
2049901 | 綜治安監 | 148 | 104 | 104 | 44 | ||||||
2010602 | 財政所 | 97 | 66 | 66 | 31 | ||||||
2130104 | 農推中心 | 189 | 151 | 151 | 38 | ||||||
2130204 | 林業站 | 40 | 28 | 28 | 12 | ||||||
2130317 | 水利站 | 69 | 54 | 54 | 15 | ||||||
2079999 | 文體站 | 39 | 28 | 28 | 11 | ||||||
2120501 | 規劃站 | 131 | 108 | 108 | 23 | ||||||
2100716 | 計生辦 | 124 | 66 | 24 | 42 | 58 | |||||
2130199 | 村級 | 1163 | 213 | 213 | 950 | ||||||
4886 | 1346 | 1346 | 42 | 3540 | |||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
(單位:萬元)
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政辦 | 4505 | 753 | 2008 | ||
2010401 | 經發辦 | 90 | 51 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 263 | 74 | 0 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理 | 513 | 71 | 77 | ||
2010602 | 財政所 | 100 | 97 | 0 | ||
2130104 | 農推中心 | 189 | 189 | 0 | ||
2130204 | 林業站 | 112 | 40 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 328 | 69 | 6 | ||
2079999 | 文體站 | 84 | 39 | 0 | ||
2120501 | 規劃站 | 464 | 109 | 22 | ||
2100716 | 計生站 | 183 | 105 | 19 | ||
2130199 | 村級 | 921 | 213 | 950 | ||
合計 | 4886 | 1804 | 3082 | |||
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