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              索引號:4303000006/2020-856794 發(fā)布機構:白石鎮(zhèn) 發(fā)布目錄:財政信息

              湘潭縣白石鎮(zhèn)2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2020-07-22 15:23

              一、白石鎮(zhèn)人民政府基本概況

              (一)職能職責

              1、在鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

              2、負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。

              3、按照職責范圍,負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。

              4、負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調(diào)解、法律服務工作,維護居民的合法權益。

              5、負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

              6、發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

              7、負責衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務等工作。

              8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

              9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

              10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。

              11、負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。

              12、負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督。

              13、會同有關部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。

              14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

              (二)機構設置

              部門預算編制人數(shù):行政編制30人;事業(yè)編制56人。納入預算單位管理的部門11個,黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務辦(衛(wèi)健)、社會治安和應急管理辦、財政所、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊。

              二、2020年部門收支總體情況

              (一)收入預算,2020年年初預算數(shù) 4195萬元,其中,一般公共預算撥款1514萬元,上級補助收入2681萬元,收入較去年預算增加837萬元,主要減少了一般公共預算95萬元,增加上級補助收入932萬元。

              (二)支出預算,2020年年初預算支出數(shù)4195萬元,主要內(nèi)容是工資和福利支出1224萬元,商品和服務支出508萬元,對個人和家庭的補助支出5萬元,其他資本性支出45萬元,其他專項支出2413萬元。

              三、一般公共預算撥款支出預算

              2020年一般公共預算撥款收入4195萬元,具體安排情況如下:

              (一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為1514萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

              (二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為2681萬元,是單位為完成工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括項目性專項和業(yè)務工作專項,如村級轉移支付,一事一議,及農(nóng),林,水,蓄等其他工作。

              四、其他重要事項的情況說明

              1、機關運行經(jīng)費

              2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款755萬元,比2019年預算減少30萬元。

              2、“三公”經(jīng)費預算

              2020年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算32萬元,其中:公務接待費32萬元,  無因公出國(境)費預算安排。與2019年比較有所減少。

              3、政府采購安排情況 

              各站所為方便辦公,改善服務環(huán)境,提高工作效率,分別對電腦,辦公桌椅,打印機,檔案柜等其他設施設備進行了政府采購預算,共計金額45萬元。

              五、名詞解釋

              1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              2、“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

              3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。






              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表1)

              部門財政撥款收支總表

                                                                                                          單位:萬元

              收  入

              支   出

              項目

              預算數(shù)

              項目

              預算數(shù)

              一、一般公共預算撥款

              1514

              一、本年支出

              1514

              經(jīng)費撥款

              1514

              (一)一般公共服務支出

              1139

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              0

              (三)國防支出

              11

              二、政府性基金收入

              0

              (四)公共安全支出

              62

               

              (五)教育支出

              0

               

              (六)科學技術支出

              0

               

              (七)文化旅游體育與傳媒支出

              85

               

              (八)社會保障和就業(yè)支出

              33

               

              (九)衛(wèi)生健康支出

              34

               

              (十)節(jié)能環(huán)保支出

              0

               

              (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              25

               

              (十二)農(nóng)林水支出

              125

               

              (十三)交通運輸支出

              0

               

              (十四)資源勘探信息等支出

              0

               

               

              (十五)商業(yè)服務業(yè)等支出

              0

               

              (十六)金融支出

              0

               

              (二十一)災害防治及應急管理支出

              0

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              二、結轉下年

               

              收 入 總計

              1514

              支 出 總 計

              1514



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表2)

              一般公共預算支出表

                                                                                                         單位:萬元

              功能分類科目

              預算數(shù)

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              2010301

              黨政綜合辦公室

              755

              734

              21

              2010399

              政務服務中心

              33

              33

              0

              2010499

              經(jīng)濟發(fā)展辦公室

              11

              11

              0

              2010601

              財政所

              47

              47

              0

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              62

              11

              51

              2079999

              社會事務綜合服務中心

              34

              11

              23

              2082899

              退役軍人服務站

              11

              11

              0

              2100199

              社會事務辦公室

              85

              11

              74

              2120104

              綜合執(zhí)法大隊

              48

              43

              5

              2120501

              自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

              25

              5

              20

              2139999

              農(nóng)業(yè)綜合服務中心

              125

              114

              11

              2130705

              村級轉移支付

              278

              0

              278

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合    計

              1514

              1031

              483

               

               

               

               

               

               

               



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表3)

              一般公共預算基本支出表

                                                                                                       單位:萬元

              經(jīng)濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經(jīng)費

              公用經(jīng)費

              301 

              工資福利支出  

              967

              967

               

              302 

              商品和服務支出 

              134

               

              134

              303 

              對個人和家庭補助 

              1

               

              1

               

              其他資本性支出

              134

               

              134

               

              專項支出

              278

               

              278

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合  計

              1514

              967

              547

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表4)

              一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

                                                                                                         單位:萬元

              上年預算數(shù)

              本年預算數(shù)

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

               

              0

              0

              0

              0

               

              32

              0

              0

              0

              0

              32

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表5)

              政府性基金預算支出表

                                                                                                       單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

               

              無此項指標

              0

              0

              0

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

              0

              0

              0

               

               

               

               

               

               

               



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表6)

              部門收支總表

                                                                                                         單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數(shù)

              項目

              預算數(shù)

              一、一般公共預算撥款

              1514

              一、本年支出

              4195

              經(jīng)費撥款

              1514

              (一)一般公共服務支出

              2849

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              0

              (三)國防支出

              97

              二、政府性基金收入

              0

              (四)公共安全支出

              171

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

              0

              (五)教育支出

              0

              四、上級補助收入

              2682

              (六)科學技術支出

              0

              五、其他收入

              0

              (七)文化旅游體育與傳媒支出

              160

               

              (八)社會保障和就業(yè)支出

              47

               

              (九)衛(wèi)生健康支出

              67

               

              (十)節(jié)能環(huán)保支出

              0

               

              (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              208

               

               

              (十二)農(nóng)林水支出

              596

               

               

              (十三)交通運輸支出

              0

               

              (十四)資源勘探信息等支出

              0

               

              (十五)商業(yè)服務業(yè)等支出

              0

               

              (十六)金融支出

              0

               

              (二十一)災害防治及應急管理支出

              0

               

               

               

               

               

              二、結轉下年

              0

              收入總計

              4196

              支 出 總 計

              4195



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表7)

              部門收入總表

                                                                                                              單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經(jīng)費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              2010301

              黨政綜合辦公室

              2041

              754

               

               

               

               

              1287

               

              2010399

              政務服務中心

              47

              33

               

               

               

               

              14

               

              2010499

              經(jīng)濟發(fā)展辦公室

              124

              11

               

               

               

               

              113

               

              2010601

              財政所

              86

              47

               

               

               

               

              39

               

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              171

              62

               

               

               

               

              109

               

              2079999

              社會事務綜合服務中心

              160

              85

               

               

               

               

              75

               

              2082899

              退役軍人服務站

              97

              11

               

               

               

               

              86

               

              2100199

              社會事務辦公室

              67

              34

               

               

               

               

              33

               

              2120104

              綜合執(zhí)法大隊

              120

              48

               

               

               

               

              72

               

              2120501

              自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

              208

              25

               

               

               

               

              183

               

              2139999

              農(nóng)業(yè)綜合服務中心

              596

              125

               

               

               

               

              471

               

              2130705

              村級轉移支付

              478

              278

               

               

               

               

              200

               

              合計

               

              4195

              1514

               

               

               

               

              2682

               



              部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格(表8)

              部門支出總表

                                                                                                        單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              2010301

              黨政綜合辦公室

              2041

              1205

              836

              2010399

              政務服務中心

              47

              47

              0

              2010499

              經(jīng)濟發(fā)展辦公室

              124

              14

              110

              2010601

              財政所

              86

              86

              0

              2049901

              社會治安和應急管理辦公室

              171

              41

              130

              2079999

              社會事務綜合服務中心

              160

              107

              53

              2082899

              退役軍人服務站

              97

              17

              80

              2100199

              社會事務辦公室

              67

              29

              38

              2120104

              綜合執(zhí)法大隊

              120

              80

              40

              2120501

              自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

              208

              10

              198

              2139999

              農(nóng)業(yè)綜合服務中心

              596

              146

              450

              2130705

              村級轉移支付

              478

              0

              478

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              合計

               

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