湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2023-05-10 11:44
2023年射埠鎮(zhèn)人民政府部門預算公開
目錄
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2023年部門預算表
1.部門財政撥款收支總表
2.一般公共預算支出表
3.、一般公共預算基本支出表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
一、射埠鎮(zhèn)人民政府基本概況
(一)職能職責
1.在鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風。
3.按照職責范圍,負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。
4.負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調(diào)解,法律服務工作,維護居民的合法權(quán)益。
5.負責村、社區(qū)的建設和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作,大力興辦企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鄉(xiāng)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
7.負責勞動和社會保障、醫(yī)保、殘聯(lián)等工作。負責退役軍人基礎數(shù)據(jù)采集、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、申訴維權(quán)、信息宣傳等事務性工作,協(xié)調(diào)做好退役軍人社會保障等工作。
8.指導和幫助社區(qū)搞好組織建設和制度建設,發(fā)揮社區(qū)的群眾自治組織作用。
9.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
射埠鎮(zhèn)納入部門公開預算管理的單位有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊,合計11個。
全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)138人,其中行政編制57人,事業(yè)編制81人。全鎮(zhèn)實有在職人員128人(其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員109人,非統(tǒng)發(fā)人員19人),離退休88人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:射埠鎮(zhèn)人民政府各站辦所,部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、2023年部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3825.27萬元,其中,一般公共預算撥款2493.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入10萬元,上級補助收入1322.18萬元。收入較去年減少1330.49萬元,主要是今年年初預算安排數(shù)減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算支出3825.27萬元,其中一般公共服務1468.02萬元,公共安全支出332.70萬元,文化體育與傳媒支出35.47萬元,社會保障和就業(yè)支出223.90萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.06萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.67萬元,農(nóng)林水支出1485.45萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2493.09萬元,其中,一般公共服務支出899.18萬元;公共安全支出220.26萬元;文化旅游體育與傳媒支出30.62萬元;社會保障和就業(yè)支出169.78萬元;衛(wèi)生健康支出89.64萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.90萬元;農(nóng)林水支出940.71萬元。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數(shù)1905.09萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算588萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2023年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1161.69萬元。 比上年減少343.3萬元,下降了22.81%,主要是貫徹落實中央過緊日子要求,厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2023年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,與上年持平,無此項安排。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算8.5萬元,擬召開政府大中小型會議等;培訓費預算2.85萬元,擬開展單位各類業(yè)務培訓等;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額 768.17萬元,其中,貨物類采購預算169.25萬元;工程類采購預算10.60萬元;服務類采購預算588.32萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3825萬元,其中,基本支出2383萬元,項目支出1442萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
部門財政撥款收支總表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2493.09 |
一、本年支出 |
2493.09 |
|
經(jīng)費撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
899.18 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
220.26 |
|
|
|
(四)教育支出 |
|
|
|
|
(五)科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
30.62 |
|
|
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
169.78 |
|
|
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
89.64 |
|
|
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
142.90 |
|
|
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
940.71 |
|
|
|
(十二)交通運輸支出 |
|
|
|
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
2493.09 |
支出總計 |
2493.09 |
一般公共預算支出表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
899.18 |
899.18 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 |
682.95 |
682.95 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
657.99 |
657.99 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
128.52 |
128.52 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
128.52 |
128.52 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
87.71 |
87.71 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
87.71 |
87.71 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
220.26 |
220.26 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
171.81 |
171.81 |
0.00 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
171.81 |
171.81 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
30.62 |
30.62 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
169.78 |
169.78 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
169.78 |
169.78 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
2100717 |
其他計劃生育事務支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
142.90 |
142.90 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.90 |
142.90 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
142.90 |
142.90 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
588.00 |
0.00 |
588.00 |
||
|
|
合計 |
2493.09 |
1905.09 |
588.00 |
||
一般公共預算基本支出表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1712.45 |
1712.45 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
535.80 |
535.80 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
223.82 |
223.82 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
251.72 |
251.72 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
|
|
30106 |
績效工資 |
284.16 |
284.16 |
0.00 |
|
|
30107 |
住房公積金 |
136.04 |
136.04 |
0.00 |
|
|
30108 |
其他工資福利 |
196.82 |
196.82 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
144.44 |
0.00 |
144.44 |
|
|
30201 |
辦公費 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
30202 |
印刷費 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
30205 |
水費 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
|
|
30206 |
電費 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
30207 |
培訓費 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
|
30226 |
勞務費 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會經(jīng)費 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
|
30229 |
福利費 |
19.2 |
0.00 |
19.2 |
|
|
30213 |
其他交通費用 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
|
30214 |
其他商品和服務 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
48.20 |
48.20 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補助 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
|
|
|
合計 |
1905.09 |
1760.65 |
144.44 |
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
上年預算數(shù) |
本年預算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算支出表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
|
|
|
||
部門收支總表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2493.09 |
一、本年支出 |
|
|
經(jīng)費撥款 |
2493.09 |
(一)一般公共服務支出 |
1468.02 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
(二)國防支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
(三)公共安全支出 |
332.70 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
10.00 |
(四)教育支出 |
|
|
四、上級補助收入 |
1322.18 |
(五)科學技術(shù)支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
35.47 |
|
|
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
223.90 |
|
|
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
102.06 |
|
|
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
177.67 |
|
|
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
1485.45 |
|
|
|
(十二)交通運輸支出 |
|
|
|
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
(十七)住房保障支出 |
|
|
|
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
(十九)其他支出 |
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
收入總計 |
3825.27 |
支出總計 |
3825.27 |
部門收入總表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1468.02 |
899.17 |
899.17 |
|
|
|
568.84 |
|
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 |
1192.29 |
657.98 |
657.98 |
|
|
|
534.31 |
|
||
|
2010301 |
行政運行 |
1192.29 |
657.98 |
657.98 |
|
|
|
534.31 |
|
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 |
26.77 |
24.96 |
24.96 |
|
|
|
1.82 |
|
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
148.06 |
128.52 |
128.52 |
|
|
|
19.54 |
|
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
148.06 |
128.52 |
128.52 |
|
|
|
19.54 |
|
||
|
20106 |
財政事務 |
100.88 |
87.71 |
87.71 |
|
|
|
13.17 |
|
||
|
2010601 |
行政運行 |
148.06 |
128.52 |
128.52 |
|
|
|
19.54 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
332.70 |
220.26 |
220.26 |
|
|
|
112.44 |
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
243.39 |
171.81 |
171.81 |
|
|
|
71.58 |
|
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
243.39 |
171.81 |
171.81 |
|
|
|
71.58 |
|
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
89.31 |
48.45 |
48.45 |
|
|
|
40.86 |
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
4.85 |
|
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
4.85 |
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
4.85 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
223.90 |
169.78 |
169.78 |
|
|
|
54.12 |
|
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
223.90 |
169.78 |
169.78 |
|
|
|
54.12 |
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
102.06 |
89.64 |
89.64 |
|
|
|
12.42 |
|
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
102.06 |
89.64 |
89.64 |
|
|
|
12.42 |
|
||
|
2100717 |
其他計劃生育事務支出 |
102.06 |
89.64 |
89.64 |
|
|
|
12.42 |
|
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
177.67 |
142.90 |
142.90 |
|
|
10.00 |
24.77 |
|
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
87.26 |
77.26 |
77.26 |
|
|
10.00 |
|
|
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
87.26 |
77.26 |
77.26 |
|
|
10.00 |
|
|
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
90.41 |
65.63 |
65.63 |
|
|
|
24.78 |
|
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
90.41 |
65.63 |
65.63 |
|
|
|
24.78 |
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1485.45 |
940.71 |
940.71 |
|
|
|
544.74 |
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
647.45 |
352.71 |
352.71 |
|
|
|
294.74 |
|
||
|
2130101 |
行政運行 |
647.45 |
352.71 |
352.71 |
|
|
|
294.74 |
|
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
838.00 |
588.00 |
588.00 |
|
|
|
250.00 |
|
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
838.00 |
588.00 |
588.00 |
|
|
|
250.00 |
|
||
|
合計 |
|
3825.27 |
|
2493.09 |
|
|
10.00 |
1322.18 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表
部門:湘潭縣射埠鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1468.02 |
1226.47 |
241.55 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 |
1219.08 |
994.33 |
224.75 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
1192.30 |
967.55 |
224.75 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 |
26.78 |
26.78 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
148.06 |
131.26 |
16.8 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
148.06 |
131.26 |
16.8 |
||
|
20106 |
財政事務 |
100.88 |
100.88 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
100.88 |
100.88 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
332.70 |
279.26 |
53.44 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
243.38 |
189.94 |
53.44 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
243.38 |
189.94 |
53.44 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
33.07 |
2.40 |
||
|
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
33.07 |
2.40 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
35.47 |
33.07 |
2.40 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
102.06 |
89.56 |
12.50 |
||
|
21007 |
計劃生育事務 |
102.06 |
89.56 |
12.50 |
||
|
2100717 |
其他計劃生育事務支出 |
102.06 |
89.56 |
12.50 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
223.90 |
174.26 |
49.64 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
223.90 |
174.26 |
49.64 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
155.66 |
155.66 |
22.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
90.40 |
68.40 |
22.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
90.40 |
68.40 |
22.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1355.65 |
382.45 |
973.20 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
647.65 |
382.45 |
265.20 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
647.65 |
382.45 |
265.20 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
708.00 |
0.00 |
708.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
708.00 |
0.00 |
708.00 |
||
|
合計 |
3825.27 |
2382.65 |
1442.62 |
|||
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