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索引號:4303000006/2024-1292076 發(fā)布機(jī)構(gòu):楊嘉橋鎮(zhèn) 發(fā)布目錄:財政信息

湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開

湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2024-04-02 15:02

  目 錄

  第一部分2024年部門預(yù)算說明

  一、基本概況

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  五、政府性基金預(yù)算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  1.財政撥款收支情況表

  2.一般公共預(yù)算支出表

  3.一般公共預(yù)算基本支出表

  4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  5.政府性基金預(yù)算支出情況表

  6.部門收支總體情況表

  7.部門收入總體情況表

  8.部門支出總體情況表

  注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況

  第一部分2024年部門預(yù)算說明

  一、楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)包括以下十項:

  1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施,加強(qiáng)社區(qū)管理工作,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。

  5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

  6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

  7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村民委員民主自治。

  8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

  10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  楊嘉橋鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊,合計11個。

  本鎮(zhèn)實有在職人數(shù)138人,編制人數(shù)129人,其中行政編制55個,事業(yè)編制74個;統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)122人,非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)16人。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算5124.25萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2751.57萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入33.50萬元,上級補(bǔ)助收入2339.18萬元。收入較去年減少702.29萬元,主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算5210.78萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2655.00萬元,社會保障和就業(yè)支出349.73萬元,衛(wèi)生健康支出79.83萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出322.73萬元,農(nóng)林水支出1480.67萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出322.82萬元。支出較去年減少578.97萬元,主要是一般公共服務(wù)支出減少。

  四、一般公共預(yù)算撥款支出

  2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2751.57萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1378.28萬元;社會保障和就業(yè)支出243.35萬元;衛(wèi)生健康支出31.74萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.61萬元;農(nóng)林水支出864.85萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.74萬元。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2044.57萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

 。ǘ╉椖恐С觯2024年本部門項目支出預(yù)算707.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

  五、政府性基金預(yù)算支出

  無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:2024年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費215.28萬元,比上年預(yù)算減少53.67萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.00萬元,其中,公務(wù)接待費7.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。與上年相比減少1.20萬元,主要是奉行勤儉節(jié)約,減少接待支出。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2024年本部門會議費預(yù)算6.00萬元,擬召開鎮(zhèn)村干部會議、人大會、工作部署會議等各類會議等;培訓(xùn)費預(yù)算4.50萬元,擬開展基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、意識形態(tài)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、財務(wù)培訓(xùn)會等;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0.00萬元。

  (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額924.58萬元,其中,貨物類采購預(yù)算486.03萬元;工程類采購預(yù)算97.60萬元;服務(wù)類采購預(yù)算340.95萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5210.78萬元,其中,基本支出3817.12萬元,項目支出1393.66萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。

  七、名詞解釋

  1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

  2.“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  第二部分 2024年部門預(yù)算表

  財政撥款收支情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                  單位:萬元

 收  入

    支   出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

2751.57

一、本年支出

2751.57

  經(jīng)費撥款

 

(一)一般公共服務(wù)支出

1378.28

  納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

(三)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業(yè)支出

243.35

 

 

(九)衛(wèi)生健康支出

31.74

 

 

(十)節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

161.61

 

 

(十二)農(nóng)林水支出

864.85

 

 

(十三)交通運(yùn)輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

71.74

 

 

 

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

收 入 總計

2751.57

支 出 總 計

2751.57

  一般公共預(yù)算支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                              單位:萬元

功能分類科目

預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務(wù)支出

1378.28

1344.52

33.76

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

1198.97

1165.21

33.76

2010301

  行政運(yùn)行

1093.17

1059.41

33.76

2010308

  信訪事務(wù)

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

105.80

105.80

 

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

72.32

72.32

 

2010499

  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

72.32

72.32

 

20106

財政事務(wù)

106.99

106.99

 

2010601

  行政運(yùn)行

106.99

106.99

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

243.35

243.35

 

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

222.19

222.19

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

222.19

222.19

 

20828

退役軍人管理事務(wù)

21.16

21.16

 

2082899

  其他退役軍人事務(wù)管理支出

21.16

21.16

 

210

衛(wèi)生健康支出

31.74

31.74

 

21001

衛(wèi)生健康管理事務(wù)

31.74

31.74

 

2100199

  其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

31.74

31.74

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

 

 

 

2101199

  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

161.61

139.29

22.32

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

161.61

139.29

22.32

2120104

  城管執(zhí)法

107.55

107.55

 

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

54.06

31.74

22.32

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

864.85

253.93

610.92

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

600.52

 

600.52

2130106

  科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

 

 

 

2130199

  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

600.52

 

600.52

21302

林業(yè)和草原

 

 

 

2130206

  技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

 

 

 

21303

水利

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

 

 

 

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

 

 

 

21399

其他農(nóng)林水支出

264.33

253.93

10.40

2139999

  其他農(nóng)林水支出

264.33

253.93

10.40

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

71.74

31.74

40.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

71.74

31.74

40.00

2240199

  其他應(yīng)急管理支出

71.74

31.74

40.00

 

 

 

 

 

 

合計

2751.57

2044.57

707.00

  一般公共預(yù)算基本支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                                      單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

301

工資福利支出

1822.92

1822.92

 

30101

基本工資

543.42

543.42

 

30102

津貼補(bǔ)貼

158.45

158.45

 

30103

獎金

378.97

378.97

 

30104

社會保障繳費

288.30

288.30

 

30106

伙食補(bǔ)助費

74.52

74.52

 

30107

績效工資

223.19

223.19

 

30113

住房公積金

156.07

156.07

 

30199

其他工資福利支出

 

 

 

302

商品和服務(wù)支出 

215.28

 

215.28

30201

辦公費  

9.66

 

9.66

30202

印刷費

4.14

 

4.14

30205

水費

2.50

 

2.50

30206

電費

5.09

 

5.09

30207

郵點費

1.38

 

1.38

30211

差旅費

0.14

 

0.14

30213

維修(護(hù))費

3.45

 

3.45

30215

會議費

6.00

 

6.00

30216

培訓(xùn)費

4.50

 

4.50

30226

勞務(wù)費

6.21

 

6.21

30227

委托業(yè)務(wù)費

4.83

 

4.83

30228

工會經(jīng)費

40.23

 

40.23

30299

其他商品和服務(wù)

127.15

 

127.15

303

對個人和家庭的補(bǔ)助 

6.37

6.37

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

30304

撫恤金

4.07

4.07

 

30305

生活補(bǔ)助  

2.30

2.30

 

310

資本性支出

 

 

 

31002

辦公設(shè)備購置

 

 

 

31003

專用設(shè)備購置

 

 

 

 

合  計

2044.57

1829.29

215.28

 

 

 

 

 

  一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                   單位:萬元

上年預(yù)算數(shù)

本年預(yù)算數(shù)

合計

因公

出國(境)費

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費

公務(wù)接待費

合計

因公

出國(境)費

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運(yùn)行費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運(yùn)行費

8.20

 

 

 

 

8.20

7.00

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金預(yù)算支出情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                             單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

無此項指標(biāo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部門收支總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款

2751.57

一、本年支出

5210.78

   經(jīng)費撥款

 

(一)一般公共服務(wù)支出

2655.00

   納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

 

(三)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(四)公共安全支出

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

33.50

(五)教育支出

 

四、上級補(bǔ)助收入

2339.18

(六)科學(xué)技術(shù)支出

 

五、其他收入

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業(yè)支出

349.73

 

 

(九)衛(wèi)生健康支出

79.83

 

 

(十)節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

322.73

 

 

(十二)農(nóng)林水支出

1480.67

 

 

(十三)交通運(yùn)輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

322.82

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

    收入總計

5124.25

支 出 總 計

5210.78

  部門收入總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                   單位:萬元                                                        

功能分類科目

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補(bǔ)助收入

其他
收入

科目編碼

科目名稱

小計

經(jīng)費
撥款

納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

201

一般公共服務(wù)支出

2568.47

1378.28

1378.28

 

 

10.00

1180.19

 

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2252.02

1198.97

1198.97

 

 

10.00

1043.05

 

2010301

  行政運(yùn)行

2122.76

1093.17

1093.17

 

 

10.00

1019.59

 

2010308

  信訪事務(wù)

 

 

 

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

129.26

105.80

105.80

 

 

 

23.46

 

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

177.96

72.32

72.32

 

 

 

105.64

 

2010499

  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

177.96

72.32

72.32

 

 

 

105.64

 

20106

財政事務(wù)

138.49

106.99

106.99

 

 

 

31.50

 

2010601

  行政運(yùn)行

138.49

106.99

106.99

 

 

 

31.50

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

349.73

243.35

243.35

 

 

 

106.38

 

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

291.97

222.19

222.19

 

 

 

69.78

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

291.97

222.19

222.19

 

 

 

69.78

 

20828

退役軍人管理事務(wù)

57.76

21.16

21.16

 

 

 

36.60

 

2082899

  其他退役軍人事務(wù)管理支出

57.76

21.16

21.16

 

 

 

36.60

 

210

衛(wèi)生健康支出

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

21001

衛(wèi)生健康管理事務(wù)

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

2100199

  其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

79.83

31.74

31.74

 

 

 

48.09

 

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

322.73

161.60

161.60

 

 

20.50

140.63

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

322.73

161.60

161.60

 

 

20.50

140.63

 

2120104

  城管執(zhí)法

128.06

107.54

107.54

 

 

20.50

0.02

 

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

194.67

54.06

54.06

 

 

 

140.61

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

 

 

 

 

 

 

 

 

213

農(nóng)林水支出

1480.67

864.85

864.85

 

 

 

615.82

 

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

1000.00

600.52

600.52

 

 

 

399.48

 

2130106

  科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)

 

 

 

 

 

 

 

 

2130108

  病蟲害控制

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

1000.00

600.52

600.52

 

 

 

399.48

 

21302

林業(yè)和草原

 

 

 

 

 

 

 

 

2130206

  技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

 

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

 

 

 

 

 

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

 

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶貧

 

 

 

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21307

農(nóng)村綜合改革

 

 

 

 

 

 

 

 

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

 

 

 

 

 

 

 

 

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21399

其他農(nóng)林水支出

480.67

264.33

264.33

 

 

 

216.34

 

2139999

  其他農(nóng)林水支出

480.67

264.33

264.33

 

 

 

216.34

 

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

2240199

  其他應(yīng)急管理支出

322.82

71.74

71.74

 

 

3.00

248.08

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

2299999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計

 

5124.25

2751.56

2751.56

 

 

33.50

2339.19

 

  部門支出總體情況表

  部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務(wù)支出

2655.00

2621.24

33.76

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

2338.55

2304.79

33.76

2010301

  行政運(yùn)行

2209.29

2175.53

33.76

2010399

  其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

129.26

129.26

20104

發(fā)展與改革事務(wù)

177.96

177.96

2010499

  其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

177.96

177.96

20106

財政事務(wù)

138.49

138.49

2010601

  行政運(yùn)行

138.49

138.49

207

文化旅游體育與傳媒支出

20701

文化和旅游

2070199

  其他文化和旅游支出

208

社會保障和就業(yè)支出

349.73

349.73

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

291.97

291.97

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

291.97

291.97

20828

退役軍人管理事務(wù)

57.76

57.76

2082899

  其他退役軍人事務(wù)管理支出

57.76

57.76

210

衛(wèi)生健康支出

79.83

79.83

21001

衛(wèi)生健康管理事務(wù)

79.83

79.83

2100199

  其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出

79.83

79.83

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

322.73

203.23

119.50

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

322.73

203.23

119.50

2120104

  城管執(zhí)法

128.06

128.06

2120199

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

194.67

75.17

119.50

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

213

農(nóng)林水支出

1480.67

470.27

1010.40

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

1000.00

1000.00

2130108

  病蟲害控制

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

1000.00

1000.00

21302

林業(yè)和草原

2130206

  技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化

21303

水利

2130304

  水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

21307

農(nóng)村綜合改革

2130705

  對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

21399

其他農(nóng)林水支出

480.67

470.27

10.40

2139999

  其他農(nóng)林水支出

480.67

470.27

10.40

224

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

322.82

92.82

230.00

22401

應(yīng)急管理事務(wù)

322.82

92.82

230.00

2240199

  其他應(yīng)急管理支出

322.82

92.82

230.00

合計

5210.78

3817.12

1393.66

 
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