湘潭縣衛生和計劃生育局2017年部門預算公開表
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-11-11 11:21
一、單位基本概況
(一)、職能職責
(1)貫徹執行國家、省衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。負責起草湘潭縣衛生和計劃生育相關規范性文件。負責協調推進全縣醫藥衛生體制改革和醫療保障、醫療服務、公共衛生、藥品供應和監管體制綜合改革,統籌規劃全縣衛生和計劃生育服務資源配置,組織和指導轄區衛生和計劃生育規劃的編制和實施。
(2)組織醫療機構和采供血機構實施醫療技術、醫療質量、醫療服務、醫療安全的政策、規范、標準等,會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準;組織實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。
(3)貫徹中西并重方針,制定全縣中醫藥中長期發展規劃,推進中醫藥民族醫藥的傳承與創新,促進中醫藥事業的發展。
(4)負責制定全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、衛生應急和緊急醫學救援預案,組織和指導實施嚴重危害人民健康和公共衛生問題的干預措施、突發公共衛生事件監測和風險評估、突發公共衛生事件預防處置、醫療救援等工作;承擔法定報告傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息的報告工作。
(5)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生和傳染病防治的監測、調查、評估和監督;負責傳染病防治監督。組織有關部門按照國家、省、市部署開展食品安全風險監測,負責全縣并指導基層食源性疾病監測及與食品安全事故有關的流行病學調查
(6)組織擬訂并實施職責范圍內的基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施;指導基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,指導完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。
(7)負責擬訂全縣新型農村合作醫療政策措施并指導組織實施;負責新型農村合作醫療基金的歸集、支付、管理;負責對鄉鎮新型農村合作醫療管理經辦機構的工作指導和業務管理;負責對定點醫療機構落實醫療服務協議管理,配合有關部門對定點醫療機構的醫療服務行為和收費行為進行監督檢查和處罰;承擔縣新型農村合作醫療管理委員會的日常工作
(8)貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度;督促并指導實施國家、省、市藥物政策和基本藥物采購、配送、使用的管理措施;督促全縣醫療衛生機構落實藥品集中招標采購、監督管理藥品配送企業、醫療機構網上藥品集中采購交易及配送活動。
(9)組織監測全縣計劃生育發展動態,貫徹執行全縣出生人口性別比綜合治理的政策措施;貫徹執行計劃生育技術服務管理制度;貫徹執行優生優育和提高出生人口素質的政策措施,指導實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。
(10)建立并實施計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制。
(11)貫徹落實流動人口計劃生育服務管理制度,推動建立實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。
(12)組織擬訂全縣衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設工作。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫生規范化培訓制度并組織實施。
(13)組織擬訂全縣衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。組織實施醫學畢業生醫學教育和繼續醫學教育。
(14)督促指導全縣衛生和計劃生育工作,完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查衛生和計劃生育法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
(15)負責組織全縣衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全縣人口基礎信息庫建設。
(16)貫徹執行中央、省、市保健政策,負責重要會議與重大活動及重要賓客的醫療衛生保障工作,負責醫療衛生援外工作。
(17)承擔縣愛國衛生運動委員會辦公室、縣深化醫藥衛生體制改革領導小組的日常工作。
(18)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
湘潭縣衛計局,是行政單位,現有編制人數 84人,實有在職人員91 人(其中統發人員 89人,非統發全額人員 2人,)提前退休人員3人,自收自人員28人,遺屬補助3人,退休人員40人。 車輛1 臺。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍包括:
1、湘潭縣衛生和計劃生育局本級;
2、三家縣直醫院及19家鄉鎮衛生院項目預算,其中項目預算中包含湘潭縣婦幼保健院28名全額撥款人員經費。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算11835.73萬元,其中本級財政補助收入4340.73萬元,上級補助收入7495萬元。
部門支出預算 11835.73萬元,其中:基本支出919.73萬元(人員經費811.74萬元,公用經費107.99萬元),項目支出10916萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出:2017年年初預算數為919.73萬元,包括工資福利支出 712.8萬元,商品服務支出107.99萬元,對個人和家庭補助支出98.94 萬元。
(二)項目支出:2017年年初預算數為3421萬元,共計有26個項目,包含縣屬專項3個(620萬元)。
<1>兩癌免費篩查愛心助孕,總金額79萬元,用于兩癌篩查,愛心助孕支出。
<2>流動人口計生宣傳經費,總金額20萬元,用于計生流動人口管理支出 。
<3>計生目標考核經費,總金額50萬元,用于計劃生育年終目標責任考核支出。
<4>基本公共衛生服務配套經費,總金額333萬元,用于基本公共衛生服務支出。
<5>養老優待經費,總金額1萬元,用于計劃生育對象養老優待經費支出 。
<6>失獨扶助,總金額115萬元,用于計劃生育對象失獨救助支出 。
<7>鄉鎮衛生院服務-體化管理經費,總金額150萬元,用于衛生院及村衛生室一體化管理支出。
<8>愛衛經費,總金額9萬元,用于愛衛辦除四害及開展愛國衛生工作支出。
<9>醫療機構基藥制度改革,總金額532萬元,用于基層醫療衛生院基藥實行零利潤補貼支出。
<10>原衛生所離崗補助,總金額50萬元,用于鄉鎮衛生院提前離崗人員支出。
<11>基層醫療衛生院兩保經費,總金額950萬元,用于基層醫療衛生院人員兩保經費支出。
<12>湘潭縣婦幼保健院經費,總金額168萬元,用于湘潭縣婦幼保健院在編人員預算經費支出。
<13>計劃生育避孕藥具經費,總金額10萬元,用于計劃生育避孕藥具管理支出。
<14>帶病回鄉門診經費,總金額9萬元,用于抗美援朝戰場帶病回鄉人員門診經費支出。
<15>120指揮中心人員經費,總金額20萬元,用于湘潭縣120急救指揮中心支出。
<16>計劃生育免費技術經費,總金額14萬元,用于計劃生育手術費、手術并發癥支出。
<17>老鄉村醫生困難補助,總金額101萬元,用于鄉村醫生補助支出。
<18>計劃生育特別扶助-死亡、傷殘,總金額35萬元,用于計劃生育特別家庭(傷殘、死亡)對象支出。
<19>人口出生性別比綜合經費,總金額20萬元,用于計劃生育人口出生性別比綜合治理支出。
<20>計生統計抽樣調查經費,總金額30萬元,用于計劃生育統計抽樣調查支出。
<21>病媒生物防制專項,總金額30萬元,用于病媒生物防治支出。
<22>執法記錄儀購置經費,總金額20萬元,用于執法記錄儀購治支出。
<23>計生免費優生孕前檢測經費,總金額40萬元,用于孕前優生檢測支出。
<24>城鎮獨生子女父母獎勵,總金額290萬元,用于城鎮獨生子女父母獎勵支出。
<25>計生家庭獎扶資金,總金額128萬元,用于農村部分計劃生育家庭獎勵扶助支出。
<26>精神病障礙救助經費,總金額202萬元,用于湘潭縣精神病障礙救助支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級機關運行經費財政公款預算107.98萬元,比2016年預算減少5.94萬元,下降5.5%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數79.43萬元,其中:公務接待費73.43萬元、車輛運行費6萬元。
“三公”經費預算數增減變動說明:
2016年核定三公經費114.04萬元,其中車輛費28萬元, 公務接待費86.04萬元。2017年公務接待費按2016年實際支出73.43萬元測算,因公車改革,我局公務用車安排一輛,車輛經費安排6萬元。三公經費比2016年減少34.61萬元。
3、政府采購情況
2017年年初政府采購預算總額48.26萬元,其中貨物類預算23.94萬元,服務類24.32萬元。
湘潭縣衛生和計劃生育局
2017年5月23日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 4341 | 一、本年支出 | 4341 |
經費撥款 | 4341 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 4341 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 4341 | 支 出 總 計 | 4341 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2100101 | 行政運行 | 919.73 | 919.73 | |||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 68 | 68 | |||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 2030 | 2030 | |||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 101 | 101 | |||
2100403 | 婦幼保健機構 | 247 | 247 | |||
2100402 | 應急救治機構 | 222 | 222 | |||
2100716 | 計劃生育機構 | 50 | 50 | |||
2100717 | 計劃生育服務 | 235 | 235 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 468 | 468 | |||
合 計 | 4340.73 | 919.73 | 3421 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
30101 | 基本工資 | 326.62 | 326.62 | ||
30102 | 津貼補貼 | 92.43 | 92.43 | ||
30103 | 獎金 | 25.90 | 25.90 | ||
30104 | 社會保障繳費 | 153.85 | 153.85 | ||
30107 | 績效工資 | 64.00 | 64.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 50.00 | 50.00 | ||
30205 | 水費 | 1.76 | 1.76 | ||
30206 | 電費 | 7.62 | 7.62 | ||
30207 | 郵電費 | 2.11 | 2.11 | ||
30216 | 培訓費 | 3.08 | 3.08 | ||
30217 | 公務接待費 | 73.43 | 73.43 | ||
30228 | 工會經費 | 6.22 | 6.22 | ||
30229 | 福利費 | 7.77 | 7.77 | ||
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.00 | 6.00 | ||
30302 | 退休費 | 38.52 | 38.52 | ||
30304 | 撫恤金 | 1.25 | 1.25 | ||
30311 | 住房公積金 | 59.17 | 59.17 | ||
合 計 | 919.73 | 811.74 | 107.99 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
114.04 | 114.04 | 28 | 86.04 | 79.43 | 79.43 | 6 | 73.43 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 4340.73 | 一、本年支出 | 11835.73 |
經費撥款 | (一)一般公共服務支出 | ||
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 7495 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | 11835.73 | ||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 11835.73 | 支 出 總 計 | 11835.73 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2100101 | 行政運行 | 919.73 | 919.73 | 919.73 | |||||||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 68 | 68 | 68 | |||||||
2100201 | 綜合醫院 | 158 | 158 | ||||||||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 7015 | 2030 | 2030 | 4985 | ||||||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 167 | 101 | 101 | 66 | ||||||
2100403 | 婦幼保健機構 | 326 | 247 | 247 | 79 | ||||||
2100402 | 應急救治機構 | 222 | 222 | 222 | |||||||
2100716 | 計劃生育機構 | 71 | 50 | 50 | 21 | ||||||
2100717 | 計劃生育服務 | 2421 | 235 | 235 | 2186 | ||||||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 468 | 468 | 468 | |||||||
合計 | 11835.73 | 4340.73 | 4340.73 | 7495 | |||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2100101 | 行政運行 | 919.73 | 919.73 | |||
2100199 | 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 | 68 | 68 | |||
2100203 | 傳染病醫院 | 158 | 158 | |||
2100302 | 鄉鎮衛生院 | 7015 | 7015 | |||
2100399 | 其他基層醫療衛生機構支出 | 167 | 167 | |||
2100403 | 婦幼保健機構 | 326 | 326 | |||
2100402 | 應急救治機構 | 222 | 222 | |||
2100716 | 計劃生育機構 | 71 | 71 | |||
2100717 | 計劃生育服務 | 2421 | 2421 | |||
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 468 | 468 | |||
合 計 | 11835.73 | 919.73 | 10916 | |||
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