湘潭縣人民政府農村工作辦公室2015年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-08-07 21:32
一、部門職責及機構設置情況。
縣委農村工作部(縣人民政府農村工作辦公室)機關行政編制7名。其中:部長(主任)1名,副部長(副主任)2名,紀檢組長1名。機關后勤服務全額撥款事業編制1名。其工作職責為:
1、貫徹執行黨和國家有關農業、農村經濟工作的方針、政策,擬訂全縣農村經濟發展規劃和年度計劃,并組織實施。
2、調查研究農村經濟發展中的重大問題,綜合情況,提出意見,掌握、反映農村經濟發展和農村工作動態與信息,總結推廣典型經驗。
3、擬訂和完善全縣發展農村經濟的有關具體措施,指導和協調農業社會化服務體系建設。
4、負責全縣科教興農的指導協調工作,制定科教興農規劃及擬訂相關規定文件,統籌協調全縣農、科、教結合工作,指導、督促全縣農科教中心建設。
5、負責開展農村黨風廉政建設。
6、負責協調安排農業切塊資金、扶貧資金,并檢查、監督使用情況。
7、負責全縣農業勞動模范的管理工作。
8、負責縣直農口戰線的協調管理工作。協助縣委抓好各單位黨的建設、領導班子建設和干部隊伍建設;配合縣紀委、監察部門抓好各單位黨員、干部黨紀政紀檢查監督和廉政建設責任制的落實。
9、組織協調、指導全縣社會主義新農村建設工作。
10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。根據職責,內設3個內設機構,分別為綜合組、新農村建設辦公室及農村黨風廉政建設辦公室。
二、2015年度部門決算表
詳見附表。
三、決算執行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、年度收支決算情況。2015年,縣農辦上年結轉和結余125.22萬元,收入決算為911.62萬元,支出決算為888.85萬元,年末結轉和結余147.99萬元 ,其中支出包括一般公共服務支出63.98萬元,社會保障和就業支出15.23萬元,農林水支出809.64萬元 . 2、年度一般公共決算財政撥款支出情況。
2015年度,縣農辦一般公共決算財政撥款支出888.85萬元,其中基本支出725.21萬元 ,項目支出163.64萬元 3、年度“三公”經費決算情況。
2015年度,縣農辦“三公”經費決算為29.72萬元,其中公務接待費15.99萬元、公務用車運行維護費13.73萬元。
4、年度政府采購支出決算情況。
無。
(二)部門決算分析
總的來講,縣農辦2015年度決算符合實際、準確無誤。
(三)整改措施
1、進一步加強決算執行力度。
2、進一步提高資金使用效率。
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表1) 部門收支決算總表 單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 911.62 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 63.97 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
| 二、上級補助收入 | 3 | 三、國防支出 | 39 | ||
| 三、事業收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
| 四、經營收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學技術支出 | 42 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 44 | 15.23 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | |||
| 10 | 十、節能環保支出 | 46 | |||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 47 | |||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 809.64 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | |||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 51 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 53 | |||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | |||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | |||
| 本年收入合計 | 24 | 911.62 | 本年支出合計 | 60 | 888.85 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 結余分配 | 61 | ||
| 年初結轉和結余 | 26 | 125.22 | 交納所得稅 | 62 | |
| 基本支出結轉 | 27 | 125.22 | 提取職工福利基金 | 63 | |
| 項目支出結轉和結余 | 28 | 轉入事業基金 | 64 | ||
| 經營結余 | 29 | 其他 | 65 | ||
| 30 | 年末結轉和結余 | 66 | 148 | ||
| 31 | 基本支出結轉 | 67 | 148 | ||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 68 | |||
| 33 | 經營結余 | 69 | |||
| 34 | 70 | ||||
| 35 | 71 | ||||
| 總計 | 36 | 1036.85 | 總計 | 72 | 1036.85 |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表2) 部門收入決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 911.62 | 911.62 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 63.97 | 63.97 | ||||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 63.97 | 63.97 | ||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 33.97 | 33.97 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 30 | 30 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15.23 | 15.23 | ||||||||
| 20808 | 撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 832.42 | 832.42 | ||||||||
| 21301 | 農業 | 824.42 | 824.42 | ||||||||
| 2130101 | 行政運行 | 698.78 | 698.78 | ||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 49.44 | 49.44 | ||||||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 5 | 5 | ||||||||
| 2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 6 | 6 | ||||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 65.2 | 65.2 | ||||||||
| 21305 | 扶貧 | 8 | 8 | ||||||||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 8 | 8 | ||||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表3) 部門支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年 支出
合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級
支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 888.85 | 725.21 | 163.64 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 63.97 | 33.97 | 30 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 63.97 | 33.97 | 30 | ||||||
| 2010301 | 行政運行 | 33.97 | 33.97 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 30 | 30 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15.23 | 15.23 | |||||||
| 20808 | 撫恤 | 15.23 | 15.23 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 15.23 | 15.23 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 809.64 | 676.00 | 133.64 | ||||||
| 21301 | 農業 | 801.64 | 676.00 | 125.64 | ||||||
| 2130101 | 行政運行 | 676.00 | 676.00 | |||||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 49.44 | 49.44 | |||||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 5 | 5 | |||||||
| 2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 6 | 6 | |||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 65.2 | 65.2 | |||||||
| 21305 | 扶貧 | 8 | 8 | |||||||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 8 | 8 | |||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表4) 部門財政撥款收支決算總表 單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 911.62 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 63.97 | 63.97 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、國防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 15.23 | 15.23 | |||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 809.64 | 809.64 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 911.62 | 本年支出合計 | 77 | 888.85 | 888.85 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | 22.78 | 22.78 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | 22.78 | 22.78 | ||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 911.62 | 總計 | 83 | 911.62 | 911.62 | |
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表5) 一般公共預算財政撥款支出決算表 金額:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 888.85 | 725.21 | 136.64 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 63.97 | 33.97 | 30 | |||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 63.97 | 33.97 | 30 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 33.97 | 33.97 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 30 | 30 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 809.64 | 676.00 | 133.64 | |||
| 21301 | 農業 | 801.64 | 676.00 | 125.64 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 676.00 | 676.00 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | 49.44 | 49.44 | ||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 5 | 5 | ||||
| 2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 6 | 6 | ||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 65.2 | 65.20 | ||||
| 21305 | 扶貧 | 8 | 8 | ||||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | 8 | 8 | ||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表6) 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 725.21 | 282.73 | 442.48 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 33.97 | 33.97 | ||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 33.97 | 33.97 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 33.97 | 33.97 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 15.23 | 15.23 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 676.00 | 267.50 | 408.5 | |||
| 21301 | 農業 | 676.00 | 267.50 | 408.5 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 676.00 | 267.50 | 408.5 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事務 | ||||||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | ||||||
| 2130124 | 農業組織化與產業化經營 | ||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | ||||||
| 21305 | 扶貧 | ||||||
| 2130502 | 一般行政管理事務 | ||||||
附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表7) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 單位:萬元
| 項 目 | 行次 | 統計數 |
| 欄 次 | 1 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | |
| (一)支出合計 | 2 | 29.72 |
| 1.因公出國(境)費 | 3 | 0 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 13.73 |
| (1)公務用車購置費 | 5 | |
| (2)公務用車運行維護費 | 6 | 13.73 |
| 3.公務接待費 | 7 | 15.99 |
| (1)國內接待費 | 8 | 15.99 |
| (2)國(境)外接待費 | 9 | |
| (二)相關統計數 | 10 | |
| 1.因公出國(境)團組數(個) | 11 | |
| 2.因公出國(境)人次數(人) | 12 | |
| 3.公務用車購置數(輛) | 13 | |
| 4.公務用車保有量(輛) | 14 | 1 |
| 5.國內公務接待批次(個) | 15 | 60 |
| 6.國內公務接待人次(人) | 16 | 400 |
| 7.國(境)外公務接待批次(個) | 17 | |
| 8.國(境)外公務接待人次(人) | 18 |
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