湘潭縣云湖橋鎮2021年度預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2021-06-22 16:00
一、 基本概況
(一)職能職責
(1)在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
(2)負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
(3)按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
(4)負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。
(5)負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
(6)發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
(7)負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
(8)指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
(9)配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
(10)向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
(11)負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
(12)負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
(13)會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
(二)機構設置
本鎮現有耕地面積 64275.3 畝, 水田面積 43477 畝,農業人口 57415 人,行政村 21 個,社區 1 個,獨立核算站辦所 11個。本鎮干部職工編制數共150人,其中行政編 55人, 事業編 73 人;其他人員22人, 目前實有在職人數 150 人,其中行政 55人, 事業 73 人;其它人員20人。實有退休人員 80 人,其中行政離退休 42 人; 遺屬補助人員12人。
2021年財政總預算收入3892萬元。其中:縣財政預算撥款 2693萬元,專戶管理預算收入1199萬元。財政總支出3892萬元,其中:縣財政預算撥款支出 2693萬元(鄉鎮支出1871萬元,村級支出522萬元),專戶管理預算支出 1199萬元, 。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
3892 |
一、本年支出 |
3892 |
|
經費撥款 |
3892 |
(一)一般公共服務支出 |
1840 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術支出 |
|||
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
99 |
||
|
(七)社會保障和就業支出 |
404 |
||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
86 |
||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
1177 |
||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(二十一)災害防治及應急管理支 |
286 |
||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收 入 總計 |
3892 |
支 出 總 計 |
3892 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
政府辦公室及相關機構事務 |
1453 |
1453 |
|||
|
2150801 |
經濟發展辦公室 |
88 |
88 |
|||
|
2070101 |
社會事務辦公室 |
99 |
99 |
|||
|
2110402 |
自然資源和生態環境辦公室 |
86 |
86 |
|||
|
2240401 |
社會治安和應急管理辦公室 |
97 |
97 |
|||
|
2080101 |
社會事務綜合服務中心 |
358 |
358 |
|||
|
2130101 |
農村綜合服務中心 |
355 |
355 |
|||
|
2010309 |
政務服務中心 |
180 |
180 |
|||
|
2080901 |
退役軍人服務站 |
46 |
46 |
|||
|
2120104 |
綜合行政執法大隊 |
189 |
189 |
|||
|
2010601 |
財政事務 |
119 |
119 |
|||
|
2130703 |
村級轉移支付 |
822 |
822 |
|||
|
合 計 |
3892 |
3892 |
||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1990 |
1990 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
512 |
512 |
||
|
303 |
對個人和家庭補助 |
191 |
191 |
||
|
合 計 |
2693 |
2181 |
512 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
合計 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
2693 |
一、本年支出 |
3685 |
|
經費撥款 |
2693 |
(一)一般公共服務支出 |
1840 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(四)教育支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
1199 |
(五)科學技術支出 |
|
|
五、其他收入 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
99 |
|
|
(七)社會保障和就業支出 |
404 |
||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
86 |
||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
1177 |
||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
84 |
||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
((二十一)災害防治及應急管理支 |
286 |
||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收入總計 |
3892 |
支 出 總 計 |
3892 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
2010301 |
政府辦公室及相關機構事務 |
1453 |
664 |
789 |
|||||||
|
2150801 |
經濟發展辦公室 |
88 |
67 |
21 |
|||||||
|
2070101 |
社會事務辦公室 |
99 |
76 |
23 |
|||||||
|
2110402 |
自然資源和生態環境辦公室 |
86 |
67 |
19 |
|||||||
|
2240401 |
社會治安和應急管理辦公室 |
97 |
69 |
28 |
|||||||
|
2080101 |
社會事務綜合服務中心 |
358 |
238 |
120 |
|||||||
|
2130101 |
農村綜合服務中心 |
355 |
273 |
82 |
|||||||
|
2010309 |
政務服務中心 |
180 |
148 |
32 |
|||||||
|
2080901 |
退役軍人服務站 |
46 |
32 |
14 |
|||||||
|
2120104 |
綜合行政執法大隊 |
189 |
145 |
44 |
|||||||
|
2010601 |
財政事務 |
119 |
90 |
29 |
|||||||
|
2130703 |
村級轉移支付 |
822 |
822 |
||||||||
|
3892 |
2693 |
1199 |
|||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
政府辦公室及相關機構事務 |
1453 |
1453 |
|||
|
2150801 |
經濟發展辦公室 |
88 |
88 |
|||
|
2070101 |
社會事務辦公室 |
99 |
99 |
|||
|
2110402 |
自然資源和生態環境辦公室 |
86 |
86 |
|||
|
2240401 |
社會治安和應急管理辦公室 |
97 |
97 |
|||
|
2080101 |
社會事務綜合服務中心 |
358 |
358 |
|||
|
2130101 |
農村綜合服務中心 |
255 |
355 |
|||
|
2010309 |
政務服務中心 |
180 |
180 |
|||
|
2080901 |
退役軍人服務站 |
46 |
46 |
|||
|
2120104 |
綜合行政執法大隊 |
180 |
180 |
|||
|
2010601 |
財政事務 |
119 |
119 |
|||
|
2130703 |
村級轉移支付 |
822 |
822 |
|||
|
合計 |
3892 |
3892 |
||||
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