湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2024-04-02 15:02
目 錄
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1.財政撥款收支情況表
2.一般公共預(yù)算支出表
3.一般公共預(yù)算基本支出表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出情況表
6.部門收支總體情況表
7.部門收入總體情況表
8.部門支出總體情況表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分2024年部門預(yù)算說明
一、楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)包括以下十項:
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī),接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;認(rèn)真執(zhí)行國家的法律和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施,加強(qiáng)社區(qū)管理工作,調(diào)解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理財政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村民委員民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
楊嘉橋鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊,合計11個。
本鎮(zhèn)實有在職人數(shù)138人,編制人數(shù)129人,其中行政編制55個,事業(yè)編制74個;統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)122人,非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算5124.25萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2751.57萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入33.50萬元,上級補(bǔ)助收入2339.18萬元。收入較去年減少702.29萬元,主要是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算5210.78萬元,其中,一般公共服務(wù)支出2655.00萬元,社會保障和就業(yè)支出349.73萬元,衛(wèi)生健康支出79.83萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出322.73萬元,農(nóng)林水支出1480.67萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出322.82萬元。支出較去年減少578.97萬元,主要是一般公共服務(wù)支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2751.57萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1378.28萬元;社會保障和就業(yè)支出243.35萬元;衛(wèi)生健康支出31.74萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.61萬元;農(nóng)林水支出864.85萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.74萬元。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2044.57萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2024年本部門項目支出預(yù)算707.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:2024年本部門機(jī)關(guān)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費215.28萬元,比上年預(yù)算減少53.67萬元。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.00萬元,其中,公務(wù)接待費7.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。與上年相比減少1.20萬元,主要是奉行勤儉節(jié)約,減少接待支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2024年本部門會議費預(yù)算6.00萬元,擬召開鎮(zhèn)村干部會議、人大會、工作部署會議等各類會議等;培訓(xùn)費預(yù)算4.50萬元,擬開展基層黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)會、意識形態(tài)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、財務(wù)培訓(xùn)會等;無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0.00萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預(yù)算總額924.58萬元,其中,貨物類采購預(yù)算486.03萬元;工程類采購預(yù)算97.60萬元;服務(wù)類采購預(yù)算340.95萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5210.78萬元,其中,基本支出3817.12萬元,項目支出1393.66萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
財政撥款收支情況表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2751.57 |
一、本年支出 |
2751.57 |
|
經(jīng)費撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1378.28 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
(四)公共安全支出 |
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|
(五)教育支出 |
|
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(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
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|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
243.35 |
|
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
31.74 |
|
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
161.61 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
864.85 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
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|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
71.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收 入 總計 |
2751.57 |
支 出 總 計 |
2751.57 |
一般公共預(yù)算支出表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1378.28 |
1344.52 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1198.97 |
1165.21 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1093.17 |
1059.41 |
33.76 |
||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
105.80 |
105.80 |
|
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
72.32 |
72.32 |
|
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
72.32 |
72.32 |
|
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
106.99 |
106.99 |
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
106.99 |
106.99 |
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
243.35 |
243.35 |
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
222.19 |
222.19 |
|
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
222.19 |
222.19 |
|
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
21.16 |
21.16 |
|
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
21.16 |
21.16 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
31.74 |
31.74 |
|
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
31.74 |
31.74 |
|
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
31.74 |
31.74 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
161.61 |
139.29 |
22.32 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
161.61 |
139.29 |
22.32 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
107.55 |
107.55 |
|
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
54.06 |
31.74 |
22.32 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
864.85 |
253.93 |
610.92 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
600.52 |
|
600.52 |
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
|
|
|
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
600.52 |
|
600.52 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
|
|
|
||
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
264.33 |
253.93 |
10.40 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
264.33 |
253.93 |
10.40 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
71.74 |
31.74 |
40.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
71.74 |
31.74 |
40.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
71.74 |
31.74 |
40.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
2751.57 |
2044.57 |
707.00 |
||
一般公共預(yù)算基本支出表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1822.92 |
1822.92 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
543.42 |
543.42 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
158.45 |
158.45 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
378.97 |
378.97 |
|
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
288.30 |
288.30 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
74.52 |
74.52 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
223.19 |
223.19 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
156.07 |
156.07 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
215.28 |
|
215.28 |
|
|
30201 |
辦公費 |
9.66 |
|
9.66 |
|
|
30202 |
印刷費 |
4.14 |
|
4.14 |
|
|
30205 |
水費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
30206 |
電費 |
5.09 |
|
5.09 |
|
|
30207 |
郵點費 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
30215 |
會議費 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
6.21 |
|
6.21 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4.83 |
|
4.83 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
40.23 |
|
40.23 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù) |
127.15 |
|
127.15 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
2044.57 |
1829.29 |
215.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運(yùn)行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運(yùn)行費 |
||||||
|
8.20 |
|
|
|
|
8.20 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
無此項指標(biāo) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門收支總體情況表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
2751.57 |
一、本年支出 |
5210.78 |
|
經(jīng)費撥款 |
|
(一)一般公共服務(wù)支出 |
2655.00 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
33.50 |
(五)教育支出 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
2339.18 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
349.73 |
|
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
79.83 |
|
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
322.73 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
1480.67 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
322.82 |
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
5124.25 |
支 出 總 計 |
5210.78 |
部門收入總體情況表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2568.47 |
1378.28 |
1378.28 |
|
|
10.00 |
1180.19 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2252.02 |
1198.97 |
1198.97 |
|
|
10.00 |
1043.05 |
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2122.76 |
1093.17 |
1093.17 |
|
|
10.00 |
1019.59 |
|
||
|
2010308 |
信訪事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
129.26 |
105.80 |
105.80 |
|
|
|
23.46 |
|
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
177.96 |
72.32 |
72.32 |
|
|
|
105.64 |
|
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
177.96 |
72.32 |
72.32 |
|
|
|
105.64 |
|
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
138.49 |
106.99 |
106.99 |
|
|
|
31.50 |
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
138.49 |
106.99 |
106.99 |
|
|
|
31.50 |
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
349.73 |
243.35 |
243.35 |
|
|
|
106.38 |
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
291.97 |
222.19 |
222.19 |
|
|
|
69.78 |
|
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
291.97 |
222.19 |
222.19 |
|
|
|
69.78 |
|
||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
57.76 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
36.60 |
|
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
57.76 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
36.60 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
79.83 |
31.74 |
31.74 |
|
|
|
48.09 |
|
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
79.83 |
31.74 |
31.74 |
|
|
|
48.09 |
|
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
79.83 |
31.74 |
31.74 |
|
|
|
48.09 |
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
322.73 |
161.60 |
161.60 |
|
|
20.50 |
140.63 |
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
322.73 |
161.60 |
161.60 |
|
|
20.50 |
140.63 |
|
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
128.06 |
107.54 |
107.54 |
|
|
20.50 |
0.02 |
|
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
194.67 |
54.06 |
54.06 |
|
|
|
140.61 |
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1480.67 |
864.85 |
864.85 |
|
|
|
615.82 |
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1000.00 |
600.52 |
600.52 |
|
|
|
399.48 |
|
||
|
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1000.00 |
600.52 |
600.52 |
|
|
|
399.48 |
|
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
480.67 |
264.33 |
264.33 |
|
|
|
216.34 |
|
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
480.67 |
264.33 |
264.33 |
|
|
|
216.34 |
|
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
322.82 |
71.74 |
71.74 |
|
|
3.00 |
248.08 |
|
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
322.82 |
71.74 |
71.74 |
|
|
3.00 |
248.08 |
|
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
322.82 |
71.74 |
71.74 |
|
|
3.00 |
248.08 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合計 |
|
5124.25 |
2751.56 |
2751.56 |
|
|
33.50 |
2339.19 |
|
||
部門支出總體情況表
部門:湘潭縣楊嘉橋鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2655.00 |
2621.24 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
2338.55 |
2304.79 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2209.29 |
2175.53 |
33.76 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
129.26 |
129.26 |
|||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
177.96 |
177.96 |
|||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
177.96 |
177.96 |
|||
|
20106 |
財政事務(wù) |
138.49 |
138.49 |
|||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
138.49 |
138.49 |
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
349.73 |
349.73 |
|||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
291.97 |
291.97 |
|||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
291.97 |
291.97 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
57.76 |
57.76 |
|||
|
2082899 |
其他退役軍人事務(wù)管理支出 |
57.76 |
57.76 |
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
79.83 |
79.83 |
|||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務(wù) |
79.83 |
79.83 |
|||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 |
79.83 |
79.83 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
322.73 |
203.23 |
119.50 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
322.73 |
203.23 |
119.50 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
128.06 |
128.06 |
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
194.67 |
75.17 |
119.50 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1480.67 |
470.27 |
1010.40 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1000.00 |
1000.00 |
|||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
|||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
1000.00 |
1000.00 |
|||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
|||||
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
|||||
|
21303 |
水利 |
|||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
|||||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
|||||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
480.67 |
470.27 |
10.40 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
480.67 |
470.27 |
10.40 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
322.82 |
92.82 |
230.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
322.82 |
92.82 |
230.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
322.82 |
92.82 |
230.00 |
||
|
合計 |
5210.78 |
3817.12 |
1393.66 |
|||
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