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              索引號(hào):4303000006/2022-1053136 發(fā)布機(jī)構(gòu):信訪局 發(fā)布目錄:財(cái)政信息

              湘潭縣信訪局2021年度部門決算公開

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2022-07-27 16:27

              目錄

              第一部分  單位概況

              一、部門職責(zé)

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

              第二部分  2021年度部門決算表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

              五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              第三部分  2021年度部門決算情況說明

              一、收入支出決算總體情況說明

              二、收入決算情況說明

              三、支出決算情況說明

              四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

              五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

              六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

              七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

              八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

              九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              十、預(yù)算績效情況說明

              十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

              第四部分  名詞解釋

              第五部分  附件

               

               

              第一部分  部門概況

              一、職能職責(zé)

              (一)負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

              (二)承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

              (三)綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

              (四)根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng),確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

              (五)根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開展對信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議,并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

              (六)做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

              (七)負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

              二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

              (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湘潭縣信訪局,是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個(gè)股室,以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。

              (二)決算單位構(gòu)成。湘潭縣信訪局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括縣信訪局本級(jí)。


              第二部分   部門決算表

               

              收入支出決算總表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                    公開01表

              單位:萬元

              收入

              支出

              項(xiàng)    目

              行次

              決算數(shù)

              項(xiàng)    目

              行次

              決算數(shù)

              欄    次

              1

              欄    次

              2

              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

              1

              762.11

              一、一般公共服務(wù)支出

              14

              776.57

              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

              2

              0.00

              二、外交支出

              15

              三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

              3

              0.00

              三、國防支出

              16

              四、上級(jí)補(bǔ)助收入

              4

              0.00

              四、公共安全支出

              17

              五、事業(yè)收入

              5

              0.00

              五、教育支出

              18

              六、經(jīng)營收入

              6

              0.00

              六、科學(xué)技術(shù)支出

              19

              七、附屬單位上繳收入

              7

              0.00

               

              20

              八、其他收入

              8

              14.46

               

              21

              9

              22

              本年收入合計(jì)

              10

              776.57

              本年支出合計(jì)

              23

              776.57

              使用非財(cái)政撥款結(jié)余

              11

              0.00

              結(jié)余分配

              24

              0.00

              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              12

              0.00

              年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              25

              0.00

              總計(jì)

              13

              776.57 

              總計(jì)

              26

              776.57 

              注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

               

               

              收入決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                    公開02表

              單位:萬元

              項(xiàng)    目

              本年收入合計(jì)

              財(cái)政撥款收入

              上級(jí)補(bǔ)助收入

              事業(yè)收入

              經(jīng)營收入

              附屬單位上繳收入

              其他收入

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              合計(jì)

              776.57

              762.11 

              0 

              0 

              0 

              0 

              14.46 

              201

              一般公共服務(wù)支出

              776.57

              762.11 

              0 

              0 

              0 

              0 

              14.46 

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              756.60

              742.14 

              0 

              0 

              0 

              0 

              14.46 

              2010301

              行政運(yùn)行

              191.41 

              191.41 

              0 

              0 

              0 

              0 

              0 

              2010308

              信訪事務(wù)

              565.19 

              550.73 

              0 

              0 

              0 

              0 

              14.46 

              20131

              黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              19.97

              19.97 

              0 

              0 

              0 

              0 

              0 

              2013101

              行政運(yùn)行

              19.97

              19.97 

              0 

              0 

              0 

              0 

              0 

              注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

               

               

              支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                    公開03表

              單位:萬元

              項(xiàng)    目

              本年支出合計(jì)

              基本支出

              項(xiàng)目支出

              上繳上級(jí)支出

              經(jīng)營支出

              對附屬單位補(bǔ)助支出

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合計(jì)

              776.57 

              211.38 

              565.19 

              0 

              0 

              0 

              201

              一般公共服務(wù)支出

              776.57 

              211.38 

              565.19 

              0 

              0 

              0 

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              565.6 

              191.41 

              565.19 

              0 

              0 

              0 

              2010301

              行政運(yùn)行

              191.41 

              191.41 

              0 

              0 

              0 

              0 

              2010308

              信訪事務(wù)

              565.19 

              0 

              565.19 

              0 

              0 

              0 

              20131

              黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              19.97 

              19.97 

              0 

              0 

              0 

              0 

              2013101

              行政運(yùn)行

              19.97 

              19.97 

              0 

              0 

              0 

              0 

              注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

               

               

              財(cái)政撥款收入支出決算總表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                           公開04表

              單位:萬元

              收入

              支出

              項(xiàng)    目

              行次

              金額

              項(xiàng)    目

              行次

              合計(jì)

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

              欄    次

              1

              欄    次

              2

              3

              4

              5

              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              1

              762.11

              一、一般公共服務(wù)支出

              15

              762.11

              762.11

              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              2

              0.00

              二、外交支出

              16

              三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

              3

              0.00

              三、國防支出

              17

              4

              四、公共安全支出

              18

              5

              五、教育支出

              19

              6

              六、科學(xué)技術(shù)支出

              20

              7

              21

              8

              22

              本年收入合計(jì)

              9

              762.11

              本年支出合計(jì)

              23

              762.11

              762.11

              年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              10

              0.00

              年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              24

              0.00

              0.00

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              11

              0.00

              25

               

               

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              12

              0.00

              26

               

               

              國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

              13

              0.00

              27

               

               

              總計(jì)

              14

              762.11

              總計(jì)

              28

              762.11

              762.11

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

               

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                            公開05表

              單位:萬元

              項(xiàng)    目

              本年支出

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              小計(jì)

              基本支出

              項(xiàng)目支出

              欄次

              1

              2

              3

              合計(jì)

              762.11

              211.38

              550.73 

              201

              一般公共服務(wù)支出

              762.11

              211.38

              550.73 

              20103

              政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              742.14

              191.41 

              550.73 

              2010301

              行政運(yùn)行

              191.41

              191.41

              0 

              2010308

              信訪事務(wù)

              550.73

              0 

              550.73 

              20131

              黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

              19.97

              19.97 

              0 

              2013101

              行政運(yùn)行

              19.97

              19.97

              0 

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

               

               

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                   公開06表

              單位:萬元

              經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              301

              工資福利支出

              195.83

              302

              商品和服務(wù)支出

              9.06

              307

              債務(wù)利息及費(fèi)用支出

              0.00

              30101

              基本工資

              91.08

              30201

              辦公費(fèi)

              9.06

              30701

              國內(nèi)債務(wù)付息

              0.00

              30102

              津貼補(bǔ)貼

              13.45

              30202

              印刷費(fèi)

              0.00

              30702

              國外債務(wù)付息

              0.00

              30103

              獎(jiǎng)金

              48.25

              30203

              咨詢費(fèi)

              0.00

              310

              資本性支出

              0.00

              30106

              伙食補(bǔ)助費(fèi)

              10.17

              30204

              手續(xù)費(fèi)

              0.00

              31001

              房屋建筑物購建

              0.00

              30107

              績效工資

              0.00

              30205

              水費(fèi)

              0.00

              31002

              辦公設(shè)備購置

              0.00

              30108

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

              20.26

              30206

              電費(fèi)

              0.00

              31003

              專用設(shè)備購置

              0.00

              30109

              職業(yè)年金繳費(fèi)

              1.72

              30207

              郵電費(fèi)

              0.00

              31005

              基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

              0.00

              30110

              職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

              8.63

              30208

              取暖費(fèi)

              0.00

              31006

              大型修繕

              0.00

              30111

              公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

              2.27

              30209

              物業(yè)管理費(fèi)

              0.00

              31007

              信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

              0.00

              30112

              其他社會(huì)保障繳費(fèi)

              0.00

              30211

              差旅費(fèi)

              0.00

              31008

              物資儲(chǔ)備

              0.00

              30113

              住房公積金

              0.00

              30212

              因公出國(境)費(fèi)用

              0.00

              31009

              土地補(bǔ)償

              0.00

              30114

              醫(yī)療費(fèi)

              0.00

              30213

              維修(護(hù))費(fèi)

              0.00

              31010

              安置補(bǔ)助

              0.00

              30199

              其他工資福利支出

              0.00

              30214

              租賃費(fèi)

              0.00

              31011

              地上附著物和青苗補(bǔ)償

              0.00

              303

              對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

              6.49

              30215

              會(huì)議費(fèi)

              0.00

              31012

              拆遷補(bǔ)償

              0.00

              30301

              離休費(fèi)

              0.00

              30216

              培訓(xùn)費(fèi)

              0.00

              31013

              公務(wù)用車購置

              0.00

              30302

              退休費(fèi)

              0.00

              30217

              公務(wù)接待費(fèi)

              0.00

              31019

              其他交通工具購置

              0.00

              30303

              退職(役)費(fèi)

              0.00

              30218

              專用材料費(fèi)

              0.00

              31021

              文物和陳列品購置

              0.00

              30304

              撫恤金

              0.00

              30224

              被裝購置費(fèi)

              0.00

              31022

              無形資產(chǎn)購置

              0.00

              30305

              生活補(bǔ)助

              2.00

              30225

              專用燃料費(fèi)

              0.00

              31099

              其他資本性支出

              0.00

              30306

              救濟(jì)費(fèi)

              0.00

              30226

              勞務(wù)費(fèi)

              0.00

              399

              其他支出

              0.00

              30307

              醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

              3.29

              30227

              委托業(yè)務(wù)費(fèi)

              0.00

              39906

              贈(zèng)與

              0.00

              30308

              助學(xué)金

              0.00

              30228

              工會(huì)經(jīng)費(fèi)

              0.00

              39907

              國家賠償費(fèi)用支出

              0.00

              30309

              獎(jiǎng)勵(lì)金

              0.00

              30229

              福利費(fèi)

              0.00

              39908

              對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

              0.00

              30310

              個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

              0.00

              30231

              公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

              0.00

              39999

              其他支出

              0.00

              30311

              代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

              0.00

              30239

              其他交通費(fèi)用

              0.00

               

              30399

              其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

              1.20

              30240

              稅金及附加費(fèi)用

              0.00

               

               

              30299

              其他商品和服務(wù)支出

              0.00

               

              人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

              202.32

              公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

              9.06

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

               

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                 公開07表

              單位:萬元

              預(yù)算數(shù)

              決算數(shù)

              合計(jì)

              因公出國(境)費(fèi)

              公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

              公務(wù)

              接待費(fèi)

              合計(jì)

              因公出國(境)費(fèi)

              公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

              公務(wù)

              接待費(fèi)

              小計(jì)

              公務(wù)用車

              購置費(fèi)

              公務(wù)用車

              運(yùn)行費(fèi)

              小計(jì)

              公務(wù)用車

              購置費(fèi)

              公務(wù)用車

              運(yùn)行費(fèi)

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

              12

              6.50

              0.00

              4.80

              0.00

              4.80

              1.70

              3.75

              0.00

              2.26

              0.00

              2.26

              1.49

              注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

               

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                    公開08表

              單位:萬元

              項(xiàng)    目

              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              本年收入

              本年支出

              年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              小計(jì)

              基本支出  

              項(xiàng)目支出

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合計(jì)

              0 

              0

              0 

              0 

              0 

              0 

              湘潭縣信訪局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

              注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

               

              國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              部門:湘潭縣信訪局                                                                                    公開09表

              單位:萬元

              項(xiàng)    目

              本年支出

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              合計(jì)

              基本支出  

              項(xiàng)目支出

              欄次

              1

              2

              3

              合計(jì)

              0

              0 

              0 

              湘潭縣信訪局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。 

              注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


              第三部分  2021年度部門決算情況說明


              一、收入支出決算總體情況說明

              2021年度收、支總計(jì)776.57萬元。與上年相比,增加10.99萬元,增加1.44%,主要是因?yàn)樾旁L專項(xiàng)事務(wù)支出增加,調(diào)整年初預(yù)算。

              二、收入決算情況說明

              本年收入合計(jì)776.57萬元,其中:財(cái)政撥款收入762.11萬元,占98.14%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入14.46萬元,占1.86%。

              三、支出決算情況說明

              本年支出合計(jì)776.57萬元,其中:基本支出211.38萬元,占27.22%;項(xiàng)目支出565.19萬元,占72.78%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

              四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

              2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)762.11萬元,與上年相比,增加19.03萬元,增加2.56%,主要是因?yàn)樾旁L專項(xiàng)事務(wù)支出增加,調(diào)整年初預(yù)算。

              五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

              (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

              2021年度財(cái)政撥款支出762.11萬元,占本年支出合計(jì)的98.14%,與上年相比,增加19.03萬元,增加2.56%,主要是因?yàn)樾旁L專項(xiàng)事務(wù)支出增加,調(diào)整年初預(yù)算。

              (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

              2021年度財(cái)政撥款支出762.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出762.11萬元,占100%。

              (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

              2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為558.12萬元,支出決算數(shù)為762.11萬元,完成年初預(yù)算的136.55%,其中:

              1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

              年初預(yù)算為217.96萬元,支出決算為191.41萬元,完成年初預(yù)算的87.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員異動(dòng)以及年度工資調(diào)整,壓減了人員經(jīng)費(fèi)。

              2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。

              年初預(yù)算為340.16萬元,支出決算為550.73萬元,完成年初預(yù)算的161.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:因?yàn)樾旁L專項(xiàng)事務(wù)支出增加,年中追加預(yù)算。

              3、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

              年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.97萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加預(yù)算。

              六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

              2021年度財(cái)政撥款基本支出211.38萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)202.32萬元,占基本支出的95.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)9.06萬元,占基本支出的4.29%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等(需要說明的是:本單位2021年度實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)為69.35萬元,基本支出的決算報(bào)表中將此項(xiàng)支出大部分列入項(xiàng)目支出。)

              七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

              (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

              “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.50萬元,支出決算為3.75萬元,完成預(yù)算的57.69%,其中:

              因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%,

              公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.70萬元,支出決算為1.49萬元,完成預(yù)算的87.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù),與上年相比持平。

              公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬元,支出決算為2.26萬元,完成預(yù)算的47.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度控制公務(wù)用車使用率,與上年相比持平。

              (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

              2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.49萬元,占39.73%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.26萬元,占60.27%。其中:

              1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

              2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.49萬元,全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓190人次,主要是中央、省、市的信訪督導(dǎo)和信訪工作調(diào)研以及兄弟信訪單位來縣交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

              3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.26萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬元,主要是本單位公務(wù)用車的車輛燃油、維護(hù)保養(yǎng)支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

              八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

              本單位無政府性基金收支。

              九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

              本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              十、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

              本單位2021年度及時(shí)開展了預(yù)算績效管理工作,科學(xué)設(shè)定了績效目標(biāo),并且及時(shí)完成了年度績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

              本單位2021年無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

              十一、其他重要事項(xiàng)情況說明

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

              本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出69.35萬元,決算報(bào)表中將此項(xiàng)支出大部分列入項(xiàng)目支出。年初預(yù)算數(shù)為37.2萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加32.15萬元,增長186.42%,主要原因是購置辦公電腦及家具未列入年初預(yù)算,以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算少列。

              (二)一般性支出情況

              2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.12萬元,用于召開信訪專干例會(huì),人數(shù)57人,內(nèi)容為印刷會(huì)議資料;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

              (三)政府采購支出情況

              本部門2021年度政府采購支出總額 20.60萬元,其中:政府采購貨物支出9.12萬元、政府采購工程支出1.06萬元、政府采購服務(wù)支出10.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

              (四)國有資產(chǎn)占用情況

              截至2021年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。



              第四部分  名詞解釋

              1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

              3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              5、信訪督導(dǎo):是指中央、省、市等上級(jí)信訪部門帶著案子下來進(jìn)行督導(dǎo)回訪,核實(shí)案件辦理情況。

              6、信訪工作調(diào)研:是指上級(jí)信訪部門以為民解難為目的,沉下基層開展的調(diào)查研究。

               

              第五部分  附件

              2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

              部門概況

              單位名稱

              湘潭縣信訪局

              年度預(yù)算金額

              558.12萬元

              主管部門

              湘潭縣人民政府

              單位基本職能

              1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

              2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng),督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

              3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

              4、根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng),確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

              5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進(jìn)行檢查督促,指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè),組織信訪干部的培訓(xùn),開展對信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議,并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

              6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作,通知相關(guān)部門,按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

              7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

              績效完成情況

              部門整體支出管理和使用基本情況

              本年支出合計(jì)762.11萬元(年初預(yù)算558.12萬元,年中追加項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算203.99萬元),其中:基本支出211.38萬元,占27.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及對退休人員的補(bǔ)助等;項(xiàng)目支出550.73萬元,占72.26%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、駐京駐長等接訪開支、各重大節(jié)點(diǎn)活動(dòng)的維穩(wěn)開支。

              績效目標(biāo)完成情況

              一年來,縣人民來訪接待中心共接待群眾1018批2430人次,其中群體訪106批1179人次,個(gè)訪912批1251人次;縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)坐班接待群眾200批次1182人次,其中群體訪52批743人次,個(gè)訪148批次439人次,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),攻堅(jiān)化解了一大批矛盾糾紛和信訪積案,為全縣社會(huì)大局穩(wěn)定作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

              (一)立足主業(yè)主責(zé),扎實(shí)做好本職工作

              一年來,縣信訪局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署,認(rèn)真辦理主要領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦事項(xiàng);扎實(shí)做好各特護(hù)期間的信訪維穩(wěn)工作,維護(hù)社會(huì)大局和諧穩(wěn)定;服務(wù)好天易經(jīng)開區(qū)建設(shè),指導(dǎo)群眾工作中心規(guī)范信訪業(yè)務(wù)工作;及時(shí)交辦、督辦上級(jí)交辦和領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪案件;對涉及經(jīng)濟(jì)建設(shè)、改革和影響穩(wěn)定的信訪事項(xiàng)優(yōu)先交辦、督辦;定期進(jìn)行排查,對在重要時(shí)段和敏感時(shí)期排查出的突出問題及時(shí)進(jìn)行交辦;加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),鞏固完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪網(wǎng)絡(luò),健全縣直機(jī)關(guān)單位的信訪網(wǎng)絡(luò),努力做到將信訪事項(xiàng)解決在基層;不斷提高信訪專干的業(yè)務(wù)素質(zhì)和群眾工作能力,全年共組織召開信訪業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)3次,其中邀請市信訪局局長及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、心理咨詢師分別授課1次,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)辦理質(zhì)量。

              (二)圍繞工作重點(diǎn),推進(jìn)信訪積案化解

              深入開展集中治理重復(fù)信訪、化解信訪積案專項(xiàng)工作,加大督促指導(dǎo)力度,全力推動(dòng)信訪積案化解。一年來,中央信訪聯(lián)席辦交辦我縣第一批159件重復(fù)信訪事項(xiàng)已全部辦結(jié),第二批也在有序辦理中。另辦理國家、省級(jí)交、督辦件28件,已全部辦結(jié)。

              (三)著力規(guī)范辦理,有效提升五率水平

              認(rèn)真辦理群眾來訪、來信、來電、網(wǎng)上信訪事項(xiàng),做到“件件有著落,事事有回音”。加強(qiáng)對基層的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),督促各單位規(guī)范辦理好省信訪信息系統(tǒng)內(nèi)的信訪件,有效提升信訪“五率”水平。一年來,通過省信訪信息系統(tǒng)共辦理信訪事項(xiàng)1596件,其中:群眾來訪531批808人次;群眾來信來電303件;網(wǎng)上信訪(包括網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上建議、領(lǐng)導(dǎo)信箱)762件。截至12月31日,全縣信訪部門及時(shí)受理率為100%,責(zé)任單位及時(shí)受理率為100%;按期辦結(jié)率為99.9%;信訪部門回訪滿意率為82.22%,責(zé)任單位回訪滿意率為58.22%;綜合滿意率70.22%;網(wǎng)信占比45.7%,所有數(shù)據(jù)均居于全市前列,圓滿完成了年初既定目標(biāo)。

              (四)中心工作落實(shí)不折不扣

              一年來,信訪局全體機(jī)關(guān)干部嚴(yán)格按照縣委縣政府的統(tǒng)一部署,認(rèn)真做好文明創(chuàng)建、駐村幫扶、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、平安建設(shè)等中心工作,切實(shí)按照要求不折不扣地抓好落實(shí)。

              存在的問題分析及改進(jìn)措施

              存在的問題

              1.部分項(xiàng)目支出預(yù)算編制不夠精細(xì),不便于預(yù)算的執(zhí)行。

              2.預(yù)算執(zhí)行分析不夠全面深入,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)管有待加強(qiáng)。

              3.信訪救助基金審批工作流程較長,造成了跨年度支出的情況。

              改進(jìn)措施

              一是加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算安排和執(zhí)行的科學(xué)性、合理性,提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。

              二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析和監(jiān)管,加快預(yù)算執(zhí)行。

              其他需要說明問題

               
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