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索引號:4303000006/2023-1216419 發(fā)布機構(gòu):射埠鎮(zhèn) 發(fā)布目錄:財政信息

湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2023-05-10 11:44

  2023年射埠鎮(zhèn)人民政府部門預算公開

  目錄

  第一部分2023年部門預算說明

  一、部門基本概況

  二、部門預算單位構(gòu)成

  三、部門收支總體情況

  四、一般公共預算撥款支出

  五、政府性基金預算支出

  六、其他重要事項的情況說明

  七、名詞解釋

  第二部分2023年部門預算表

  1.部門財政撥款收支總表

  2.一般公共預算支出表

  3.、一般公共預算基本支出表

  4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  5.政府性基金預算支出表

  6.部門收支總表

  7.部門收入總表

  8.部門支出總表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  一、射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況

  (一)職能職責

  1.在鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

  2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風。

  3.按照職責范圍,負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。

  4.負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調(diào)解,法律服務工作,維護居民的合法權(quán)益。

  5.負責村、社區(qū)的建設和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作,大力興辦企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

  6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

  7.負責勞動和社會保障、醫(yī)保、殘聯(lián)等工作。負責退役軍人基礎數(shù)據(jù)采集、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、申訴維權(quán)、信息宣傳等事務性工作,協(xié)調(diào)做好退役軍人社會保障等工作。

  8.指導和幫助社區(qū)搞好組織建設和制度建設,發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

  9.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

  (二)機構(gòu)設置

  射埠鎮(zhèn)納入部門公開預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊,合計11個。

  全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)138人,其中行政編制57人,事業(yè)編制81人。全鎮(zhèn)實有在職人員128人(其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員109人,非統(tǒng)發(fā)人員19人),離退休88人。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:射埠鎮(zhèn)人民政府各站辦所,部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

  三、2023年部門收支總體情況 

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3825.27萬元,其中,一般公共預算撥款2493.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入10萬元,上級補助收入1322.18萬元。收入較去年減少1330.49萬元,主要是今年年初預算安排數(shù)減少。

  (二)支出預算:2023年本部門支出預算支出3825.27萬元,其中一般公共服務1468.02萬元,公共安全支出332.70萬元,文化體育與傳媒支出35.47萬元,社會保障和就業(yè)支出223.90萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.06萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.67萬元,農(nóng)林水支出1485.45萬元。

  四、一般公共預算撥款支出

  2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2493.09萬元,其中,一般公共服務支出899.18萬元;公共安全支出220.26萬元;文化旅游體育與傳媒支出30.62萬元;社會保障和就業(yè)支出169.78萬元;衛(wèi)生健康支出89.64萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.90萬元;農(nóng)林水支出940.71萬元。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數(shù)1905.09萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2023年本部門項目支出預算588萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。

  五、政府性基金預算支出

  無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經(jīng)費:2023年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1161.69萬元。 比上年減少343.3萬元,下降了22.81%,主要是貫徹落實中央過緊日子要求,厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。

  (二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,與上年持平,無此項安排。

  (三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算8.5萬元,擬召開政府大中小型會議等;培訓費預算2.85萬元,擬開展單位各類業(yè)務培訓等;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額 768.17萬元,其中,貨物類采購預算169.25萬元;工程類采購預算10.60萬元;服務類采購預算588.32萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3825萬元,其中,基本支出2383萬元,項目支出1442萬元,具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  3、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  部門財政撥款收支總表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款

2493.09

一、本年支出

2493.09

經(jīng)費撥款

 

(一)一般公共服務支出

899.18

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

 

(二)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

220.26

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科學技術(shù)支出

 

 

 

(六)文化體育與傳媒支出

30.62

 

 

(七)社會保障和就業(yè)支出

169.78

 

 

(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

89.64

 

 

(九)節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.90

 

 

(十一)農(nóng)林水支出

940.71

 

 

(十二)交通運輸支出

 

 

 

(十三)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)國土海洋氣象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)糧油物資儲備支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

收入總計

 2493.09

支出總計

2493.09

  一般公共預算支出表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

功能分類科目

預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

899.18

899.18

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務

682.95

682.95

0.00

2010301

行政運行

657.99

657.99

0.00

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出

24.96

24.96

0.00

20104

發(fā)展與改革事務

128.52

128.52

0.00

2010499

其他發(fā)展與改革事務支出

128.52

128.52

0.00

20106

財政事務

87.71

87.71

0.00

2010601

行政運行

87.71

87.71

0.00

204

公共安全支出

220.26

220.26

0.00

20499

其他公共安全支出

171.81

171.81

0.00

2049901

其他公共安全支出

171.81

171.81

0.00

2082899

其他退役軍人事務管理支出

48.45

48.45

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

30.62

30.62

0.00

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.62

30.62

0.00

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

30.62

30.62

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

169.78

169.78

0.00

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

169.78

169.78

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

89.64

89.64

0.00

21007

計劃生育事務

89.64

89.64

0.00

2100717

其他計劃生育事務支出

89.64

89.64

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

142.90

142.90

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

142.90

142.90

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

142.90

142.90

0.00

213

農(nóng)林水支出

588.00

0.00

588.00

21307

農(nóng)村綜合改革

588.00

0.00

588.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

588.00

0.00

588.00

 

合計

2493.09

1905.09

588.00

  一般公共預算基本支出表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                       單位:萬元

經(jīng)濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

301 

工資福利支出 

1712.45

1712.45

0.00

30101

基本工資

535.80

535.80

0.00

30102

津貼補貼

223.82

223.82

0.00

30103

獎金

13.89

13.89

0.00

30104

社會保障繳費

251.72

251.72

0.00

30105

伙食費

70.20

70.20

0.00

30106

績效工資

284.16

284.16

0.00

30107

住房公積金

136.04

136.04

0.00

30108

其他工資福利

196.82

196.82

0.00

302 

商品和服務支出 

144.44

0.00

144.44

30201

辦公費

60.00

0.00 

60.00

30202

印刷費

20.00

0.00 

20.00

30205

水費

0.94

0.00

0.94

30206

電費

10.00

0.00

10.00

30207

郵電費

0.00

0.00

0.00

30211

差旅費

4.24

0.00

4.24

30213

維修(護)費

0.00

0.00

0.00

30214

租賃費

0.00

0.00

0.00

30215

會議費

5.00

0.00

5.00

30207

培訓費

0.96

0.00

0.96

30226

勞務費

10.00

0.00

10.00

30227

委托業(yè)務費

0.00

0.00

0.00

30229

工會經(jīng)費

8.31

0.00

8.31

30229

福利費

19.2

0.00

19.2

30213

其他交通費用

0.03

0.00

0.03

30214

其他商品和服務

5.76

0.00

5.76

303

對個人和家庭的補助

48.20

48.20

0.00

30301

離休費

0.00

0.00

0.00

30302

退休費

44.00

44.00

0.00

30303

撫恤金

0.00

0.00

0.00

30304

生活補助

4.20

4.20

0.00

 

合計

1905.09

1760.65

144.44

  一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                            單位:萬元

上年預算數(shù)

本年預算數(shù)

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府性基金預算支出表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

  部門收支總表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款

2493.09

一、本年支出

 

經(jīng)費撥款

2493.09

(一)一般公共服務支出

1468.02

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

 

(二)國防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

332.70

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

10.00

(四)教育支出

 

四、上級補助收入

1322.18

(五)科學技術(shù)支出

 

五、其他收入

 

(六)文化體育與傳媒支出

35.47

 

 

(七)社會保障和就業(yè)支出

223.90

 

 

(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

102.06

 

 

(九)節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

177.67

 

 

(十一)農(nóng)林水支出

1485.45

 

 

(十二)交通運輸支出

 

 

 

(十三)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)國土海洋氣象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)糧油物資儲備支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

收入總計

3825.27

支出總計

3825.27

  部門收入總表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

功能分類科目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

小計

經(jīng)費

撥款

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

201

一般公共服務支出

1468.02

899.17

899.17

 

 

 

568.84

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務

1192.29

657.98

657.98

 

 

 

534.31

 

2010301

行政運行

1192.29

657.98

657.98

 

 

 

534.31

 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出

26.77

24.96

24.96

 

 

 

1.82

 

20104

發(fā)展與改革事務

148.06

128.52

128.52

 

 

 

19.54

 

2010499

其他發(fā)展與改革事務支出

148.06

128.52

128.52

 

 

 

19.54

 

20106

財政事務

100.88

87.71

87.71

 

 

 

13.17

 

2010601

行政運行

148.06

128.52

128.52

 

 

 

19.54

 

204

公共安全支出

332.70

220.26

220.26

 

 

 

112.44

 

20499

其他公共安全支出

243.39

171.81

171.81

 

 

 

71.58

 

2049901

其他公共安全支出

243.39

171.81

171.81

 

 

 

71.58

 

2082899

其他退役軍人事務管理支出

89.31

48.45

48.45

 

 

 

40.86

 

207

文化旅游體育與傳媒支出

35.47

30.62

30.62

 

 

 

4.85

 

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.47

30.62

30.62

 

 

 

4.85

 

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.47

30.62

30.62

 

 

 

4.85

 

208

社會保障和就業(yè)支出

223.90

169.78

169.78

 

 

 

54.12

 

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

223.90

169.78

169.78

 

 

 

54.12

 

210

衛(wèi)生健康支出

102.06

89.64

89.64

 

 

 

12.42

 

21007

計劃生育事務

102.06

89.64

89.64

 

 

 

12.42

 

2100717

其他計劃生育事務支出

102.06

89.64

89.64

 

 

 

12.42

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

177.67

142.90

142.90

 

 

10.00

24.77

 

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

87.26

77.26

77.26

 

 

10.00

 

 

2120104

城管執(zhí)法

87.26

77.26

77.26

 

 

10.00

 

 

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

90.41

65.63

65.63

 

 

 

24.78

 

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

90.41

65.63

65.63

 

 

 

24.78

 

213

農(nóng)林水支出

1485.45

940.71

940.71

 

 

 

544.74

 

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

647.45

352.71

352.71

 

 

 

294.74

 

2130101

行政運行

647.45

352.71

352.71

 

 

 

294.74

 

21307

農(nóng)村綜合改革

838.00

588.00

588.00

 

 

 

250.00

 

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

838.00

588.00

588.00

 

 

 

250.00

 

 合計

 

3825.27

 

2493.09

 

 

10.00

1322.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部門支出總表

  部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                           單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

1468.02

1226.47

241.55

20103

政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務

1219.08

994.33

224.75

2010301

行政運行

1192.30

967.55

224.75

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出

26.78

26.78

0.00

20104

發(fā)展與改革事務

148.06

131.26

16.8

2010499

其他發(fā)展與改革事務支出

148.06

131.26

16.8

20106

財政事務

100.88

100.88

0.00

2010601

行政運行

100.88

100.88

0.00

204

公共安全支出

332.70

279.26

53.44

20499

其他公共安全支出

243.38

189.94

53.44

2049901

其他公共安全支出

243.38

189.94

53.44

2082899

其他退役軍人事務管理支出

89.32

89.32

0.00

207

文化旅游體育與傳媒支出

35.47

33.07

2.40

20799

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.47

33.07

2.40

2079999

其他文化旅游體育與傳媒支出

35.47

33.07

2.40

210

衛(wèi)生健康支出

102.06

89.56

12.50

21007

計劃生育事務

102.06

89.56

12.50

2100717

其他計劃生育事務支出

102.06

89.56

12.50

208

社會保障和就業(yè)支出

223.90

174.26

49.64

2080199

其他人力資源和社會保障管理事務支出

223.90

174.26

49.64

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

155.66

155.66

22.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

87.26

87.26

0.00

2120104

城管執(zhí)法

87.26

87.26

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

90.40

68.40

22.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

90.40

68.40

22.00

213

農(nóng)林水支出

1355.65

382.45

973.20

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

647.65

382.45

265.20

2130101

行政運行

647.65

382.45

265.20

21307

農(nóng)村綜合改革

708.00

0.00

708.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

708.00

0.00

708.00

合計

3825.27

2382.65

1442.62

  

 
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