湘潭縣公路局2017年度部門決算公開情況說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-07-30 09:59
第一部分:單位概況
一、主要職能
(一)貫徹執行國家和省、市、縣關于公路建設、養護、管理工作的方針政策、法律法規和規章,承擔縣境內縣、鄉、村級公路及橋梁的建設、養護等職責。
(二)按照全縣公路發展規劃,負責擬訂全縣公路管理與考核辦法,負責制定公路技術改造方案,編制公路的改建、養護計劃,并組織實施。
(三)負責全縣公路建設、養護資金的計劃上報和組織實施。
(四)負責全縣境內干線公路、縣道、農村公路路基、路面、橋涵、隧道及公路附屬設施的建設、改造升級、日常養護和兩側綠化帶的建設、管理以及大中修工程建設、危橋改造、公路水毀搶修、安保工程建設、公路應急搶險等工作;負責全縣公路養護和路況目標任務的實施和路況質量評定工作。
(五)按照農村公路養護管理的相關內容規定,負責全縣(農村)公路和橋梁狀況的調查,建立健全(農村)公路和橋梁狀況跟蹤調查臺賬,并指導協助鄉鎮政府制訂鄉、村公路日常養護及大、中、小修計劃,負責農村公路養護制度的落實、檢查和考核工作。
(六)負責國防公路戰備工作,保證戰時公路暢通。
(七)負責組織公路建設、養護科學技術研究和新技術、新材料、新工藝、新項目的推廣應用及公路行業專業人員培訓工作。
(八)承辦縣委、縣人民政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構成
全局現有在職職工251人,下轄9個職能股室和工會,職能股室分別為辦公室、組織人事股、財務股、安全法規股、養護股、工程股、計劃質監股、紀檢監察室和路政大隊;有吳家巷中心養護站、河口中心養護站、楊嘉橋中心養護站、回龍橋中心養護站和青山橋中心養護站5個公路養護管理站。全局經濟業務由財務股統一核算,設置一個財務賬套。
第二部分:湘潭縣公路局2017年度部門決算情況說明
一、關于湘潭縣公路局2017年收入支出決算總體情況說明
(一)收入總計106778787.81元
1、財政補助收入82136060.35元
2、上級補助收入24282357元
3、其他收入360370.46元
(二)、支出共計106778787.81元
1、基本支出37120125.01元
①人員經費支出28394705.10元
②日常公用經費支出8725419.90元
2、項目支出69658662.8元
基本支出與上年決算數相比增加22.11%,項目支出與上年決算數相比增加66.72% 。
二、關于湘潭縣公路局2017年度收入決算情況說明
收入總計106778787.81元。其中:
1、財政補助收入82136060.35元(具體明細為①財政預算內撥款68433498.64元,②代扣養老保險單位部分及工會經費135658元,③結算專戶撥款數13566903.71元。),占比76.92%
2、上級補助收入24282357元,占比22.74%
3、其他收入360370.46元,占比0.34%
三、關于湘潭縣公路局2017年度支出決算情況說明
支出總計106778787.81元。其中:基本支出37120125.01元,占比34.76%;項目支出69658662.80元,占比65.24%。
四、關于湘潭縣公路局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收入82136060.35元,與上年決算數相比增加30.34%
五、關于湘潭縣公路局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
財政撥款支出82136060.35元,與上年決算數相比增加30.34%
(二)財政撥款支出決算結構情況
其中工資福利支出25492851.41元,占比31.04%
商品和服務支出52281355.24元,占比63.65%(含項目支出調入數)
對個人和家庭補助支出2901853.70元,占比3.53%
其他資本性支出1460000元,占比1.78%
六、關于湘潭縣公路局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一級科目 | 金額 | 一級科目占基本支出的比例(%) | 二級科目 | 金額 | 二級科目占相應一級科目的比例(%) |
工資福利支出 | 25492851.41 | 68.68 | 基本工資 | 10921370.22 | 42.84 |
津貼補貼 | 35165 | 0.14 | |||
獎金 | 3652243 | 14.33 | |||
其他社會保障繳費 | 4529874.29 | 17.76 | |||
伙食補助費 | 165915 | 0.65 | |||
績效工資 | 5845168.9 | 22.93 | |||
其他工資福利支出 | 343115 | 1.35 | |||
商品和服務支出 | 7265419.9 | 19.57 | 辦公費 | 218402.3 | 3 |
手續費 | 1973.74 | 0.03 | |||
水費 | 11150.93 | 0.15 | |||
電費 | 81938.3 | 1.13 | |||
郵電費 | 191945.42 | 2.64 | |||
物業管理費 | 320749.57 | 4.41 | |||
差旅費 | 30871.5 | 0.42 | |||
維修(護)費 | 30748 | 0.42 | |||
會議費 | 2400 | 0.03 | |||
培訓費 | 42738.5 | 0.59 | |||
公務接待費 | 334588.6 | 4.6 | |||
被裝購置費 | 12190 | 0.16 | |||
勞務費 | 54394.54 | 0.75 | |||
委托業務費 | 4510514.29 | 62.08 | |||
工會經費 | 470678 | 6.48 | |||
福利費 | 316201 | 4.35 | |||
公務用車運行維護費 | 362710.81 | 4.99 | |||
其他商品和服務支出 | 271224.4 | 3.73 | |||
對個人和家庭的補助 | 2901853.7 | 7.82 | 退休費 | 838008.7 | 28.88 |
撫恤金 | 40532 | 1.4 | |||
生活補助 | 19218 | 0.66 | |||
獎勵金 | 29280 | 1 | |||
住房公積金 | 1974815 | 68.06 | |||
其他資本性支出 | 1460000 | 3.93 | 專用設備購置 | 1460000 | 100 |
合計 | 37120125.01 | 100 |
七、關于湘潭縣公路局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2017年湘潭縣公路局三公經費支出69.73萬元,其中公務用車運行維護費36.27萬元、公務接待費33.46萬元,沒有發生因公出國(境)費用;年初部門預算96萬元,其中公務用車運行維護費48萬元、公務接待費48萬元,全年支出與年初預算相比減少。
八、關于湘潭縣公路局2017年度政府性基金預算收入支出決算情況:本單位無此業務。
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