湘潭縣衛生監督所2017年決算公開說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-08-02 16:15
第一部分 湘潭縣衛生監督所單位概況
一、主要職能
1、負責實施衛生計生專項整治和日常監督檢查。
2、對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水安全產品進行監督檢查。
3、對醫療機構、采血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查,查處違法行為;打擊非法行醫和非法采供血。
4、整頓和規范醫療服務秩序;對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查工作進行監督檢查,查處違法行為。
5、對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監督檢查,查處違法行為。
6、對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督,依法打擊“兩非”行為。
7、負責計劃生育社會撫養費征收及違法案件的督查督辦,對鄉鎮(街道)衛生計生綜合監督執法進行指導和督查,對監督協管員進行培訓、業務指導。
8、負責行政區域內衛生計生監督信息的收集、核實和上報;受理對違法行為的投訴、舉報.
9、開展衛生計生法律法規宣傳教育和執法檢查。
二、部門決算單位構成
我所屬財政全額撥款事業單位,共有編制人數 34人,實有在職人員 23人,退休人員 2人。內設機構6個,分別為辦公室、醫療衛生監督科、公共場所衛生監督科、綜合衛生監督所、法制監督稽查科、計劃生育執法監督科。
第二部分 湘潭縣衛生監督所2017年度部門決算情況說明
一、關于湘潭縣衛生監督所2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年我所本年收入共361.04萬元,較2016年決算收入增加60.14萬元,增幅達19.99%,增加的主要原因是人員經費的增加。
2017年本年支出共361.04萬元,其中基本支出291.47萬元,項目支出69.57萬元。較2016年決算支出相比,基本支出增加91.08萬元,項目支出增加41.07萬元,總體增加132.15萬元,增幅為57.74%。基本支出增加是津補貼調整財政預算加大了對人員經費的保障。項目支出增加的主要原因是新增了衛生監督專項經費,生活飲用水、傳染病防治專項經費、五小行業整治專項經費、餐飲具集中消毒專項經費。
二、關于湘潭縣衛生監督所2017年度收入決算情況說明
2017年收入361.04萬元,其中財政撥款收入334.87萬元,占整個收入的92.75%;上級補助收入22.11萬元,占整個收入的6.12%;事業收入2.4萬元,占整個收入的0.67%;其他收入1.66萬元,占整個收入的0.46%。
三、關于湘潭縣衛生監督所2017年度支出決算情況說明
2017年支出361.04萬元,其中基本支出291.47萬元,占整個支出的80.73%;項目支出69.57萬元,占整個支出的19.27%。
四、關于湘潭縣衛生監督所2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年我所財政撥款收入為334.87元,支出為334.87萬元,收支平衡。較2016年財政撥款收入支出增加105.97萬元,增幅為46.29%。增加的主要原因是機構改革人員經費的增加。
五、關于湘潭縣衛生監督所2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2017年財政撥款支出為334.87萬元,較2016年財政撥款支出增加105.97萬元,增幅達46.29%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2017年財政撥款基本支出291.47萬元,占整個財政撥款支出的87.04%;項目支出43.4萬元,占整個財政撥款支出的12.96%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017年財政撥款支出為334.87萬元,比預算減少61.08萬元,其中基本支出增加44.52萬元,項目支出減少105.6萬元。基本支出增加主要是增加行政運行44.52萬元。項目支出減少主要是醫療衛生與計劃生育支出105.6萬元。
六、關于湘潭縣衛生監督所2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款基本支出291.47萬元,其中醫療衛生與計劃生育管理事務行政運行198.72萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出的68.18%;衛生監督機構86.26萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出的29.59%;社會保障和就業支出6.5萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出的2.23%。
七、關于湘潭縣衛生監督所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年“三公經費”支出總額0.98萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費 0.18萬元,因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.8萬元。其中公務接待批次27個,接待人次199人。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度三公”經費支出較縣公務改革領導小組下達的 “三公”經費指標數減少了3.8萬元。較2016年“三公”經費支出減少了12.78萬元。減少的原因如下:一是嚴格控制培訓、會議規模,二是嚴格按《公務接待規定》接待、控制公務接待,三是嚴格執行禁酒令。
八、關于湘潭縣衛生監督所2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
我所沒有此項預算安排。
九、其他重要事項
(一)、機關運行經費支出情況
2017年我所機關運行經費支出38.52萬元,較2016年減少3.26萬元,減幅7.8%。減少的主要原因是嚴格控制2017年機關運行經費的支出。
(二)、政府采購支出情況
2017年我單位政府采購共計2批次,支出總額為9.74 萬元,其中:政府采購辦公設備支出6.74萬元、政府采購服務支出3萬元。
(三)、國有資產占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)、預算績效情況的說明
我單位嚴格執行《湘潭縣預算績效管理實施辦法》,加強了財政資金的管理,提高財政資金使用的效益,做到了專款專用,收支平衡,保證了單位的正常運行,按要求完成了當年的績效評價工作。
第三部分 名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 湘潭縣衛生監督所2017年度部門決算表(單位:萬元)
見附表1-8(公開表格附后)
部門決算相關信息統計表.xls財政撥款收入支出決算總表.xls收入決算表.xls收入支出決算總表.xls一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls支出決算表.xls
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