湘潭縣中路鋪鎮人民政府2018年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-04-11 11:33
一、中路鋪鎮人民政府基本概況
(一)職能職責
1.在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
3.按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解,法律服務工作,維護居民的合法權益。
5.負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6.發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
11.負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
部門預算編制人數。行政編制61人;事業編制統發62人、非統發14人;退休81人。納入預算單位管理的部門11個,黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成;綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站、交管站三個單位構成;農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成;文體廣播站由文化站、有線站兩個單位構成。
二、2018年部門收支總體情況
1.全年安排預算收入5560萬元。其中預算內撥款1957萬元;上級補助收入3513萬元;納入專戶管理的非稅收入90萬元。
2.全年預算安排支出5557萬元。其中工資福利支出1165萬元;商品服務支出614萬元;對個人和家庭的補助93萬元;其他資本性支出214萬元;轉移支付支出3471萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入1957萬元,具體安排情況如下:
1.基本支出:2018年年初預算數為1479萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2.轉移支付支出:對村運轉經費支出和其他上級撥款轉移支付478萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1.“三公”經費預算
2018年公共財政撥款安排“三公”經費預算87萬元,其中:公務接待費87萬元,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。
2.政府采購情況
2018年度政府采購預算數為104萬元,其中辦公設備、專用設備、房屋維修等72萬元;紀委談話室改造10萬元,黨員活動室修繕12萬元;農推中心油菜示范片10萬元。
五、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
中路鋪鎮人民政府
2018年03月23日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1957 | 一、本年支出 | 1957 |
經費撥款 | 1957 | (一)一般公共服務支出 | 801 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 0 | (二)國防支出 | 0 |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 78 |
(四)教育支出 | 0 | ||
(五)科學技術支出 | 0 | ||
(六)文化體育與傳媒支出 | 19 | ||
(七)社會保障和就業支出 | 86 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 105 | ||
(九)節能環保支出 | 0 | ||
(十)城鄉社區支出 | 123 | ||
(十一)農林水支出 | 588 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | 57 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)住房保障支出 | 0 | ||
(十八)糧油物資儲備支出 | 0 | ||
(十九)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1957 | 支 出 總 計 | 1857 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 684 | 624 | 60 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 57 | 57 | 0 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 86 | 86 | |||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 78 | 78 | |||
2010602 | 財政所 | 117 | 117 | 0 | ||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 112 | 112 | 0 | ||
2130206 | 林業站 | 29 | 29 | 0 | ||
2130317 | 水利站 | 29 | 29 | |||
2079999 | 文體廣播站 | 19 | 19 | 0 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 123 | 123 | 0 | ||
2100716 | 計生站 | 105 | 105 | |||
2130199 | 村級轉移支付 | 418 | 0 | 418 | ||
合 計 | 1857 | 1379 | 478 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1165 | 1165 | ||
302 | 商品和服務支出 | 124 | 124 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 90 | 90 | ||
轉移支付支出 | 478 | ||||
合 計 | 1857 | 1255 | 124 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1957 | 一、本年支出 | 5557 |
經費撥款 | 1957 | (一)一般公共服務支出 | 3145 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | 0 | |
二、政府性基金收入 | 0 | (三)公共安全支出 | 208 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 90 | (四)教育支出 | 0 |
四、上級補助收入 | 3513 | (五)科學技術支出 | 0 |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | 26 | |
(七)社會保障和就業支出 | 165 | ||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 190 | ||
(九)節能環保支出 | 0 | ||
(十)城鄉社區支出 | 303 | ||
(十一)農林水支出 | 1423 | ||
(十二)交通運輸支出 | 0 | ||
(十三)資源勘探信息等支出 | 0 | ||
(十四)商業服務業等支出 | 97 | ||
(十五)金融支出 | 0 | ||
(十六)國土海洋氣象等支出 | 0 | ||
(十七)其他支出 | 0 | ||
二、結轉下年 | 0 | ||
收入總計 | 5560 | 支 出 總 計 | 5447 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 784 | 2165 | ||||||||
2010401 | 經濟發展辦 | 57 | 4 | 36 | |||||||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 86 | 80 | ||||||||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 78 | 130 | ||||||||
2010602 | 財政所 | 117 | 80 | ||||||||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 112 | 2 | 50 | |||||||
2130206 | 林業站 | 29 | 4 | 70 | |||||||
2130317 | 水利站 | 29 | 90 | ||||||||
2079999 | 文體廣播站 | 19 | 7 | ||||||||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 123 | 10 | 170 | |||||||
2100716 | 計生站 | 105 | 70 | 15 | |||||||
2130199 | 村級轉移支付 | 418 | 620 | ||||||||
1957 | 90 | 3513 | |||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2010301 | 黨政綜合辦 | 2948 | 883 | 2065 | ||
2010401 | 經濟發展辦 | 97 | 73 | 24 | ||
2080101 | 民政和社會保障辦 | 165 | 125 | 40 | ||
2049901 | 綜治維穩和安全生產監督管理辦 | 208 | 148 | 60 | ||
2010602 | 財政所 | 197 | 197 | |||
2130104 | 農技農機畜牧水產推廣服務中心 | 164 | 137 | 27 | ||
2130206 | 林業站 | 103 | 53 | 50 | ||
2130317 | 水利站 | 118 | 46 | 72 | ||
2079999 | 文體廣播站 | 26 | 21 | 5 | ||
2120501 | 村鎮規劃建設環保站 | 303 | 243 | 60 | ||
2100716 | 計生站 | 190 | 160 | 30 | ||
2130199 | 村級轉移支付 | 1038 | 1038 | |||
合計 | 5557 | 2086 | 3471 | |||
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