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              索引號:4303000006/2021-967205 發布機構:民政局 發布目錄:財政信息

              湘潭縣民政局2021年度部門預算公開

              湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2021-08-02 16:48

               目錄

              第一部分2021年部門預算說明

              第二部分2021年度部門預算表格

              一、財政撥款收支總表

              二、一般公共預算支出表

              三、一般公共預算基本支出表

              四、一般公共預算“三公”經費支出表

              五、政府性基金預算支出表

              六、部門收支總表

              七、部門收入總表

              八、部門支出總表

              注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

              第一部分部門預算說明 

              一、部門基本概況

              (一)職能職責

              1、貫徹執行國家、省、市、縣關于民政工作的方針政策和法律法規。擬訂全縣民政事業發展規劃和政策,并組織實施和監督檢查。推進民政科技和民政行業標準化工作。

              2、依法承擔對全縣社會團體、基金會、民辦非企業單位的登記管理和相應的監督管理責任。負責開展、推動本系統社會組織黨建工作。

              3、承辦上級民政部門和縣政府交辦的革命老區的調查研究、資料收集、宣傳教育及老區開發項目的考察論證、評估審核、資金的監督管理工作。

              4、擬訂全縣社會救助規劃。統籌全縣社會救助體系建設。負責城鄉居民最低生活保障、臨時救助、救急難工作。負責特困人員供養工作。擬訂救助申請家庭收入核查辦法和程序并組織實施。管理和發放上級下撥及縣級安排的社會救助資金。

              5、擬訂全縣社會福利事業發展規劃、政策并組織實施。指導全縣社會福利機構的建設和管理。指導老年人、留守兒童、兒和殘疾人等特殊群體的權益保障工作。指導和監督社會福利資金的管理使用。

              6、擬訂促進慈善事業發展的規劃、政策。組織、指導公益性社會捐助工作。負責全縣性社會福利募捐的管理。

              7、推進全縣養老服務體系建設。負責全縣民辦養老機構的備案,指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構的建設和監督管理。

              8、協調相關部門指導、監管民政系統的安全生產工作。

              9、擬訂全縣城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理相關制度并組織實施。提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議。指導城鄉社區治理和服務管理工作。推動村(居)務公開和基層民主政治建設。指導基層群眾自治組織和社區居委會干部的培訓和表彰。

              10、擬訂全縣行政區劃總體規劃、地名管理辦法并組織實施。負責行政區域界線的勘定和管理工作。負責全縣法定行政區域界線爭議的調查和調處工作。負責地名管理工作。組織建立和管理地名信息資料、檔案。開展地名文化的搜集、整理、宣傳、保護工作。

              11、貫徹執行婚姻登記、殯葬管理和收養政策并組織實施。推進婚俗和殯葬改革。負責全縣收養登記工作。配合有關部門保護婦女兒童的合法權益。牽頭負責全縣生活無著的流浪乞討人員和流浪未成年人等的救助管理和救助保護工作。

              12、擬訂全縣福利彩票銷售規劃,組織指導和規范管理全縣福利彩票銷售工作。指導、監督全縣福彩公益金的管理和使用。

              13、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

              (二)機構設置

              湘潭縣民政局實有在職人員47人,其中行政編制 12人,事業編制 35人,退休人員 58人,局機關遺屬 4人。

              湘潭縣民政局機關內設辦公室、政策法規股(審批服務股)、規劃財務股、社會組織管理股(社會組織綜合黨委辦公室)、社會救助股、基層政權和社區治理股(老區辦)、區劃地名股、社會事務(兒童福利股)、養老服務股(縣慈善辦)、離退休人員管理股(黨務人事股)、湘潭縣救助申請家庭經濟狀況核對中心、湘潭縣殯葬執法大隊、湘潭縣民政局婚姻登記中心、湘潭縣慈善會服務中心、湘潭縣福利彩票中心、湘潭縣城市生活無著流浪乞討人員救助站、湘潭縣留守人員關愛保護中心、湘潭縣社會福利中心(湘潭縣兒童福利院)。

              二、部門預算單位構成

              民政局部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

              三、部門收支總體情況

              (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算18532.1255萬元,其中,一般公共預算撥款6978.7455萬元(納入預算撥款管理的非稅收入撥款10萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元, 上級補助收入11553.38。收入較去年增加424.6913萬元,主要是由于增加了黨建+蓮湘頤老項目資金。

              (二)支出預算:2021年本部門支出預算18532.1255萬元,其中,社會保障和就業支出18532.1255萬元,支出較去年增加424.6913萬元,主要是由于增加了黨建+蓮湘頤老項目資金。

              四、一般公共預算撥款支出預算

              2021年本部門一般公共預算撥款支出預算18532.1255萬元,其中,基本支出630.7255萬元,項目支出17901.4萬元。具體安排情況如下:

              (一)基本支出:2021年年初預算數為630.7255萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,工資福利支出517.235萬元,包括基本工資172.8732萬元;地區津補貼105.984萬元;獎金113.1576萬元;機關事業單位基本養老保險繳費46.7643萬元;職工基本醫療保險繳費30.6891萬元;其他社會保障繳費3.5136萬元;住房公積金44.2532萬元。

              商品服務支出105.2485萬元:辦公費5.1萬元;印刷費2.55萬元;水費1.02萬元;電費4.08萬元;差旅費3.06萬元;郵電費1.02萬元;公務出行交通補助34.14萬元;維修(護)費2.55萬元;會議費2.55萬元;公務用車運行維護費9.6萬元;培訓費2.55萬元;公務接待費5.1萬元;工會經費5.5771萬元;福利費6.9714萬元;其他日常公用支出19.38萬元。

              對個人和家庭的補助支出8.242萬元:撫恤金2.442萬元;生活補助5.8萬元。

              (二)項目支出:共計有11個項目,2021年年初預算數為17901.4萬元(一般公共預算撥款支出6348.02萬元,上級補助11553.38萬元)。

              部門項目預算支出64萬元,主要包括:民政事務支出64萬元(一般公共預算撥款54萬元,納入預算撥款管理的非稅收入10萬元)用于各項民政事務管理的支出。

              社保專項預算支出17837.4萬元,主要包括:

              1.孤兒生活費發放及困境兒童基本生活保障金發放119.5萬元(一般公共預算撥款68.02萬元,上級補助51.48萬元)用于孤兒生活費及困境兒童補貼。

              2.留守人員關愛保護373萬元(一般公共預算撥款138萬元,上級補助235萬元)主要用于留守兒童慰問活動費用、事實無人撫養兒童補助。

              3.城市居民最低生活保障558萬元(其中一般公共預算撥款468萬元,上級補助90萬元)主要用于城市低保人員低保補助。

              4.農村居民最低生活保障7332萬元(其中一般公共預算撥款432萬元,上級補助6900萬元)主要用于農村低保人員低保補助。

              5.特困人員救助供養6410萬元(其中一般公共預算撥款3760萬元,上級補助2650萬元)主要用于特困人員生活費。

              6.殘疾人兩項補貼1878.3萬元(其中一般公共預算撥款567萬元,上級補助1311.3萬元)主要用于困難殘疾人補助和重度殘疾補助。

              7.百歲老人長壽保健金及高齡老人生活補貼425萬元(其中一般公共預算撥款417萬元,上級補助8萬元)主要用于百歲老人和高齡老人生活補貼。

              8.黨建+蓮湘頤老404萬元 (其中一般公共預算撥款404萬元)主要用于養老服務體系建設。

              9.社會組織孵化中心運營資金10萬元(其中上級補助10萬元)用于社會組織孵化。

              10.事實無人撫養兒童生活費327.6萬元(其中一般公共預算撥款30萬元,上級補助297.6萬元)用于事實無人撫養兒童生活費和補貼。

              五、政府性基金預算支出

              本部門無政府性基金安排的支出

              六、其他重要事項的情況說明

              (一)機關運行經費:2021年本單位或部門的機關運行經費當年一般公共預算撥款105.2485萬元,比2020年預算增加40.1888萬元,增加61.86%。主要是增加了公務出行交通補助34.14萬元。

              (二)“三公”經費預算:2021年“三公”經費預算數14.7萬元,其中:公務接待費5.10萬元,公務用車購置及運行費9.60萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 9.60萬元),因公出國(境)費0元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.3萬元,主要是進一步壓減三公經費支出。  

              (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算2.55萬元,擬召開 3會議,人數150 人,內容為蓮湘頤老建設;培訓費預算2.55萬元,擬開展 2培訓,人數136 人,內容為民生員及社工培訓,擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

              (四)政府采購情況:2021年年初政府采購預算總額為890.31萬元,其中貨物類采購預算277.77萬元,工程類采購預算16萬元,服務類采購預算596.54萬元。

              (五)國有資產占用情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

              (六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為18532.1255萬元(一般公共預算撥款6978.7455萬元,上級補助收入11553.38萬元)。其中:基本支出630.7255萬元,項目支出17901.4萬元,無重點績效項目。

              七、名詞解釋

              1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

              3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              第二部分2021年部門預算表 

              部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表1)

              財政撥款收支總表

              單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              6978.7455

              一、本年支出

              6978.7455

              經費撥款

              6968.7455

              (一)一般公共服務支出

               

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              10

              (二)公共安全支出

               

              二、政府性基金收入

               

              (三)國防支出

               

              其中:1、代扣養老保險金

               

              (四)教育支出

               

               

              (五)科學技術支出

               

               

              (六)文化體育與傳媒支出

               

               

              (七)社會保障和就業支出

              6978.7455

               

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

               

               

              (九)節能環保支出

               

               

              (十)城鄉社區支出

               

               

              (十一)農林水支出

               

               

              (十二)交通運輸支出

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

              (十四)商業服務業等支出

               

               

              (十五)金融支出

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

              (十九)其他支出

               

               

               

              二、結轉下年

               

              收入總計

              6978.7455

              支出總計

              6978.7455

              部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表2)

              一般公共預算支出表

              單位:萬元

              功能分類科目

              預算數

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              基本支出

              項目支出

              208

               

               

              社會保障和就業支出

              6978.7455

              630.7255

              6348.02

              208

              02

               

              民政管理事務

              694.7255

              630.7255

              64

              208

              02

              01

              行政運行

              525.477

              525.477

               

              208

              02

              02

              一般行政管理事務

              105.2485

              105.2485

               

              208

              02

              99

              其他民政管理事務支出

              64

               

              64

              208

              10

               

              社會福利

              1057.02

               

              1057.02

              208

              10

              01

              兒童福利

              236.02

               

              236.02

              208

              10

              02

              老年福利

              821

               

              821

              208

              11

               

              殘疾人事業

              567

               

              567

              208

              11

              07

              殘疾人生活和護理補貼

              567

               

              567

              208

              19

               

              最低生活保障

              900

               

              900

              208

              19

              01

              城市最低生活保障

              468.00

               

              468.00

              208

              19

              02

              農村最低生活保障

              432.00

               

              432.00

              208

              21

               

              特困人員救助供養

              3760.00

               

              3760.00

              208

              21

              02

              農村特困人員救助供養支出

              3760.00

               

              3760.00

               

               

               

              合計:

              6978.7455

              630.7255

              6348.02

              部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表3)

              一般公共預算基本支出表

              單位:萬元

              經濟分類科目

              基本支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              301

              工資福利支出

              517.235

              517.235

               

              30101

              其中:基本工資

              172.8732

              172.8732

               

              30102

              地區津補貼

              105.984

              105.984

               

              30103

              獎金

              113.1576

              113.1576

               

              30110

              職工基本醫療保險繳費

              30.6891

              30.6891

               

              30108

              機關事業單位養老保險繳費

              46.7643

              46.7643

               

              30112

              其他社會保障繳費

              3.5136

              3.5136

               

              30113

              住房公積金

              44.2532

              44.2532

               

              302

              商品和服務支出

              105.2485

               

              105.2485

              30201

              其中:辦公費

              5.10

               

              5.10

              30202

              印刷費

              2.55

               

              2.55

              30205

              水費

              1.02

               

              1.02

              30206

              電費

              4.08

               

              4.08

              30207

              郵電費

              1.02

               

              1.02

              30239

              公務出行交通補助

              34.14

               

              34.14

              30211

              差旅費

              3.06

               

              3.06

              30213

              維修(護)費

              2.55

               

              2.55

              30215

              會議費

              2.55

               

              2.55

              30216

              培訓費

              2.55

               

              2.55

              30217

              公務接待費

              5.10

               

              5.10

              30228

              工會經費

              5.5771

               

              5.5771

              30229

              福利費

              6.9714

               

              6.9714

              30231

              公務用車運行維護費

              9.6

               

              9.6

              30299

              其他商品服務支出

              19.38

               

              19.38

              303

              對個人和家庭補助

              8.242

              8.242

               

              30304

              撫恤金

              2.442

              2.442

               

              30305

              生活補助

              5.8

              5.8

               

              合計

               

              630.7255

              525.477

              105.2485

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4) 

              一般公共預算“三公”經費支出表

              單位:萬元

              上年預算數

              本年預算數

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公

              出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              小計

              公務用車購置費

              公務用車運行費

              15.00

              0

              9.60

               

              9.60

              5.40

              14.7.

              0

              9.60

              9.60

              5.10

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5) 

              政府性基金預算支出表        

              單位:萬元

              功能分類科目

              本年政府性基金預算財政撥款支出

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              基本支出

              項目支出

              我單位無此項指標 

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)

              部門收支總表

              單位:萬元

              收入

              支出

              項目

              預算數

              項目

              預算數

              一、一般公共預算撥款

              6978.7455

              一、本年支出

              18532.1255

              經費撥款

              6968.7455

              (一)一般公共服務支出

               

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              10

              (二)國防支出

               

              二、政府性基金收入

               

              (三)公共安全支出

               

              三、納入專戶管理的非稅收入撥款

               

              (四)教育支出

               

              四、上級補助收入

              11553.38

              (五)科學技術支出

               

              五、其他收入

               

              (六)文化體育與傳媒支出

               

               

               

              (七)社會保障和就業支出

              18532.1255

               

               

              (八)醫療衛生與計劃生育支出

               

               

               

              (九)節能環保支出

               

               

               

              (十)城鄉社區支出

               

               

               

              (十一)農林水支出

               

               

               

              (十二)交通運輸支出

               

               

               

              (十三)資源勘探信息等支出

               

               

               

              (十四)商業服務業等支出

               

               

               

              (十五)金融支出

               

               

               

              (十六)國土海洋氣象等支出

               

               

               

              (十七)住房保障支出

               

               

               

              (十八)糧油物資儲備支出

               

               

               

              (十九)其他支出

               

               

               

              二、結轉下年

               

              收 入 總 計

              18532.1255

              支 出 總 計

              18532.1255

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)

                部門收入總表                  單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              一般公共預算撥款

              政府性基金收入

              納入專戶管理的非稅收入撥款

              上級補助收入

              其他

              收入

              科目編碼

              科目名稱

              小計

              經費

              撥款

              納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

              208

               

               

              社會保障和就業支出

              18532.1255

              6978.7455

              6968.7455

              10

               

               

              11553.38

               

              208

              02

               

              民政管理事務

              704.7255

              694.7255

              684.7255

              10

               

               

              10

               

              208

              02

              01

              行政運行

              525.477

              525.477

              525.477

               

               

               

               

               

              208

              02

              02

              一般行政管理事務

              105.2485

              105.2485

              105.2485

               

               

               

               

               

              208

              02

              99

              其他民政管理事務支出

              74

              64

              54

              10

               

               

              10

               

              208

              10

               

              社會福利

              1649.1

              1057.02

              1057.02

               

               

               

              592.08

               

              208

              10

              01

              兒童福利

              820.1

              236.02

              236.02

               

               

               

              584.08

               

              208

              10

              02

              老年福利

              829

              821

              821

               

               

               

              8

               

              208

              11

               

              殘疾人事業

              1878.3

              567

              567

               

               

               

              1311.3

               

              208

              11

              07

              殘疾人生活和護理補貼

              1878.3

              567

              567

               

               

               

              1311.3

               

              208

              19

               

              最低生活保障

              7890

              900

              900

               

               

               

              6990

               

              208

              19

              01

              城市最低生活保障

              558

              468.00

              468.00

               

               

               

              90

               

              208

              19

              02

              農村最低生活保障

              7332

              432.00

              432.00

               

               

               

              6900

               

              208

              21

               

              特困人員救助供養

              6410

              3760.00

              3760.00

               

               

               

              2650

               

              208

              21

              02

              農村特困人員救助供養支出

              6410

              3760.00

              3760.00

               

               

               

              2650

               

              合計:

              18532.1255

              6978.7455

              6968.7455

              10

               

               

              11553.38

               

              部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)

              部門支出總表                  單位:萬元

              功能分類科目

              合計

              基本支出

              項目支出

              科目編碼

              科目名稱

              208

               

               

              社會保障和就業支出

              18532.1255

              630.7255

              17901.4

              208

              02

               

              民政管理事務

              704.7255

              630.7255

              74

              208

              02

              01

              行政運行

              525.477

              525.477

               

              208

              02

              02

              一般行政管理事務

              105.2485

              105.2485

               

              208

              02

              99

              其他民政管理事務支出

              74

               

              74

              208

              10

               

              社會福利

              1649.1

               

              1649.1

              208

              10

              01

              兒童福利

              820.1

               

              820.1

              208

              10

              02

              老年福利

              829

               

              829

              208

              11

               

              殘疾人事業

              1878.3

               

              1878.3

              208

              11

              07

              殘疾人生活和護理補貼

              1878.3

               

              1878.3

              208

              19

               

              最低生活保障

              7890

               

              7890

              208

              19

              01

              城市最低生活保障

              558

               

              558

              208

              19

              02

              農村最低生活保障

              7332

               

              7332

              208

              21

               

              特困人員救助供養

              6410

               

              6410

              208

              21

              02

              農村特困人員救助供養支出

              6410

               

              6410

               

              合計

              18532.1255

              630.7255

              17901.4

               
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