湘潭縣商務糧食局2018年部門預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2018-02-02 16:39
一、單位基本情況
我單位屬全額撥款的行政單位,下屬二級機構4個,分別是湘潭縣投資促進服務中心、湘潭縣商務糧食綜合執法大隊湘潭縣檳榔產業管理辦公室、湘潭縣外派勞務服務中心。(說明:湘潭縣市場服務中心,于2017年3月1日移交湘潭縣城管局)
編制人數82人,實有在職人員78人。其中統發人員68人,非統發全額人員1人,人事代理人員1人、臨時人員6人。遺屬補助6人,退休人員58人,離休人員1人。車輛編制數1輛,實有1輛,其中執法車輛1輛。
二、主要工作職能
(一)貫徹落實國家、省、市有關內外貿易、對外投資、國際經濟合作、招商引資、糧食流通的發展戰略、方針、政策;擬定全縣商務經濟、利用外資、糧食宏觀調控總量平衡、糧食流通以及糧食行業等相應的中長期發展規劃以及規定、辦法和措施;研究區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢并提出相關建議。
。ǘ┭芯刻岢隽魍w制改革建議;指導商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的建議;培育發展城鄉市場,推進流通產業結構調整和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式。
(三)擬定全縣規范流通領域市場、流通秩序和打破市場壟斷、地區封鎖的有關規定;提出規范全縣市場秩序工作的建議,承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任;推動商務領域信用建設,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理,建立健全統一、開放、競爭、有序的市場體系;擬定城市商業網點規劃,推進商業體系建設和農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。
。ㄋ模┏袚M織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導。
。ㄎ澹⿺M定全縣商品流通(含物流業)和餐飲、住宿、美容美發、洗染等商貿服務業行業管理的有關規范性文件,制定實施細則和市場準則,調查研究流通行業重大問題,提出政策建議;負責全縣成品油經營以及拍賣、典當、租賃、直銷、舊貨流通活動的監督管理;指導報廢汽車管理、再生資源回收工作。
。⿺M定全縣醫藥流通行業發展規劃,配合實施國家基本藥物制度,提高行業組織化程度和現代化水平,逐步建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設。
(七)擬定全縣農貿市場發展規劃以及全縣農貿市場管理辦法。承擔縣域內居民生活“菜籃子”工程建設,保障居民生活必需品的供給。承擔農貿市場管理及維護工作,推進市場穩步健康發展。
(八)執行國家制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口配額招標政策;指導進出口配額、許可證的申請、實施和管理工作。
。ň牛┴瀼貓绦袊覍ν饧夹g貿易、進出口管理以及鼓勵技術和成套設備出口的政策;推進進出口貿易標準化工作。
(十)牽頭擬定服務貿易和服務外包發展規劃并開展相關工作;推動服務對外承包平臺建設。
(十一)配合省、市商務部門做好反傾銷、反補貼、保障措施和其他與進出口公平貿易有關工作以及全縣產業損害調查;指導外貿企業做好反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。
(十二)承擔全縣對外經濟技術合作工作,指導和監督全縣對外承包工程、勞務合作等業務的管理。
。ㄊ┴撠熃M織參與商務部、省政府、市政府舉辦的內外貿易促銷活動,對外經濟技術合作活動;指導、協調以湘潭縣名義在境內外舉辦的各種內外貿交易會、展覽會、展銷會等活動。
(十四)承擔全縣商務糧食系統統計及其信息發布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網絡和電子商務建設;指導全縣商貿流通行業協會、學會等社團組織工作。
。ㄊ澹┙y籌全縣招商引資工作的開展和管理,監督優惠政策的落實,考核全縣各級各部門招商引資情況;制定有關利用外資,改善投資環境的實施辦法和規范性文件。
(十六)負責管理全縣對外投資,涉外經濟合作業務;調查經濟環境;分析研究全縣外來投資情況,統一對外發布重點招商項目;跟蹤調度重點招商項目并督促落實;依審批外商投資項目的合同、章程及法律規定的變更事項。
。ㄊ撸┴撠熗鈦硗顿Y項目的審核;協調外來投資企業在投資、生產經營過程中的具體問題,接受外來投資企業的來信來訪和投訴,督促檢查外來投資企業執行有關法律法規和履行合同、章程情況;為外來投資企業提供政策法規業務咨詢服務;負責外來投資企業家協會工作。
(十八)監督全縣各級各部門對外來投資企業的收費和服務;全程代辦相關職能部門辦理的有關證照手續,收取行政規費,為外來投資企業創造更好的投資環境。
(十九)負責對外發布招商引資信息;負責與境內外企業財團,各界人士聯絡;組織舉辦或參與各類招商活動;負責利用外資的各類統計報表,綜合上報和檢查考核;做好招商引資中介人獎勵的前期準備工作。
。ǘ┏袚Z食監測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調控的具體工作;指導、協調最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作;保障軍隊糧食供應。
。ǘ唬┏袚h級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出縣級儲備糧的規模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議;會同有關部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監督實施;協調國家、省級儲備糧、市級儲備糧與縣糧食購銷的關系;負責全縣儲備糧的庫存、質量和安全。
。ǘ┴撠煂θh糧食流通監督管理,監督檢查全縣糧食企業執行國家糧食購銷政策和有關法律法規;承擔縣內糧食收購資格的核準工作;會同有關部門做好糧食行業的執法檢查工作;維護正常的糧食流通秩序。
(二十三)會同有關部門擬定全縣糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施;編制全縣糧食倉儲、加工和流通建設的規劃;負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量、安全、原糧衛生進行監督管理;指導行業的技術改造和新技術推廣,組織指導全縣糧食行業安全保衛工作。
(二十四)協調糧食行業重點項目(基本建設、技術改造、資金引進)的審核、申報、驗收等有關工作;指導監管全縣糧食行業財務核算;督促檢查各項糧食補貼資金的使用和管理情況;負責本系統國有資產的監督管理工作。
。ǘ澹┴撠熑h商務糧食系統企業改制遺留問題的處理。
(二十六)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算14077311.29元,其中本級財政補助收入13697311.29元,納入預算管理的非稅收入380000元,上級補助收入0萬元,上年結轉收入0萬元。
部門收入預算14077311.29元,其中本級財政補助收入13697311.29元,納入預算管理的非稅收入380000元,上級補助收入安排支出0萬元,其他資金(含上年結轉收入)安排支出0萬元。
。ㄒ唬┗局С銮闆r
人員工資福利支出7102446.29元(其中基本工資2271432元,地區性津補貼1453872元),商品服務支出919105元,對個人和家庭補助支出55760元。
(二)項目支出情況
1、綜合執法及馬路市場整治經費50萬元。用于商務糧食執法綜合大隊對油站、糧食企業、馬路市場等的執法檢查產生的費用。
2、檳榔辦經費40萬元。用于制定行業產業規劃,擬定行業標準,指導、支持和服務檳榔企業。
3、招商引資工作專項經費200萬元。用于接待客商、外出招商、引進招商等方面產生的費用。
4、地方儲備糧補貼費用211萬元。用于承儲1萬噸縣級儲備糧產生的保管、輪換、收購費用及財政貼息。其中:費用112.66萬元(按相關文件標準撥付)、利息預計98.34萬元。
5、商務貿易管理經費19萬元。用于1個人事代理人員的工資支出4萬及臨聘人員5人15萬。
。ㄈ“三公”經費預算情況
我局嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求,從嚴控制“三公”經費,2018年“三公”經費預算數124萬元,其中公務用車運行費6萬元(公務車編制1臺×6萬元/臺年、今年無公務用車購置預算安排,招待費118萬元(含招商引資專項招待費),因公出國(境)費0元。
。ㄋ模C關運行經費預算情況
本年度機關運行經費預算支出為7102446.29元(其中基本工資2271432元,地區性津補貼1453872元),商品服務支出919105元,對個人和家庭補助支出55760元。
(五)政府采購支出預算情況
本年度機關預算政府采購支出主要用于:辦公樓維護改造、部分辦公設備更新、辦公用品采購、《招商手冊》印刷等。
四、部門預算績效管理情況
。ㄒ唬⿲嵤┎块T預算績效管理的單位范圍
縣商務糧食局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:縣商務糧食局本級共1家單位。
。ǘ⿲嵤┎块T預算績效管理的項目情況及工作要求
2018年本單位5共個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,于次年開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。
五、部門政府性基金預算收支情況
無。
六、其他需要說明情況
。ㄒ唬﹪匈Y產占有使用情況
截至2018年1月31日,本單位共有車輛1輛,為其他用車,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。安排購置價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。
七、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
。ǘ┦聵I收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
。┥夏杲Y轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
。ò耍╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
(九)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
。ㄊ┦聵I單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十一)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發生的支出。
(十二)“三公”經費:是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
。ㄊC關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1407.7311 | 一、本年支出 | 1407.7311 |
經費撥款 | 1407.7311 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 1407.7311 | 支 出 總 計 | 1407.7311 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2011301 | 行政運行(商貿事務) | 710.2446 | 710.2446 | |||
2011302 | 一般行政管理事務 | 97.4865 | 97.4865 | |||
2011399 | 其他商貿事務支出 | 389 | 389 | |||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 211 | 211 | |||
合 計 | 1407.7311 | 807.7311 | 600 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 710.2446 | 710.2446 | ||
302 | 商品和服務支出 | 91.9105 | 91.9105 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 5.576 | 5.576 | ||
合 計 | 807.7311 | 710.2446 | 97.4865 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
122.28 | 6 | 6 | 116.28 | 122.2616 | 6 | 6 | 116.2616 | ||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
無 | ||||||
合計 | ||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 1407.7311 | 一、本年支出 | 1407.7311 |
經費撥款 | 1369.7311 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 38 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | (五)科學技術支出 | ||
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 1407.7311 | 支 出 總 計 | 1407.7311 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2011301 | 行政運行(商貿事務) | 710.2446 | 710.2446 | 710.2446 | |||||||
2011302 | 一般行政管理事務 | 97.4865 | 97.4865 | 97.4865 | |||||||
2011399 | 其他商貿事務支出 | 389 | 389 | 351 | 38 | ||||||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 211 | 211 | 211 | |||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2011301 | 行政運行(商貿事務) | 710.2446 | 710.2446 | |||
2011302 | 一般行政管理事務 | 97.4865 | 97.4865 | |||
2011399 | 其他商貿事務支出 | 389 | 389 | |||
2220199 | 其他糧油事務支出 | 211 | 211 | |||
合計 | 1407.7311 | |||||
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