湘潭縣信訪局2019年度部門預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2019-03-15 16:16
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算公開說明
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表
1、部門財政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、一般公共預(yù)算基本支出表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項的組織服務(wù)工作。
2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項,督促檢查交辦事項處理落實情況。
3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。
4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項,確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。
5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開展對信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強信訪工作的建議,并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。
6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
湘潭縣信訪局,是獨立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室,以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機構(gòu)。
現(xiàn)有編制數(shù)21個,實有在職人員20人,其中統(tǒng)發(fā)人員18人,人事代理1人,聘用人員1人,退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛,實有1輛。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘潭縣信訪局只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、2019年部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款718.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少37.96萬元,主要是基本支出有所壓減。
(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元,其中:一般公共服務(wù)支出718.52萬元。支出預(yù)算較去年減少37.96萬元,主要是基本支出減少41.36萬元,項目支出增加3.4萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算718.52萬元,其中,一般公共服務(wù)支出718.52萬元,占100 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出情況
2019年年初預(yù)算數(shù)為202.12萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
其中:統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出164.21萬元,一般商品和服務(wù)支出37.71萬元,對個人和家庭的補助支出0.2萬元。
(二)項目支出情況
2019年年初預(yù)算數(shù)為516.4萬元,是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。
1、信訪專項基金506萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費安排506萬元,用于信訪局日常運轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支。
2、信訪調(diào)研工作經(jīng)費10.4萬元,其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費安排10.4萬元,用于信訪工作調(diào)研學(xué)習(xí)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費202.12萬元,比2018年預(yù)算減少41.36萬元,下降16.99%,主要是因為牢固樹立了“過緊日子”的思想,對機關(guān)運行經(jīng)費有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.38萬元,其中,公務(wù)接待費2.38萬元,公務(wù)用車購置及運行費6萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費6萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年減少0.56萬元,主要是因為壓緊了公務(wù)接待費用的支出。
(三)一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算1.8萬元,擬召開全縣信訪工作大會,人數(shù)180人,內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容,預(yù)算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.3萬元,會議表彰的獎金1.5萬元;培訓(xùn)費預(yù)算1.2萬元,擬開展信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)320人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項培訓(xùn),預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的印刷0.8萬元,邀請專業(yè)授課講師講課費0.4萬元。
(四)政府采購安排情況
2019年本部門政府采購預(yù)算總額28萬元,其中,貨物類采購預(yù)算20萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算8萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2018年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門支出實行整體支出績效目標(biāo)管理,2019年無重點績效項目。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為718.52萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2019年部門預(yù)算公開表
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