湘潭縣農村合作經濟管理局2015年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-07-27 21:28
一、部門職責及機構設置情況。
2015年,湘潭縣農經局機關核定事業編制19名,領導職數5名,機關后勤服務人員事業編制1名。主要職責包括:
1、負責全縣農村土地承包管理工作。
2、負責全縣農村合作經濟組織財務管理,協調經濟利益關系。
3、指導合作經濟組織的財務管理和會計核算工作,管好用好集體資金;指導合作經濟組織正確處理國家、集體、個人之間的經濟利益關系,搞好收益分配工作;指導鄉鎮做好合作經濟組織的資金、賬務“雙代管”工作,并負責全縣農村會計輔導工作;組織對農村會計的業務考試、考核、定級、發證和任免審批工作。
4、負責全縣農村合作經濟審計工作。
5、負責全縣農民負擔的監督管理工作。
6、負責全縣農民專業合作社的發展引導工作。
7、負責全縣農村合作經濟情況的統計和分析。
8、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。根據職責,設五個職能股(室),分別為辦公室、農民負擔監督管理股、農村財務管理股、農村土地承包管理股及農民專業合作組織發展指導股。
二、2015年度部門決算表
詳見附表。
三、決算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,農經局收入決算為334.58萬元,財政撥款收入326.64萬元,其他收入7.94萬元;支出決算為334.58萬元,農林水支出334.58萬元 2、年度一般公共決算財政撥款支出情況。
(1)2015年度,農經局一般公共決算財政撥款支出326.64萬元,其中基本支出中人員經費支出148.75萬元 ,日常公用經費177.89萬元 3、年度“三公”經費決算情況。
2015年度,農經局“三公”經費決算為9.86萬元,其中公務接待費5.4萬元、公務用車運行維護費4.46萬元。
4、年度政府采購支出決算情況。
無。
(二)部門決算分析
總的來講,湘潭縣農經局2015年度決算符合實際、準確無誤。
(三)整改措施
1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率。
表1 部門收支決算總表 單位:萬元
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 326.64 | 一、一般公共服務支出 | 37 | |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | ||
| 三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 7.94 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | |||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | |||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 334.58 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 334.58 | 本年支出合計 | 60 | 334.58 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 61 | ||
| 年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
| 基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 64 | ||
| 經營結余 | 29 | 其他 | 65 | ||
| 30 | 年末結轉和結余 | 66 | |||
| 31 | 基本支出結轉 | 67 | |||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 68 | |||
| 33 | 經營結余 | 69 | |||
| 34 | 70 | ||||
| 35 | 71 | ||||
| 總計 | 36 | 334.58 | 總計 | 72 | 334.58 |
| 收 入 | 支 出 | ||||
表2 部門收入決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 334.58 | 326.64 | 7.94 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 334.58 | 326.64 | 7.94 | |||||||
| 21301 | 農業 | 334.58 | 326.64 | 7.94 | |||||||
| 2130123 | 農業生產保險補貼 | 334.58 | 326.64 | 7.94 | |||||||
表3 部門支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年 支出
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級
支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 334.58 | 334.58 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 334.58 | 334.58 | |||||||
| 21301 | 農業 | 334.58 | 334.58 | |||||||
| 2130123 | 農業生產保險補貼 | 334.58 | 334.58 | |||||||
表4 部門財政撥款收支決算總表 單位:萬元
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 326.64 | 一、一般公共服務支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 326.64 | 326.64 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 326.64 | 本年支出合計 | 77 | 326.64 | 326.64 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 326.64 | 總計 | 83 | 326.64 | 326.64 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
表5 一般公共預算財政撥款支出決算表 金額:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 326.64 | 326.64 | ||
| 213 | 農林水支出 | 326.64 | 326.64 | ||||
| 21301 | 農業 | 326.64 | 326.64 | ||||
| 2130123 | 農業生產保險補貼 | 326.64 | 326.64 | ||||
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 326.64 | 148.75 | 177.89 | |
| 213 | 農林水支出 | 326.64 | 148.75 | 177.89 | |||
| 21301 | 農業 | 326.64 | 148.75 | 177.89 | |||
| 2130123 | 農業生產保險補貼 | 326.64 | 148.75 | 177.89 | |||
表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 單位:萬元
| 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | |
| (一)支出合計 | 2 | 9.86 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 4.46 |
| (1)公務用車購置費 | 5 | |
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 4.46 |
| 3.公務接待費 | 7 | 5.40 |
| (1)國內接待費 | 8 | 5.40 |
| (2)國(境)外接待費 | 9 | |
| (二)相關統計數 | 10 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | |
| 3.公務用車購置數(輛) | 13 | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | 1 |
| 5.國內公務接待批次(個) | 15 | 30 |
| 6.國內公務接待人次(人) | 16 | 300 |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
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