湘潭縣能源生態局2015年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-08-07 21:29
一、部門職責及機構設置情況。
湘潭縣能源局主要職責有:
1、貫徹落實國家有關農村能源建設的方針、政策、法規、條例和技術標準。
2、根據國家經濟和社會發展規劃制定全縣能源建設中、長期發展規劃和年度計劃。
3、組織開展農村能源建設和節能及安全用氣宣傳教育工作。
4、負責全縣能源管理工作,會同有關單位對城鎮生活污水凈化工作,組織技術力量,建設生活污水凈化沼氣池,有效地改善城鎮環境衛生。
5、對太陽能、沼氣等進行綜合管理,更好地為沼氣生態農業作統一規劃,指導農民上規模上檔次地發展生態農業。
6、負責農村可再生能源服務體系建設,負責項目村和服務網點的器材供應、指導鄉村服務網點開展各項后續服務。
7、承辦縣人民政府交辦的其他工作任務。目前,我局設有3個股站,為別為辦公室、技術推廣站、可再生能源推廣中心。
二、2015年度部門決算表
詳見附表。
三、決算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,縣能源局收入決算為580.54萬元,財政撥款收入580.54萬元;支出決算為580.54萬元,包括一般公共服務支出30.69萬元、節能環保支出68.18萬元、農林水支出481.67萬元 2、年度一般公共決算財政撥款支出情況。
(1)2015年度,縣能源局一般公共決算財政撥款支出580.54萬元,其中基本支出中人員經費支出123.97萬元 ,日常公用經費456.57萬元 3、年度“三公”經費決算情況。
2015年度,縣能源局“三公”經費決算為7.98萬元,其中公務接待費5.06萬元、公務用車運行維護費2.92萬元。
(二)部門決算分析
總的來講,湘潭縣能源局2015年度決算符合實際、準確無誤。
(三)整改措施
1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率。
表1 部門收支決算總表 單位:萬元
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 580.54 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 30.69 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | ||
| 三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | |||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | 68.18 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 481.67 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 580.54 | 本年支出合計 | 60 | 580.54 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 61 | ||
| 年初結轉和結余 | 26 | 交納所得稅 | 62 | ||
| 基本支出結轉 | 27 | 提取職工福利基金 | 63 | ||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 64 | ||
| 經營結余 | 29 | 其他 | 65 | ||
| 30 | 年末結轉和結余 | 66 | |||
| 31 | 基本支出結轉 | 67 | |||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 68 | |||
| 33 | 經營結余 | 69 | |||
| 34 | 70 | ||||
| 35 | 71 | ||||
| 總計 | 36 | 580.54 | 總計 | 72 | 580.54 |
| 收 入 | 支 出 | ||||
表2 部門收入決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 580.54 | 580.54 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 30.69 | 30.69 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 30.69 | 30.69 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 30.69 | 30.69 | ||||||||
| 211 | 節能環保支出 | 68.18 | 68.18 | ||||||||
| 21112 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||||||
| 2111201 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 481.67 | 481.67 | ||||||||
| 21301 | 農業 | 411.13 | 411.13 | ||||||||
| 2130101 | 行政運行 | 181.51 | 181.51 | ||||||||
| 2130126 | 農村公益事業 | 229.62 | 229.62 | ||||||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | ||||||||
表3 部門支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年 支出
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級
支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 580.54 | 580.54 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 30.69 | 30.69 | |||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 30.69 | 30.69 | |||||||
| 2010301 | 行政運行 | 30.69 | 30.69 | |||||||
| 211 | 節能環保支出 | 68.18 | 68.18 | |||||||
| 21112 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | |||||||
| 2111201 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 481.67 | 481.67 | |||||||
| 21301 | 農業 | 411.13 | 411.13 | |||||||
| 2130101 | 行政運行 | 181.51 | 181.51 | |||||||
| 2130126 | 農村公益事業 | 229.62 | 229.62 | |||||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | |||||||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | |||||||
表4 部門財政撥款收支決算總表 單位:萬元
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 580.54 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 30.69 | 30.69 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 68.18 | 68.18 | |||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 481.67 | 481.67 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 580.54 | 本年支出合計 | 77 | 580.54 | 580.54 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 580.54 | 總計 | 83 | 580.54 | 580.54 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
表5 一般公共預算財政撥款支出決算表 金額:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 580.54 | 580.54 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 211 | 節能環保支出 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 21112 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 2111201 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 481.67 | 481.67 | ||||
| 21301 | 農業 | 411.13 | 411.13 | ||||
| 2130101 | 行政運行 | 181.51 | 181.51 | ||||
| 2130126 | 農村公益事業 | 229.62 | 229.62 | ||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | ||||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 70.54 | 70.54 | ||||
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
, ,
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 580.54 | 123.97 | 456.57 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事物 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 30.69 | 30.69 | ||||
| 211 | 節能環保支出 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 21112 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 2111201 | 可再生能源 | 68.18 | 68.18 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 481.67 | 25.10 | 456.57 | |||
| 21301 | 農業 | 411.13 | 8.78 | 402.35 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 181.51 | 8.78 | 172.73 | |||
| 2130126 | 農村公益事業 | 229.62 | 229.62 | ||||
| 21399 | 其他農林水支出 | 70.54 | 16.32 | 54.22 | |||
| 2139999 | 其他農林水支出 | 70.54 | 16.32 | 54.22 | |||
表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 單位:萬元
| 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | |
| (一)支出合計 | 2 | 7.98 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 2.92 |
| (1)公務用車購置費 | 5 | |
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 2.92 |
| 3.公務接待費 | 7 | 5.06 |
| (1)國內接待費 | 8 | 5.06 |
| (2)國(境)外接待費 | 9 | |
| (二)相關統計數 | 10 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | |
| 3.公務用車購置數(輛) | 13 | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | 2 |
| 5.國內公務接待批次(個) | 15 | 189 |
| 6.國內公務接待人次(人) | 16 | 334 |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
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