湘潭縣城市管理和綜合執法局2020年部門預算和“三公”經費預算公開情況
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-05-29 15:40
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、貫徹執行國家有關城市管理的法律、法規、方針政策,落實縣城規劃和管理;擬訂城市市容和環境衛生、園林綠化、市政、城區戶外廣告設置管理等發展規劃、計劃和規范性文件,并組織實施和監督管理;擬訂并監督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。
2、依據有關法律法規,做好城管宣傳,負責縣城城市各項管理和組織、指揮、協調、監督、檢查,對縣城實施綜合執法管理;負責城區城市日常管理工作和行政執法工作,行使市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權和行使環境保護管理、工商行政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。
3、負責縣城環衛設施規劃、建設和管理,對市容環境衛生進行檢查與監督;負責建成城區主次干道、公共廣場的環境衛生管理工作;負責垃圾中轉站、公共廁所等環衛設施的管理與維護工作;負責城區垃圾清運和垃圾處理工作;為城市各企事業單位、居民提供環衛清掃、垃圾處理有償服務。
4、負責對縣城戶外廣告規劃、設置審批和管理;負責起草戶外廣告管理規定和政策;負責牽頭編制戶外廣告的專項規劃;負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監督管理工作;負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。
5、負責縣城園林綠化的規劃、建設和管理;參與城市建設項目的設計方案審批、竣工驗收;負責城市建設項目配套綠化工程的設計方案審批、施工質量監督、竣工驗收備案和移交接收工作;負責城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實施工作;會同縣城鄉規劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統規劃。
6、負責相應市政工程、公用設施交接和管理工作;負責對城區城市管理相關基礎設施建設與維護項目進行指導、協調、檢查監督;參與城區相應的公用設施、市政工程的規劃編制、設計審核、竣工驗收和項目后評估工作。
7、負責縣城道路、排水等市政設施的規劃、建設、維護和管理,參與防洪設施的規劃建設和管理;負責縣城道路占破審批、管理與監察;負責城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。
8、負責縣城城市規劃區內城市照明設施的日常管理工作;建立健全各項監管制度,確保城市照明設施的完好和正常運行;負責城市照明設施的安全運行與維護及其監督檢查。
9、負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作;負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。
10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置。
湘潭縣城市管理和綜合執法局是縣財政全額撥款事業單位。我局共設有7個二級機構,分別有湘潭縣城市管理綜合執法大隊、湘潭縣市政設施維護中心、湘潭縣環境衛生服務中心、湘潭縣園林綠化服務中心、湘潭縣城市照明設施維護、湘潭縣市場服務中心、湘潭縣公園綜合服務中心。
2020年度我局編制144個,全局實有193人,其中行政10人(含工勤編1人),參公18人,事業編制123人,退休36人,人事代理人員6人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
局機關及局屬二級機構全部經費。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算10097.5萬元,其中,一般公共預算撥款10097.5萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加4484.7萬元,主要是城市管理范圍增加,費用增加。
(二)支出預算:2020年本部門支出預算10097.5萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,城鄉社區支出10097.5萬元。支出較去年增加4484.7萬元,主要是城市管理范圍增加,費用增加。
四、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算10097.5萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0 %;城鄉社區支出10097.5萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年本部門基本支出預算數1646.2萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2020年本部門項目支出預算8451.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:業務性支出171.2萬元,主要用于協管員工資等方面;項目性支出8280.1萬元,主要用于環衛、市政、園林、燈飾等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2020年本部門機關本級的機關運行經費185.6萬元,比上年預算減少52.4萬元,減少22%,主要是厲行節約,減少費用。
(二)“三公”經費預算:2020年本部門機關本級“三公”經費預算數為20.2萬元,其中,公務接待費15.4萬元,公務用車購置及運行費4.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較上年度減少7.64萬元,主要是:一是嚴格按公務接待相關規定進行接待,嚴格執行公務接待清單制;二是嚴格控制接待標準;三是嚴格控制會議規模。
(三)一般性支出情況:2020年本部門會議費預算15.6萬元,擬召開各項檢查前工作布置等會議,人數20人,內容為各項工作檢查會議等;培訓費預算18.7萬元,擬開展專業知識、安全生產培訓,人數30人,內容為專業知識、安全生產。
(四)政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額9621.58萬元,其中,貨物類采購預算181.39萬元;工程類采購預算1857.25萬元;服務類采購預算7582.94萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為10097.45萬元,其中,基本支出1646.19萬元,項目支出8451.26萬元,其中城市管理工作經費171.2萬元;城區路燈電費及維護材料費500萬元;城市基礎設施及橋梁維護經費1000萬元;城市執法經費40萬元;除塵水費60萬元;環衛工人慰問 40萬元;環衛市場化3704.91萬元;金霞山管理維護費82萬元;垃圾場周邊補產維穩150萬元;垃圾收轉運系統100萬元;農貿市場市場化330萬元;上馬垃圾填埋場運營費972.05萬元;市政基礎設施維護284萬元;義務監督、文明勸導60萬元;園林市場化837.1萬元執法車、特種車輛維護經費120萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2020年部門預算表
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