湘潭縣行政審批服務局2019年部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-03-15 15:14
目錄
第一部分 湘潭縣行政審批服務局2019年部門預算說明
一、 部門基本情況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第一部分:
2019年部門預算說明
一、 部門基本情況
(一)職能職責
(一)負責組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務公開協調、政務服務、電子政務管理、縣長熱線管理相關政策,制定、起草有關規定、制度和管理辦法,并組織實施。對縣直單位和鄉鎮進行業務指導。
(二)負責指導、協調、推進全縣行政審批制度改革工作,承擔協調指導全縣“放管服”改革的日常工作。負責統籌推進全縣審批服務便民化改革,負責指導、協調、監督全縣三級政務服務體系和政務服務標準化建設。牽頭組織規范全縣行政審批和政務服務行為。
(三)負責推進、指導、協調、監督全縣政務公開(政府信息公開、辦事公開)工作,并負責縣政府的政府信息公開的日常工作。負責全縣政府網站建設管理工作,承擔縣政府門戶網站主辦職責,統籌規劃、監督全縣政府系統網站。
(四)統籌推進、協調、監督全縣政府系統電子政務、“互聯網+政務服務”、政務數據資源體 系建設與管理工作。
(五)統籌推進縣長熱線和“縣長信箱”工作。負責市民通過縣長熱線向縣政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。
(六)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
局內設辦公室、行政審批改革股、政務公開股、政務服務股4個股室;下設政務服務中心(副科級)、電子政務管理中心(副科級)、12345公共服務與投訴舉報平臺3個二級機構。
情況說明:因機構改革,湘潭縣行政審批服務局于2019年3月11日成立,湘潭縣人民政府政務服務中心為湘潭縣行政審批服務局下屬事業單位。
二、 部門預算單位構成
本部門只有湘潭縣行政審批服務局本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2019年本部門收入預算526.86萬元,其中,一般公共預算撥款526.86萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少140.92萬元,主要是項目支出減少。
(二)支出預算: 2019年本部門支出預算526.86萬元,其中,一般公共服務526.86萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。支出較去年減少140.92萬元,主要是項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算526.86萬元,其中,一般公共服務支出526.86萬元,占100%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年本部門基本支出預算數197.26萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2019年本部門項目支出預算329.60萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:并聯審批人員經費8萬元,主要用于并聯審批人員經費等方面;大廳公用經費50萬元,主要用于大廳公用經費等方面;熱線平臺經費20萬元,主要用于熱線平臺等方面;湘潭縣省級基層政務公開標準化規范化試點工作20萬元,主要用于基層政務公開標準化規范化試點工作等方面;互聯網+政務服務信息化系統20萬元,主要用于互聯網+政務服務信息化系統等方面;大廳工作人員崗位津貼141.6萬元,主要用于大廳工作人員崗位津貼等方面;湘潭縣人民政府公報10萬元,主要用于政府公報等方面;行政審批系統及電子監察系統運行經費30萬元,主要用于審批系統及電子監察系統運行等方面;湘潭縣人民政府門戶網站運行經費30萬元,主要用于網站運行等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費2019年本部門機關運行經費32.42萬元,比上年預算增加17.36萬元,上升115.29%,主要是新增工作人員。
(二)“三公”經費預算:2019年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少10萬元,主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。
(三)一般性支出情況:2019年本部門會議費預算1.7萬元;培訓費預算2.04萬元。
(四)政府采購情況:2019年本部門政府采購預算總額 88.40萬元,其中,貨物類采購預算30萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算58.40萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2019年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為526.86萬元,其中,基本支出197.26萬元,項目支出329.60萬元,無重點績效項目,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分:2019年部門預算表公開表格
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