湘潭縣住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門預算安排情況
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2017-06-14 15:31
(一)部門預算收支總體情況。
部門收入預算1450.71萬元,其中本級財政補助收入1123.71萬元,納入預算管理的非稅收入177萬元,上級補助收入 150萬元。
部門支出預算1450.71萬元,其中:預算撥款安排支出1123.71萬元,納入預算管理的非稅收入安排支出177萬元,上級補助收入安排支出150萬元。
(二)部門預算財政撥款具體使用安排情況。
1、基本支出情況
工資福利支出共計567.92萬元,一般商品和服務支出共計88.09萬元,對個人和家庭的補助支出51.69萬元。
2、項目支出情況
(1)廉租住房保障對象租金補貼上級補助150萬,用于2017年廉租住房保障對象租金補貼.標準:每人:5.5元/㎡;保障面積:15㎡。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建站干部及燃氣網點培訓、學習、總結表彰會和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡維護費70萬元。用于1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)建站干部培訓、學習等10萬;2、燃氣網點培訓等3萬;3、學習、總結表彰會等5萬;4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網絡維護費等經費48萬;5、其他4萬.
(3)非稅執(zhí)收成本177萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套費返還245萬×70%=172萬元;證件書籍軟件購置、業(yè)務培訓等費用5萬元。
(4)“精美湘潭,精美蓮鄉(xiāng)”工作經費20萬元。
(5)建設行業(yè)工作經費326萬元
3、政府采購預算情況。
2017年政府采購總預算為59.85萬元,主要用于購置辦公用計算機、空調、電腦耗材、桌椅以及車輛維修和保養(yǎng)等,設備維修其中貨物類29.85萬元,服務類10萬元,工程類20萬元。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 1300.71 | 一、本年支出 | 2487.71 |
經費撥款 | 1123.71 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 177 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | 1187 | (三)公共安全支出 | |
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2487.71 | ||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 2487.71 | 支 出 總 計 | 2487.71 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2120101 | 行政運行 | 707.71 | 707.71 | |||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 593 | 593 | |||
合 計 | 1300.71 | 1300.71 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 567.92 | 567.92 | ||
30101 | 基本工資 | 246.54 | 246.54 | ||
30102 | 津貼補貼 | 31.80 | 31.80 | ||
30103 | 獎金 | 37.55 | 37.55 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 121.23 | 121.23 | ||
30107 | 績效工資 | 89.32 | 89.32 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 41.48 | 41.48 | ||
302 | 商品和服務支出 | 88.09 | 88.09 | ||
30201 | 辦公費 | 25 | 25 | ||
30202 | 印刷費 | 3.69 | 3.69 | ||
30205 | 水費 | 1.82 | 1.82 | ||
30206 | 電費 | 3 | 3 | ||
30207 | 郵電費 | 1 | 1 | ||
30209 | 物業(yè)管理費 | 3 | 3 | ||
30216 | 培訓費 | 3.19 | 3.19 | ||
30217 | 公務接待費 | 28 | 28 | ||
30228 | 工會經費 | 4.93 | 4.93 | ||
30229 | 福利費 | 6.16 | 6.16 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 6 | 6 | ||
30299 | 其他商品和服務支出 | 2.3 | 2.3 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 51.69 | 51.69 | ||
30304 | 撫恤金 | 3.06 | 3.06 | ||
30311 | 住房公積金 | 46.59 | 46.59 | ||
30399 | 其他對個人和家庭補助支出 | 2.04 | 2.04 | ||
合 計 | 707.7 | 619.61 | 88.09 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數(shù) | 本年預算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
50.35 | 0 | 50.35 | 17.5 | 32.85 | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2156199 | 其他新型墻體材料專項基金支出 | 287 | 287 | |||
2121401 | 污水處理設施建設和營運 | 852 | 852 | |||
2121402 | 代征手續(xù)費 | 48 | 48 | |||
合計 | 1187 | 1187 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款 | 2637.71 | 一、本年支出 | 2637.71 |
經費撥款 | 1123.71 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 177 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | 1187 | (三)公共安全支出 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 150 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業(yè)支出 | |||
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
(九)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2637.71 | ||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 2637.71 | 支 出 總 計 | 2637.71 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2120102 | 行政運行 | 707.71 | 707.71 | 707.71 | |||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 743 | 593 | 416 | 177 | 150 | |||||
1030119 | 新型墻體材料專項基金收入 | 287 | 287 | ||||||||
1030178 | 污水處理費收入 | 900 | 900 | ||||||||
合計 | 2637.71 | 1300.71 | 1123.71 | 177 | 1187 | 150 | |||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2120102 | 行政運行 | 707.71 | 707.71 | |||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 743 | 743 | |||
1030119 | 新型墻體材料專項基金收入 | 287 | 287 | |||
1030178 | 污水處理費收入 | 900 | 900 | |||
合計 | 2637.71 | 707.71 | 193 | |||
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