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              索引號:4303000006/2023-1216419 發(fā)布機(jī)構(gòu):射埠鎮(zhèn) 發(fā)布目錄:財政信息

              湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2023-05-10 11:44

                2023年射埠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

                目錄

                第一部分2023年部門預(yù)算說明

                一、部門基本概況

                二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

                三、部門收支總體情況

                四、一般公共預(yù)算撥款支出

                五、政府性基金預(yù)算支出

                六、其他重要事項的情況說明

                七、名詞解釋

                第二部分2023年部門預(yù)算表

                1.部門財政撥款收支總表

                2.一般公共預(yù)算支出表

                3.、一般公共預(yù)算基本支出表

                4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

                5.政府性基金預(yù)算支出表

                6.部門收支總表

                7.部門收入總表

                8.部門支出總表

                注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

                一、射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況

                (一)職能職責(zé)

                1.在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

                2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風(fēng)。

                3.按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

                4.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益。

                5.負(fù)責(zé)村、社區(qū)的建設(shè)和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

                6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì),為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

                7.負(fù)責(zé)勞動和社會保障、醫(yī)保、殘聯(lián)等工作。負(fù)責(zé)退役軍人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、申訴維權(quán)、信息宣傳等事務(wù)性工作,協(xié)調(diào)做好退役軍人社會保障等工作。

                8.指導(dǎo)和幫助社區(qū)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。

                9.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

                (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

                射埠鎮(zhèn)納入部門公開預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)(便民)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊,合計11個。

                全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)138人,其中行政編制57人,事業(yè)編制81人。全鎮(zhèn)實有在職人員128人(其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員109人,非統(tǒng)發(fā)人員19人),離退休88人。

                二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

                本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:射埠鎮(zhèn)人民政府各站辦所,部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

                三、2023年部門收支總體情況 

                (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3825.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2493.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入10萬元,上級補(bǔ)助收入1322.18萬元。收入較去年減少1330.49萬元,主要是今年年初預(yù)算安排數(shù)減少。

                (二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算支出3825.27萬元,其中一般公共服務(wù)1468.02萬元,公共安全支出332.70萬元,文化體育與傳媒支出35.47萬元,社會保障和就業(yè)支出223.90萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.06萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.67萬元,農(nóng)林水支出1485.45萬元。

                四、一般公共預(yù)算撥款支出

                2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2493.09萬元,其中,一般公共服務(wù)支出899.18萬元;公共安全支出220.26萬元;文化旅游體育與傳媒支出30.62萬元;社會保障和就業(yè)支出169.78萬元;衛(wèi)生健康支出89.64萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.90萬元;農(nóng)林水支出940.71萬元。具體安排情況如下:

                (一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1905.09萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

                (二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算588萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

                五、政府性基金預(yù)算支出

                無政府性基金安排的支出。

                六、其他重要事項的情況說明

                (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:2023年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1161.69萬元。 比上年減少343.3萬元,下降了22.81%,主要是貫徹落實中央過緊日子要求,厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。

                (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,與上年持平,無此項安排。

                (三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預(yù)算8.5萬元,擬召開政府大中小型會議等;培訓(xùn)費預(yù)算2.85萬元,擬開展單位各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

                (四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額 768.17萬元,其中,貨物類采購預(yù)算169.25萬元;工程類采購預(yù)算10.60萬元;服務(wù)類采購預(yù)算588.32萬元。

                (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

                (六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3825萬元,其中,基本支出2383萬元,項目支出1442萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。

                七、名詞解釋

                1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

                2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

                4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                部門財政撥款收支總表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預(yù)算數(shù)

              項目

              預(yù)算數(shù)

              一、一般公共預(yù)算撥款

              2493.09

              一、本年支出

              2493.09

              經(jīng)費撥款

               

              (一)一般公共服務(wù)支出

              899.18

              納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

               

              (二)國防支出

               

              二、政府性基金收入

               

              (三)公共安全支出

              220.26

               

               

              (四)教育支出

               

               

               

              (五)科學(xué)技術(shù)支出

               

               

               

              (六)文化體育與傳媒支出

              30.62

               

               

              (七)社會保障和就業(yè)支出

              169.78

               

               

              (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

              89.64

               

               

              (九)節(jié)能環(huán)保支出

               

               

               

              (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              142.90

               

               

              (十一)農(nóng)林水支出

              940.71

               

               

              (十二)交通運輸支出

               

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

               

              (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

               

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十九)其他支出

               

               

               

              二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

               

              收入總計

               2493.09

              支出總計

              2493.09

                一般公共預(yù)算支出表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

              功能分類科目

              預(yù)算數(shù)

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              201

              一般公共服務(wù)支出

              899.18

              899.18

              0.00

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              682.95

              682.95

              0.00

              2010301

              行政運行

              657.99

              657.99

              0.00

              2010399

              其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

              24.96

              24.96

              0.00

              20104

              發(fā)展與改革事務(wù)

              128.52

              128.52

              0.00

              2010499

              其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

              128.52

              128.52

              0.00

              20106

              財政事務(wù)

              87.71

              87.71

              0.00

              2010601

              行政運行

              87.71

              87.71

              0.00

              204

              公共安全支出

              220.26

              220.26

              0.00

              20499

              其他公共安全支出

              171.81

              171.81

              0.00

              2049901

              其他公共安全支出

              171.81

              171.81

              0.00

              2082899

              其他退役軍人事務(wù)管理支出

              48.45

              48.45

              0.00

              207

              文化旅游體育與傳媒支出

              30.62

              30.62

              0.00

              20799

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              30.62

              30.62

              0.00

              2079999

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              30.62

              30.62

              0.00

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              169.78

              169.78

              0.00

              2080199

              其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

              169.78

              169.78

              0.00

              210

              衛(wèi)生健康支出

              89.64

              89.64

              0.00

              21007

              計劃生育事務(wù)

              89.64

              89.64

              0.00

              2100717

              其他計劃生育事務(wù)支出

              89.64

              89.64

              0.00

              212

              城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              142.90

              142.90

              0.00

              21205

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              142.90

              142.90

              0.00

              2120501

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              142.90

              142.90

              0.00

              213

              農(nóng)林水支出

              588.00

              0.00

              588.00

              21307

              農(nóng)村綜合改革

              588.00

              0.00

              588.00

              2130705

              對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

              588.00

              0.00

              588.00

               

              合計

              2493.09

              1905.09

              588.00

                一般公共預(yù)算基本支出表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                       單位:萬元

              經(jīng)濟(jì)分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經(jīng)費

              公用經(jīng)費

              301 

              工資福利支出 

              1712.45

              1712.45

              0.00

              30101

              基本工資

              535.80

              535.80

              0.00

              30102

              津貼補(bǔ)貼

              223.82

              223.82

              0.00

              30103

              獎金

              13.89

              13.89

              0.00

              30104

              社會保障繳費

              251.72

              251.72

              0.00

              30105

              伙食費

              70.20

              70.20

              0.00

              30106

              績效工資

              284.16

              284.16

              0.00

              30107

              住房公積金

              136.04

              136.04

              0.00

              30108

              其他工資福利

              196.82

              196.82

              0.00

              302 

              商品和服務(wù)支出 

              144.44

              0.00

              144.44

              30201

              辦公費

              60.00

              0.00 

              60.00

              30202

              印刷費

              20.00

              0.00 

              20.00

              30205

              水費

              0.94

              0.00

              0.94

              30206

              電費

              10.00

              0.00

              10.00

              30207

              郵電費

              0.00

              0.00

              0.00

              30211

              差旅費

              4.24

              0.00

              4.24

              30213

              維修(護(hù))費

              0.00

              0.00

              0.00

              30214

              租賃費

              0.00

              0.00

              0.00

              30215

              會議費

              5.00

              0.00

              5.00

              30207

              培訓(xùn)費

              0.96

              0.00

              0.96

              30226

              勞務(wù)費

              10.00

              0.00

              10.00

              30227

              委托業(yè)務(wù)費

              0.00

              0.00

              0.00

              30229

              工會經(jīng)費

              8.31

              0.00

              8.31

              30229

              福利費

              19.2

              0.00

              19.2

              30213

              其他交通費用

              0.03

              0.00

              0.03

              30214

              其他商品和服務(wù)

              5.76

              0.00

              5.76

              303

              對個人和家庭的補(bǔ)助

              48.20

              48.20

              0.00

              30301

              離休費

              0.00

              0.00

              0.00

              30302

              退休費

              44.00

              44.00

              0.00

              30303

              撫恤金

              0.00

              0.00

              0.00

              30304

              生活補(bǔ)助

              4.20

              4.20

              0.00

               

              合計

              1905.09

              1760.65

              144.44

                一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                            單位:萬元

              上年預(yù)算數(shù)

              本年預(yù)算數(shù)

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務(wù)用車購置及運行費

              公務(wù)接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務(wù)用車購置及運行費

              公務(wù)接待費

              小計

              公務(wù)用車購置費

              公務(wù)用車運行費

              小計

              公務(wù)用車購置費

              公務(wù)用車運行費

              0

               

               

               

               

               

              0

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                政府性基金預(yù)算支出表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                          單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               

               

               

                部門收支總表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預(yù)算數(shù)

              項目

              預(yù)算數(shù)

              一、一般公共預(yù)算撥款

              2493.09

              一、本年支出

               

              經(jīng)費撥款

              2493.09

              (一)一般公共服務(wù)支出

              1468.02

              納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

               

              (二)國防支出

               

              二、政府性基金收入

               

              (三)公共安全支出

              332.70

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

              10.00

              (四)教育支出

               

              四、上級補(bǔ)助收入

              1322.18

              (五)科學(xué)技術(shù)支出

               

              五、其他收入

               

              (六)文化體育與傳媒支出

              35.47

               

               

              (七)社會保障和就業(yè)支出

              223.90

               

               

              (八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

              102.06

               

               

              (九)節(jié)能環(huán)保支出

               

               

               

              (十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              177.67

               

               

              (十一)農(nóng)林水支出

              1485.45

               

               

              (十二)交通運輸支出

               

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

               

              (十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

               

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十九)其他支出

               

               

               

              二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

               

              收入總計

              3825.27

              支出總計

              3825.27

                部門收入總表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                        單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預(yù)算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補(bǔ)助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經(jīng)費

              撥款

              納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款

              201

              一般公共服務(wù)支出

              1468.02

              899.17

              899.17

               

               

               

              568.84

               

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              1192.29

              657.98

              657.98

               

               

               

              534.31

               

              2010301

              行政運行

              1192.29

              657.98

              657.98

               

               

               

              534.31

               

              2010399

              其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

              26.77

              24.96

              24.96

               

               

               

              1.82

               

              20104

              發(fā)展與改革事務(wù)

              148.06

              128.52

              128.52

               

               

               

              19.54

               

              2010499

              其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

              148.06

              128.52

              128.52

               

               

               

              19.54

               

              20106

              財政事務(wù)

              100.88

              87.71

              87.71

               

               

               

              13.17

               

              2010601

              行政運行

              148.06

              128.52

              128.52

               

               

               

              19.54

               

              204

              公共安全支出

              332.70

              220.26

              220.26

               

               

               

              112.44

               

              20499

              其他公共安全支出

              243.39

              171.81

              171.81

               

               

               

              71.58

               

              2049901

              其他公共安全支出

              243.39

              171.81

              171.81

               

               

               

              71.58

               

              2082899

              其他退役軍人事務(wù)管理支出

              89.31

              48.45

              48.45

               

               

               

              40.86

               

              207

              文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              30.62

              30.62

               

               

               

              4.85

               

              20799

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              30.62

              30.62

               

               

               

              4.85

               

              2079999

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              30.62

              30.62

               

               

               

              4.85

               

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              223.90

              169.78

              169.78

               

               

               

              54.12

               

              2080199

              其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

              223.90

              169.78

              169.78

               

               

               

              54.12

               

              210

              衛(wèi)生健康支出

              102.06

              89.64

              89.64

               

               

               

              12.42

               

              21007

              計劃生育事務(wù)

              102.06

              89.64

              89.64

               

               

               

              12.42

               

              2100717

              其他計劃生育事務(wù)支出

              102.06

              89.64

              89.64

               

               

               

              12.42

               

              212

              城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              177.67

              142.90

              142.90

               

               

              10.00

              24.77

               

              21201

              城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

              87.26

              77.26

              77.26

               

               

              10.00

               

               

              2120104

              城管執(zhí)法

              87.26

              77.26

              77.26

               

               

              10.00

               

               

              21205

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              90.41

              65.63

              65.63

               

               

               

              24.78

               

              2120501

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              90.41

              65.63

              65.63

               

               

               

              24.78

               

              213

              農(nóng)林水支出

              1485.45

              940.71

              940.71

               

               

               

              544.74

               

              21301

              農(nóng)業(yè)農(nóng)村

              647.45

              352.71

              352.71

               

               

               

              294.74

               

              2130101

              行政運行

              647.45

              352.71

              352.71

               

               

               

              294.74

               

              21307

              農(nóng)村綜合改革

              838.00

              588.00

              588.00

               

               

               

              250.00

               

              2130705

              對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

              838.00

              588.00

              588.00

               

               

               

              250.00

               

               合計

               

              3825.27

               

              2493.09

               

               

              10.00

              1322.18

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                部門支出總表

                部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府                                           單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              201

              一般公共服務(wù)支出

              1468.02

              1226.47

              241.55

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              1219.08

              994.33

              224.75

              2010301

              行政運行

              1192.30

              967.55

              224.75

              2010399

              其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

              26.78

              26.78

              0.00

              20104

              發(fā)展與改革事務(wù)

              148.06

              131.26

              16.8

              2010499

              其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

              148.06

              131.26

              16.8

              20106

              財政事務(wù)

              100.88

              100.88

              0.00

              2010601

              行政運行

              100.88

              100.88

              0.00

              204

              公共安全支出

              332.70

              279.26

              53.44

              20499

              其他公共安全支出

              243.38

              189.94

              53.44

              2049901

              其他公共安全支出

              243.38

              189.94

              53.44

              2082899

              其他退役軍人事務(wù)管理支出

              89.32

              89.32

              0.00

              207

              文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              33.07

              2.40

              20799

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              33.07

              2.40

              2079999

              其他文化旅游體育與傳媒支出

              35.47

              33.07

              2.40

              210

              衛(wèi)生健康支出

              102.06

              89.56

              12.50

              21007

              計劃生育事務(wù)

              102.06

              89.56

              12.50

              2100717

              其他計劃生育事務(wù)支出

              102.06

              89.56

              12.50

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              223.90

              174.26

              49.64

              2080199

              其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

              223.90

              174.26

              49.64

              212

              城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              155.66

              155.66

              22.00

              21201

              城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

              87.26

              87.26

              0.00

              2120104

              城管執(zhí)法

              87.26

              87.26

              0.00

              21205

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              90.40

              68.40

              22.00

              2120501

              城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

              90.40

              68.40

              22.00

              213

              農(nóng)林水支出

              1355.65

              382.45

              973.20

              21301

              農(nóng)業(yè)農(nóng)村

              647.65

              382.45

              265.20

              2130101

              行政運行

              647.65

              382.45

              265.20

              21307

              農(nóng)村綜合改革

              708.00

              0.00

              708.00

              2130705

              對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

              708.00

              0.00

              708.00

              合計

              3825.27

              2382.65

              1442.62

                

               
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