湘潭縣農業機械管理局2017年部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-07-25 09:11
第一部分 湘潭縣農業機械管理局單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執行國家、省、市有關農業機械化的方針政策和法律法規,提出全縣農業機械化和農機產業化發展戰略、中長期發展規劃,經批準后組織實施。
(二)監督實施農業機械的安全生產、作業規范、技術標準等制度及措施,負責全縣農業機械安全監督管理,負責道路外農業機械違章行為查處和事故調查處理。
(三)擬訂全縣農業機械化科技、教育發展規劃和年度實施計劃;組織開展農業機械科技交流 ;參與有關農業機械新產品試驗鑒定、認證和農機企業發展辦法的擬訂與協調,組織推廣農業機械化新技術、新機具;負責縣級和上級委托的農業機械化科技項目管理;組織、指導農機行業教育、技術培訓、職業技能開發等工作,負責農業機械培訓機構的監督管理。
(四)根據國家惠農政策,監督落實好國家農業機械購置補貼、報廢更新等惠農政策及政府優惠政策。
(五)根據國家農業機械化產業化政策,引導農機產業結構調整;參與市農機產業園的建設和招商引資工作,組織農機生產企業參加農業機械產品演(展)示活動和開展國際合作;指導農村機耕道路、農機具庫棚、農村機電排灌及抗旱設施等農業機械化基礎設施的建設。
(六)指導全縣農業機械化服務體系、信息網絡建設和社會化服務;組織農業機械投入農田作業、抗災救災;負責本轄區內農業機械跨區作業的組織協調和監督管理。
(七)會同有關部門做好農機市場管理,農業機械制造修理和經營農業機械及配件的質量監督;指導農業機械維修網點、經營網點的建設。
(八)擬訂發展農業機械化事業的各項資金計劃,監督農業機械化資金的落實;開展農業機械化各類經濟指標的統計工作;指導、監督、規范相關學會、協會工作;指導、協調農機合作組織的工作。
(九)承辦縣人民政府和上級部門交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
湘潭縣農業機械管理局是隸屬于縣農業局管理的全額撥款事業單位,正科級,縣農業機械管理局的行政管理職能劃入縣農業局,縣農業機械管理局由縣農業局按照現行法律法規授權履行職責。內設機構4個,分別為辦公室、農機安全監理所、監督管理股、計劃財務股,內設下屬機構2個,分別為湘潭縣農機學校和農機推廣站,均屬于一類公益性質單位,且沒有獨立核算。單位人員共計28人,單位地址湖南省湘潭縣易俗河鎮杏丹一路,法人代表譚衛兵。
第二部分 湘潭縣農業機械管理局2017年度部門決算情況說明
一、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年本單位收入共1473.06萬元,1227.97萬元,較去年決算收入增加245.09萬元,增加率19.96%。增加的原因是國家對農機行業的政策調整,農機項目的增加。
2017年本單位支出共1473.06萬元,較去年決算支出增加266.88萬元,增加率22.13%。增加的主要原因是上級專項資金的增加。
二、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度收入決算情況說明
2017年本單位收入1473.06萬元,其中財政撥款收入1467.5萬元,占總收入的99.62%,其他收入5.56萬元,占總收入的0.38%。
三、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度支出決算情況說明
2017年本單位支出1473.06萬元,其中基本支出639.82萬元,占總支出的43.43%,項目支出833.24萬元,占總支出的56.57%。
四、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年我局財政撥款本年收入1467.5萬元,財政撥款本年支出1467.5元。
五、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2017年財政撥款支出為1467.5萬元,較2016年財政撥款支出增加261.3萬元,增加21.66%。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
2017年財政撥款基本支出639.82萬元,占整個財政撥款支出的43.6%;項目支出827.67萬元,占整個財政撥款支出的56.4%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2017年財政撥款支出年初預算378萬元,實際支出1467.5萬元,增加的財政撥款支出原因是2017年年中省級項目的撥款、預算內增資調整、一次性撫恤金的追加等。
六、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出639.82萬元,其中一般公共服務支出78.74萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出12.3%;社會保障和就業支出197.63萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出的30.89%;農林水支出363.45萬元,占整個一般公共預算財政撥款支出56.81%。
七、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度三公經費開支為16.49萬元,較年初預算數減少1.51萬元,費用控制在年初三公經費指標控制的91.6%,較2016年決算數減少了2.06萬元。主要原因是公車改革,從進一步限制和規范公務用車到正式取消了兩臺公務用車。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1、公務用車保有量1臺,公務用車購置及運行維護費6.57萬元,其中公務用車購置費0元,公務用車運行維護費6.57萬元。較年初預算數增加0.57萬元。
2、公務接待費9.92萬元,公務接待批次568次,公務接待人次1320人。較年初預算數減少2.08萬元。
“三公”經費支出較縣公務消費改革領導小組下達的“三公”經費指標數18萬元,節約了1.51萬元。主要是我局嚴格執行縣委縣政府有關公務接待的管理規定,減少公務接待支出和加強了車輛的管理。
八、關于湘潭縣農業機械管理局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況
我局無此項開支。
九、其他重要事項
(1)機關運行經費支出情況
2017年我局機關運行經費支出96.92萬元,其中主要包括辦公費、印刷費、水、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。我單位今年的機關運行經費比2016年略有節約。
(2)政府采購支出情況
2017年我單位政府采購共計0批次,支出金額為0萬元。其中政府采購貨物支出0萬元。
(3)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,我局實際擁有車輛1臺,(其他三臺均已經處置拍賣),為一般執法執勤用車。沒有單位價值在50萬元以上的通用設備和100萬元以上的專用設備。
(4)預算績效情況的說明
按照縣財政的安排,我局在2018年2月成立了績效評價領導小組,對2017年的縣級財政預算安排的專項進行了績效評價,制定了工作方案,組織了調研,發放了滿意度調查表,撰寫了自評報告。
第三部分 名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第四部分 2017年度部門決算表(單位:萬元)
公開表附后(1-8表)
表1:部門收入支出決算總表表一.xls
表2:部門收入決算表表二.xls
表3:部門支出決算表表三.xls
表4:部門財政撥款收入支出決算總表表四.xls
表5:一般公共預算財政撥款支出決算表表五.xls
表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表表六.xls
表7:一般公共財政預算撥款“三公”經費支出決算表表七.xls
表8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表表八.xls
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