湘潭縣白石鎮2020年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-07-22 15:23
一、白石鎮人民政府基本概況
(一)職能職責
1、在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
3、按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益。
5、負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6、發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
7、負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
11、負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
部門預算編制人數:行政編制30人;事業編制56人。納入預算單位管理的部門11個,黨政綜合辦、經濟發展辦、社會事務辦(衛健)、社會治安和應急管理辦、財政所、自然資源和生態環境辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊。
二、2020年部門收支總體情況
(一)收入預算,2020年年初預算數 4195萬元,其中,一般公共預算撥款1514萬元,上級補助收入2681萬元,收入較去年預算增加837萬元,主要減少了一般公共預算95萬元,增加上級補助收入932萬元。
(二)支出預算,2020年年初預算支出數4195萬元,主要內容是工資和福利支出1224萬元,商品和服務支出508萬元,對個人和家庭的補助支出5萬元,其他資本性支出45萬元,其他專項支出2413萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入4195萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為1514萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2020年年初預算數為2681萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括項目性專項和業務工作專項,如村級轉移支付,一事一議,及農,林,水,蓄等其他工作。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款755萬元,比2019年預算減少30萬元。
2、“三公”經費預算
2020年公共財政撥款安排“三公”經費預算32萬元,其中:公務接待費32萬元, 無因公出國(境)費預算安排。與2019年比較有所減少。
3、政府采購安排情況
各站所為方便辦公,改善服務環境,提高工作效率,分別對電腦,辦公桌椅,打印機,檔案柜等其他設施設備進行了政府采購預算,共計金額45萬元。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
1514 |
一、本年支出 |
1514 |
|
經費撥款 |
1514 |
(一)一般公共服務支出 |
1139 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0 |
(三)國防支出 |
11 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
62 |
|
|
|
(五)教育支出 |
0 |
|
|
|
(六)科學技術支出 |
0 |
|
|
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
85 |
|
|
|
(八)社會保障和就業支出 |
33 |
|
|
|
(九)衛生健康支出 |
34 |
|
|
|
(十)節能環保支出 |
0 |
|
|
|
(十一)城鄉社區支出 |
25 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
125 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
(十五)商業服務業等支出 |
0 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
收 入 總計 |
1514 |
支 出 總 計 |
1514 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
黨政綜合辦公室 |
755 |
734 |
21 |
||
|
2010399 |
政務服務中心 |
33 |
33 |
0 |
||
|
2010499 |
經濟發展辦公室 |
11 |
11 |
0 |
||
|
2010601 |
財政所 |
47 |
47 |
0 |
||
|
2049901 |
社會治安和應急管理辦公室 |
62 |
11 |
51 |
||
|
2079999 |
社會事務綜合服務中心 |
34 |
11 |
23 |
||
|
2082899 |
退役軍人服務站 |
11 |
11 |
0 |
||
|
2100199 |
社會事務辦公室 |
85 |
11 |
74 |
||
|
2120104 |
綜合執法大隊 |
48 |
43 |
5 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態環境辦公室 |
25 |
5 |
20 |
||
|
2139999 |
農業綜合服務中心 |
125 |
114 |
11 |
||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
278 |
0 |
278 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合 計 |
1514 |
1031 |
483 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
967 |
967 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
134 |
|
134 |
|
|
303 |
對個人和家庭補助 |
1 |
|
1 |
|
|
|
其他資本性支出 |
134 |
|
134 |
|
|
|
專項支出 |
278 |
|
278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
1514 |
967 |
547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
無此項指標 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
1514 |
一、本年支出 |
4195 |
|
經費撥款 |
1514 |
(一)一般公共服務支出 |
2849 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0 |
(三)國防支出 |
97 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
(四)公共安全支出 |
171 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
0 |
(五)教育支出 |
0 |
|
四、上級補助收入 |
2682 |
(六)科學技術支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
0 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
160 |
|
|
|
(八)社會保障和就業支出 |
47 |
|
|
|
(九)衛生健康支出 |
67 |
|
|
|
(十)節能環保支出 |
0 |
|
|
|
(十一)城鄉社區支出 |
208 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
596 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
(十五)商業服務業等支出 |
0 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
0 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
0 |
|
收入總計 |
4196 |
支 出 總 計 |
4195 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
2010301 |
黨政綜合辦公室 |
2041 |
754 |
|
|
|
|
1287 |
|
||
|
2010399 |
政務服務中心 |
47 |
33 |
|
|
|
|
14 |
|
||
|
2010499 |
經濟發展辦公室 |
124 |
11 |
|
|
|
|
113 |
|
||
|
2010601 |
財政所 |
86 |
47 |
|
|
|
|
39 |
|
||
|
2049901 |
社會治安和應急管理辦公室 |
171 |
62 |
|
|
|
|
109 |
|
||
|
2079999 |
社會事務綜合服務中心 |
160 |
85 |
|
|
|
|
75 |
|
||
|
2082899 |
退役軍人服務站 |
97 |
11 |
|
|
|
|
86 |
|
||
|
2100199 |
社會事務辦公室 |
67 |
34 |
|
|
|
|
33 |
|
||
|
2120104 |
綜合執法大隊 |
120 |
48 |
|
|
|
|
72 |
|
||
|
2120501 |
自然資源和生態環境辦公室 |
208 |
25 |
|
|
|
|
183 |
|
||
|
2139999 |
農業綜合服務中心 |
596 |
125 |
|
|
|
|
471 |
|
||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
478 |
278 |
|
|
|
|
200 |
|
||
|
合計 |
|
4195 |
1514 |
|
|
|
|
2682 |
|
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
黨政綜合辦公室 |
2041 |
1205 |
836 |
||
|
2010399 |
政務服務中心 |
47 |
47 |
0 |
||
|
2010499 |
經濟發展辦公室 |
124 |
14 |
110 |
||
|
2010601 |
財政所 |
86 |
86 |
0 |
||
|
2049901 |
社會治安和應急管理辦公室 |
171 |
41 |
130 |
||
|
2079999 |
社會事務綜合服務中心 |
160 |
107 |
53 |
||
|
2082899 |
退役軍人服務站 |
97 |
17 |
80 |
||
|
2100199 |
社會事務辦公室 |
67 |
29 |
38 |
||
|
2120104 |
綜合執法大隊 |
120 |
80 |
40 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態環境辦公室 |
208 |
10 |
198 |
||
|
2139999 |
農業綜合服務中心 |
596 |
146 |
450 |
||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
478 |
0 |
478 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合計 |
|
4195 |
1782 |
2413 |
||
|
|
|
|
|
|
|
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