湘潭縣文化旅游廣電體育局2024年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2024-01-29 08:36
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門收支總表
二、2024年部門收入總表
三、2024年部門支出總表
四、2024年財(cái)政撥款收支總表
五、2024年一般公共預(yù)算支出表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
湘潭縣文化旅游廣電體育局負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法,制定并組織實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作,指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè),做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、公共文體股、藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股(審批服務(wù)股)、文物管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股(人事股)。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣圖書館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身服務(wù)中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。管理2個(gè)改制國(guó)有企業(yè):縣電影發(fā)行放映有限公司和縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:局本級(jí)預(yù)算和所轄9個(gè)事業(yè)單位二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1198.29萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款,收入較去年減少74.97萬(wàn)元,主要是人員減少4人、日常公用經(jīng)費(fèi)由人均9600元降為6000元、減少兩個(gè)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)、保留的專項(xiàng)壓減5%。
(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算1198.29萬(wàn)元,其中,文化體育與傳媒支出1198.29萬(wàn)元。支出較去年減少74.97萬(wàn)元,主要是基本支出減少48.55萬(wàn)元,為人員減少4人、日常公用經(jīng)費(fèi)由人均9600元降為6000元;項(xiàng)目支出減少26.42萬(wàn)元,為減少兩個(gè)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)15.28萬(wàn)元、保留的專項(xiàng)減少11.14萬(wàn)元,壓減4.2%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1198.29萬(wàn)元,其中,按功能科目支出1198.29萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)943.61萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算254.68萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng),項(xiàng)目性專項(xiàng)127.58萬(wàn)元,分別為:農(nóng)村電影放映工程53.48萬(wàn)元、湘潭縣廣場(chǎng)公益電影項(xiàng)目14.25萬(wàn)元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”59.85萬(wàn)元。業(yè)務(wù)性專項(xiàng)127.1萬(wàn)元,分別為:人事代理經(jīng)費(fèi)17.4萬(wàn)元、常年文物,名人名居運(yùn)行53.61萬(wàn)元、文化體制改革后續(xù)經(jīng)費(fèi)19.95萬(wàn)元、羅亦農(nóng)生平事跡陳列館運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用28.5萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)7.64萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2024年本部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.71萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少29.6萬(wàn)元,主要為人員減少4人、日常公用經(jīng)費(fèi)由人均9600元降為6000元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少1.94萬(wàn)元,主要是2024年繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支,已大幅減少。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開10次左右會(huì)議,人數(shù)100人以內(nèi),內(nèi)容為日常會(huì)議開支;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬開展10次左右培訓(xùn),人數(shù)100人左右,支出內(nèi)容為干部教育培訓(xùn)、購(gòu)買書籍、差旅費(fèi)等;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。
(四)政府采購(gòu)情況:2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額106.91萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算98.91萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1198.29萬(wàn)元,其中,基本支出943.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出254.68萬(wàn)元。納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè),分別為:農(nóng)村電影放映53.48萬(wàn)元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”59.85萬(wàn)元。我局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)照相關(guān)文件,在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施和項(xiàng)目效果等方面落實(shí)到位。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
2.2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
- 全部留言
- /
- 評(píng)論
- 有用()


