湘潭縣發展和改革局2017年度部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-06-06 15:05
一、部門職能
擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展的戰略,中長期規劃、年度計劃和人口政策;統籌協調經濟社會發展,提出全縣國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受縣人民政府委托,向縣人大作國民經濟和社會發展計劃執行情況報告。研究分析國內外、縣內外經濟形勢和發展情況,監測全縣宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導責任;研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控措施和建議;負責協 調解決宏觀經濟運行中的重大問題。負責匯總分析財政、金融等方面的情況,參與制定財政政策、金融政策并綜合分析財政、金融政策的執行情況;擬訂并組織實施產業政策,監督檢查產業政策的執行;會同有關部門協調推進產業、創業投資基金的發展和制度建設,負責創業投資企業的備案管理;負責企業債券發行的審查和申報,監督發行企業債券募集資金的使用。研究全縣經濟體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制 改革方案,會同有關部門做好專項經濟體制改革之間的銜接;提出優化所有制結構和企業組織結構的建議,促進各種所有制企業的公平競爭和共同發展;指導和推進經濟體制改革以及“兩型社會”建設綜合配套改革試驗工作。承擔規劃全縣重大建設項目和生產力布局的責任;擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,協調平衡需要安排政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃;負責中央、省、市財政性建設資金項目的申報;編制并下達縣基本建設投資計劃;按規定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目;負責對縣本級預算內投資項目和受中央、省、市委托對在縣投資項目的概算審查;指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導民間投資方向;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策;研究提出縣中長期和年度重點建設項目、政府投資項目計劃并組織、協調實施;負責政府投資項目審批,組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優化、概算審查、后評價等工作;指導和協調全縣招標投標工作和政府投資項目代建管理工作,會同有關部門組織和監督縣本級政府投資項目代建制實施;負責全縣重大項目庫建設和重大項目前期工作;組織開展重大建設項目稽察;指導工程咨詢業發展。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大決策;研究并協調農業和農村經濟社會發展的有關重大問題,銜接農村專項規劃和政策;會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策;牽頭負責全縣物流發展工作,擬訂現代物流業發展戰略、規劃和政策,協調物流業發展重大布局;會同有關部門研究和擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和政策,實施高新技術產業發展的宏觀指導,協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。推動全縣參與長株潭和“3+5”城市群戰略協作與分工,負責區域經濟協作的統籌協調;研究分析區域經濟和城鎮化發展情況,擬訂并組織實施全縣區域經濟協調發展規劃;會同有關部門研究擬訂全縣城鎮化發展戰略和重大政策措施;研究和貫徹國家中部崛起、長株潭城市群、兩型社會綜合配套改革試驗區的政策措施;擬訂并組織實施全縣以工代賑、鞏固退耕還林、新增糧食產能等規劃和計劃。負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督計劃執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整;協助省市擬訂國家戰略物資儲備規劃,會同有關部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。負責全縣公共資源交易活動的監督管理,承擔縣公共資源交易管理委員會辦公室日常工作,制定公共資源交易部門聯席工作制度,負責公共資源交易的日常指導、綜合協調、監督管理和考核評定工作;指導、協調全縣公共資源交易招標投標工作。負責全縣社會發展與國民經濟的政策銜接;組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃;組織擬訂人口中長期發展規劃、年度計劃和人口政策;參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策;會同有關部門提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題;負責節能減排的綜合協調工作;組織擬訂發展循環經濟、全縣資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設和資源節約綜合利用的重大問題;綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。宣傳貫徹執行國家的價格法律、法規、方針、政策;負責市場物價形勢分析和發展趨勢預測;研究提出并通過價格和收費管理措施;負責價格調節基金的征收、管理,并向縣人民政府提出使用建議;研究制訂涉及價格、收費問題的重大改革方案;加強價格服務工作。組織實施全縣價格和收費方面的監督檢查工作,依法查處轄區內行政、事業、經營服務性收費單位以及各企業、個體工商戶和其他組織的價格、收費違法案件;組織調查、認定和處罰各類違規收費、價格欺詐、價格壟斷、哄抬物價、低價傾銷、牟取暴利等不正當價格違法行為;組織開展全縣價格誠信、明碼標價活動;受理公民、法人和其它組織對價格、收費方面的投訴舉報,承辦價格舉報案件;負責市場重要商品的市場價格監測工作。組織編制全縣國民經濟動員和裝備動員規劃、計劃,組織實施國民經濟動員和裝備動員有關工作;參與國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放有關地方性行政法規、規章的實施。完成縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
湘潭縣發展和改革局,是行政單位,下屬二級機構4個。現有編制人數38人,實有在職人員46人,退休人員17人。實有車輛數2輛。
三、2017年部門預算安排情況:
1.部門預算收支總體情況。部門收入預算515.9346萬元,其中本級財政補助收入515.9346萬元。部門支出預算515.9346萬元,其中:預算撥款安排支出515.9346萬元,其他資金(含上年結轉收入)安排支出0萬元。
(一)基本支出情況。1.人員支出:工資、保險、對個人和家庭補助支出的構成基本支出,共計353.5448萬元,2.其中商品服務支出情況(主要指機關運行經費)是60.9633萬元,三公經費安排預算支出30萬元。
(二)項目支出情況。專項支出合計72萬元。其中:重點工程管理經費4萬元,會議室改造經費20萬元,物資局改制后續支出18萬元,湘潭縣新能源啟動經費30萬元。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
515.9346 |
一、本年支出 |
515.9346 |
|
經費撥款 |
(一)一般公共服務支出 |
515.9346 |
|
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
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|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術支出 |
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|
(六)文化體育與傳媒支出 |
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|
(七)社會保障和就業支出 |
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|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
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|
(九)節能環保支出 |
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|
(十)城鄉社區支出 |
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|
(十一)農林水支出 |
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|
(十二)交通運輸支出 |
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|
(十三)資源勘探信息等支出 |
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|
(十四)商業服務業等支出 |
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|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
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|
(十九)其他支出 |
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二、結轉下年 |
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收 入 總計 |
515.9346 |
支 出 總 計 |
515.9346 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
人員支出 |
353.5448 |
353.5448 |
||||
|
一般商品和服務支出 |
60.9633 |
60.9633 |
||||
|
重點工程管理經費 |
4 |
4 |
||||
|
會議室改造經費 |
20 |
20 |
||||
|
物資局改制后續支出 |
18 |
18 |
||||
|
湘潭縣新能源啟動 |
30 |
30 |
||||
|
合 計 |
515.9346 |
443.9346 |
72 |
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部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
人員經費 |
353.5448 |
353.5448 |
||
|
302 |
一般商品和服務支出 |
60.9633 |
60.9633 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
29.4265 |
29.4265 |
||
|
合 計 |
443.9346 |
382.9713 |
60.9633 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
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|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
31.5 |
10.5 |
21 |
30 |
12 |
18 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
515.9346 |
一、本年支出 |
515.9346 |
|
經費撥款 |
(一)一般公共服務支出 |
515.9346 |
|
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(四)教育支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
(五)科學技術支出 |
||
|
五、其他收入 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
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|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
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|
(十五)金融支出 |
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|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
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|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
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|
(十九)其他支出 |
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|
二、結轉下年 |
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|
收 入 總 計 |
515.9346 |
支 出 總 計 |
515.9346 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
515.9346 |
515.9346 |
515.9346 |
|||||||||
|
合計 |
515.9346 |
515.9346 |
515.9346 |
||||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
301 |
人員支出 |
353.5448 |
353.5448 |
|||
|
302 |
一般商品和服務支出 |
60.9633 |
60.9633 |
|||
|
30299 |
重點工程管理經費 |
4 |
4 |
|||
|
30213 |
會議室改造經費 |
20 |
20 |
|||
|
30299 |
物資局改制后續支出 |
18 |
18 |
|||
|
30203 |
湘潭縣新能源啟動 |
30 |
30 |
|||
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