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              索引號:4303000006/2016-478044 發布機構:農業農村局 發布目錄:財政信息

              湘潭縣農業局2016年度財政預算

              湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2016-05-07 21:17

                一、湘潭縣農業局主要職責、機構設置和2016年度預算增減情況的說明

                (一)主要職責。擬訂全縣農業發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。負責農業行政執法,推進農業依法行政;指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產業品質的改善;組織實施有關農業項目;承擔提升農產品質量安全水平的責任;負責農業生產資料監督管理。負責農作物有害生物防治工作。承擔農業防災減災的責任。負責農業科技培訓和農村勞動力轉移就業培訓工作;負責全縣耕地質量監督管理工作。管理農業經濟信息,監測分析農業經濟運行,開展相關農業統計工作。負責全縣科教興農的指導協調。制定并實施農業生態建設規劃,指導農業生物 質能產業發展和農業節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。研究提出穩定和完善農村經營管理體制的建議。指導農村土地承包、承包合同管理、土地確權登記、土地經營權流轉等工作。組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作。指導農產品出口基地建設。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

                (二)機構設置。下設股站:辦公室、財務股、人事股、監察室、離退休人員管理服務股、工會、婦委會、糧油站、執法大隊、蔬菜辦、土肥站、經作站、農產品質量安全監督管理股、農環站、植保植檢站、檢測中心、新農村建設辦、農業產業化辦、扶貧辦、能源辦、農推服務中心、農經站。二級機構:湘潭縣原種場。

                (三)預算增減變化。湘潭縣農業局2016年因為單位合并(原農業局、農經局、農村工作辦公室、農民表素質教育辦公室、能源生態局),2016年人員支出預算863.55萬元,比上年增加373.92萬元;一般商品和服務支出預算161.78萬元,比上年增加59.61萬元;對個人及家庭的補助預算79.89萬元,比上年增加30.55萬元;2016年專項支出預算2093元,比上年增加1129.02元。合計比上年增加預算1593.1萬元。

                二、湘潭縣農業局關于2016年“三公”經費預算情況的說明

                湘潭縣農業局2016年因為單位合并,“三公”經費由2015年的65萬元增加至74.37萬元。車輛由原來的四輛增加至8輛。沒有因公出國(境)費預算,公務接待費預算46.37萬元,沒有公務用車購置費預算,公務用車運行維護費預算28萬元。

                三、湘潭縣農業局關于2016年重大專項資金預算情況的說明

                (一)新農村示范片及百村幫扶資金(850萬元)

                該專項資金主要用于三個示范片、110個幫扶村、7個美麗鄉村建設村的基礎設施建設補助以及宣傳發動等。基礎設施建設補助包括:農村水、電、路、氣等基礎設施建設補助;改善農村居住條件的“五改一整治”建設補助;村級基層組織活動場所建設補助;農村醫療衛生設施建設和農村廣播、電視、通訊、體育健身、科教文化等;產業發展補助包括:發展特色農產品種養殖基地補助;發展農產品加工業補助;發展都市農業、休閑農業補助;發展農民專業合作組織補助。以及其它經過審批的補助

                (二)“三項”補貼專項經費(298萬元)

                農業“三項補貼”具體包括兩部分:一是將全部種糧農民直接補貼和農作物良種補貼資金,以及農資綜合補貼存量資金的80%,用于耕地地力保護;二是將農資綜合補貼存量資金的20%,加上農業“三項補貼”的增量資金,統籌用于支持糧食生產適度規模經營。

                (三)省定貧困村專項資金(140萬元)

                主要用于支持28個省定貧困村脫貧建設,結合實際形成我縣“1+7+23”脫貧攻堅政策支撐體系,因村制宜,因戶施策,大力實施精準脫貧“五大工程”,開展“五大行動”,推進產業扶貧和小額信貸,年底完成脫貧1.52萬人以上,28個省定貧困村全部摘帽的目標。

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表1)

                部門財政撥款收支總表

                單位:萬元

              收  入

              支   出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              3238.22

              一、本年支出

              3238.22

              經費撥款

              3198.22

              (一)一般公共服務支出

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              40

              (二)國防支出

              二、政府性基金收入

              (三)公共安全支出

              (四)教育支出

              (五)科學技術支出

              (六)文化體育與傳媒支出

              (七)社會保障和就業支出

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

              (九)節能環保支出

              (十)城鄉社區支出

              (十一)農林水支出

              (十二)交通運輸支出

              (十三)資源勘探信息等支出

              (十四)商業服務業等支出

              (十五)金融支出

              (十六)國土海洋氣象等支出

              (十七)住房保障支出

              (十八)糧油物資儲備支出

              (十九)其他支出

              二、結轉下年

              收 入 總計

              3238.22

              支 出 總 計

              3238.22

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表2)

                一般公共預算支出表

                單位:萬元

              功能分類科目

              預算數

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              合計

              3542.22

              1109.22

              2433.00

              2130101

              行政運行

              1109.22

              1109.22

              2130104

              事業運行

              175.00

              175.00

              2130106

              科技轉化與推廣服務

              60.00

              60.00

              2130108

              病蟲害控制

              10.00

              10.00

              2130109

              農產品質量安全

              40.00

              40.00

              2130112

              農業行業業務管理

              298.00

              298.00

              2130120

              穩定農民收入補貼

              30.00

              30.00

              2130124

              農業組織化與產業化經營

              100.00

              100.00

              2130199

              其他農業支出

              570.00

              570.00

              2139999

              其他農林水支出

              1150.00

              1150.00

              合    計

              3542.22

              1109.22

              2433.00

                                  

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表3)

                一般公共預算基本支出表

                單位:萬元

              經濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              301

              工資福利支出

              863.55

              863.55

              302

              商品和服務支出

              161.78

              161.78

              302

              對個人及家庭補助

              79.89

              79.99

              合  計

              1105.22

              943.44

              161.78

                               

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表4)

                一般公共預算“三公”經費支出表

                單位:萬元

              上年預算數

              本年預算數

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              65

              20

              20

              45

              74.37

              28

              28

              46.37

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表5)

                政府性基金預算支出表

                單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

              無此項預算支出

              合計

                                  

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表6)

                部門收支總表

                單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              3238.22

              一、本年支出

              3542.22

              經費撥款

              (一)一般公共服務支出

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              40

              (二)國防支出

              二、政府性基金收入

              (三)公共安全支出

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

              4

              (四)教育支出

              四、上級補助收入

              300

              (五)科學技術支出

              五、其他收入

              (六)文化體育與傳媒支出

              (七)社會保障和就業支出

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

              (九)節能環保支出

              (十)城鄉社區支出

              (十一)農林水支出

              3542.22

              (十二)交通運輸支出

              (十三)資源勘探信息等支出

              (十四)商業服務業等支出

              (十五)金融支出

              (十六)國土海洋氣象等支出

              (十七)住房保障支出

              (十八)糧油物資儲備支出

              (十九)其他支出

              二、結轉下年

              收入總計

              3542.22

              支 出 總 計

              3542.22

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表7)

                部門收入總表

                單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              2130101

              行政運行

              1109.22

              1105.22

              1105.22

              4

              2130104

              事業支行

              175.00

              175.00

              175.00

              2130106

              科技轉化與推廣服務

              60.00

              60.00

              60.00

              2130108

              病蟲害控制

              10.00

              10.00

              10.00

              2130109

              農產品質量安全

              40.00

              40.00

              40.00

              2130112

              農業行業業務管理

              298.00

              298.00

              298.00

              2130120

              穩定農民收入補貼

              30.00

              30.00

              30.00

              2130424

              農業組織化與產業經營

              100.00

              100.00

              100.00

              2130199

              其他農業支出

              570.00

              570.00

              530.00

              40

              2139999

              其他農林水支出

              1150.00

              850.00

              850.00

              300

              合計

              3542.22

              3238.22

              3198.22

              40

              4

              300

                                                 

                附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表8)

                部門支出總表

                單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              2130101

              行政運行

              1109.22

              1109.22

              2130104

              事業支行

              175.00

              175.00

              2130106

              科技轉化與推廣服務

              60.00

              60.00

              2130108

              病蟲害控制

              10.00

              10.00

              2130109

              農產品質量安全

              40.00

              40.00

              2130112

              農業行業業務管理

              98.00

              98.00

              2130120

              穩定農民收入補貼

              30.00

              30.00

              2130424

              農業組織化與產業經營

              00.00

              00.00

              2130199

              其他農業支出

              70.00

              70.00

              2139999

              其他農林水支出

              1150.00

              1150.00

              合計

              3542.22

              1109.22

              2433.00

                                  

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表1)

                部門收支決算總表

                單位:萬元

              項目

              行次

              決算數

              項目(按功能分類)

              行次

              決算數

              一、財政撥款收入

              1

              一、一般公共服務支出

              37

              其中:政府性基金預算財政撥款

              2

              二、外交支出

              38

              二、上級補助收入

              3

              三、國防支出

              39

              三、事業收入

              4

              四、公共安全支出

              40

              四、經營收入

              5

              五、教育支出

              41

              五、附屬單位上繳收入

              6

              六、科學技術支出

              42

              六、其他收入

              7

              七、文化體育與傳媒支出

              43

              8

              八、社會保障和就業支出

              44

              9

              九、醫療衛生與計劃生育支出

              45

              10

              十、節能環保支出

              46

              11

              十一、城鄉社區支出

              47

              12

              十二、農林水支出

              48

              13

              十三、交通運輸支出

              49

              14

              十四、資源勘探信息等支出

              50

              15

              十五、商業服務業等支出

              51

              16

              十六、金融支出

              52

              17

              十七、援助其他地區支出

              53

              18

              十八、國土海洋氣象等支出

              54

              19

              十九、住房保障支出

              55

              20

              二十、糧油物資儲備支出

              56

              21

              二十一、其他支出

              57

              22

              二十二、債務還本支出

              58

              23

              二十三、債務付息支出

              59

              本年收入合計

              24

              本年支出合計

              60

              用事業基金彌補收支差額

              25

              結余分配

              61

              年初結轉和結余

              26

              交納所得稅

              62

              基本支出結轉

              27

              提取職工福利基金

              63

              項目支出結轉和結余

              28

              轉入事業基金

              64

              經營結余

              29

              其他

              65

              30

              年末結轉和結余

              66

              31

              基本支出結轉

              67

              32

              項目支出結轉和結余

              68

              33

              經營結余

              69

              34

              70

              35

              71

              總計

              36

              總計

              72

              收    入

              支    出

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表2)

                部門收入決算表

                單位:萬元

              項目

              本年收入合計

              財政撥款收入

              上級補助收入

              事業收入

              經營收入

              附屬單位上繳收入

              其他收入

                

              支出功能分類科目編碼

              科目名稱

                
                
                

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

                

              合計

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表3)

                部門支出決算表

                單位:萬元

              項目

              本年

              支出

              合計

              基本支出

              項目支出

              上繳上級

              支出

              經營支出

              對附屬單位補助支出

                

              支出功能分類科目編碼

              科目名稱

                
                
                

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

                

              合計

                
                
                
                
                
                
                
                
                

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表4)

                部門財政撥款收支決算總表

                單位:萬元

              一、一般公共預算財政撥款

              1

              一、一般公共服務支出

              31

              二、政府性基金預算財政撥款

              2

              二、外交支出

              32

              3

              三、國防支出

              33

              4

              四、公共安全支出

              34

              5

              五、教育支出

              35

              6

              六、科學技術支出

              36

              7

              七、文化體育與傳媒支出

              37

              8

              八、社會保障和就業支出

              38

              9

              九、醫療衛生與計劃生育支出

              39

              10

              十、節能環保支出

              40

              11

              十一、城鄉社區支出

              41

              12

              十二、農林水支出

              42

              13

              十三、交通運輸支出

              43

              14

              十四、資源勘探信息等支出

              44

              15

              十五、商業服務業等支出

              45

              16

              十六、金融支出

              46

              17

              十七、援助其他地區支出

              47

              18

              十八、國土海洋氣象等支出

              48

              19

              十九、住房保障支出

              49

              20

              二十、糧油物資儲備支出

              50

              21

              二十一、其他支出

              51

              22

              二十二、債務還本支出

              52

              23

              二十三、債務付息支出

              53

              本年收入合計

              24

              本年支出合計

              77

              25

              78

              年初財政撥款結轉和結余

              26

              年末財政撥款結轉和結余

              79

              一、一般公共預算財政撥款

              27

              基本支出結轉

              80

              二、政府性基金預算財政撥款

              28

              項目支出結轉和結余

              81

              29

              82

              總計

              30

              總計

              83

              收     入

              支     出

              項    目

              行次

              決算數

              項目(按功能分類)

              行次

              決算數

              合計

              一般公共預算財政撥款

              政府性基金預算財政撥款

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表5)

                一般公共預算財政撥款支出決算表

                金額:萬元

              項目

              本年支出合計

              基本支出

              項目支出

                

              支出功能分類科目編碼

              科目名稱

                
                
                

              合計

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                  

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表6)

                一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                單位:萬元

              項目

              本年支出合計

              人員經費

              公用經費

                

              支出功能分類科目編碼

              科目名稱

                
                

              合計

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                  

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表7)

                一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                單位:萬元

              項  目

              行次

              統計數

              欄  次

              1

              一、“三公”經費支出

              1

              (一)支出合計

              2

              1.因公出國(境)費

              3

              2.公務用車購置及運行維護費

              4

              (1)公務用車購置費

              5

              (2)公務用車運行維護費

              6

              3.公務接待費

              7

              (1)國內接待費

              8

              (2)國(境)外接待費

              9

              (二)相關統計數

              10

              1.因公出國(境)團組數(個)

              11

              2.因公出國(境)人次數(人)

              12

              3.公務用車購置數(輛)

              13

              4.公務用車保有量(輛)

              14

              5.國內公務接待批次(個)

              15

              6.國內公務接待人次(人)

              16

              7.國(境)外公務接待批次(個)

              17

              8.國(境)外公務接待人次(人)

              18

                附件4:部門決算和“三公”經費決算公開參考表格(表8)

                政府性基金預算財政撥款收支決算表

                單位:萬元

              項目

              年初結轉和結余

              本年收入

              本年支出

              年末結轉

              和結余

                

              支出功能分類科目編碼

              科目

              名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

                
                
                

              合計

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                           

               
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