湘潭縣人民政府政務服務中心2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-07-18 17:35
目錄
第一部分 湘潭縣人民政府政務服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
2018年湘潭縣人民政府政務服務中心部門概況
一、部門職責
1、指導和監督全縣政務公開工作;負責制定全縣政務公開工作考核辦法并組織實施;受理政務公開事項投訴并協調處理。
2、負責擬定政務服務專項工作方案,報批后組織實施。
3、負責制定進入政務服務中心辦理事項的工作規劃和工作流程,并檢查督促各單位認真落實。
4、承擔政務中心大廳的現場管理責任,維護正常的工作秩序。
5、指導進入“綠色通道”項目的聯審辦理,組織聯合會議和聯合踏勘,協調處理窗口之間的行政許可審批關系。
6.負責受理縣長熱線電話的投訴工作;以及對縣長熱線電話網絡單位的指導與協調。
7.負責縣人民政府門戶網站的建設、管理、維護和信息更新等工作。
8、承擔縣委、縣政府交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。湘潭縣人民政府政務服務中心內設股室6個。辦公室、政府網站管理股、縣長熱線辦、協調指導股、窗口管理股、監督檢查室。
(二)決算單位構成。湘潭縣人民政府政務服務中心2018年部門決算匯總公開單位構成包括:湘潭縣人民政府政務服務中心本級。
情況說明:因機構改革,湘潭縣行政審批服務局于2019年3月11日成立,湘潭縣人民政府政務服務中心為湘潭縣行政審批服務局下屬事業單位。
第二部分 2018年部門決算公開表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支合計1570.61萬元。與2017年相比,增加103.05萬元,增長7.02%。主要是因為項目增加。2018年收入實際完成784.41萬元,比上年增加50.63萬元,增長6.90%。主要原因是:項目增加。本部門支出786.20萬元,比上年增加52.82萬元,增長7.20%;變化的主要原因:項目增加。本年收入年初結轉和結余13.66萬元,本年收入總計798.07萬元。本年支出年末結轉和結余11.87萬元,本年支出總計798.07萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計784.41萬元,其中:財政撥款收入752.78萬元,占95.97%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入31.63萬元,占4.03%。
三、支出決算情況說明
2018年支出決算786.20萬元,其中:基本支出313.15萬元,占比39.83%,項目支出473.05萬元,占比60.17%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1505.56萬元,與2017年相比,增加150.74萬元,增長11.13%,主要是項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出752.78萬元,占本年支出合計的95.75%,與2017年相比,財政撥款支出增加75.37萬元,增長11.13%,主要是因為項目增加。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出752.78萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出752.78萬元,占100%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為752.78萬元,支出決算數為752.78萬元,完成年初預算的100%,其中:
一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為752.78萬元,支出決算為752.78萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出313.15萬元,其中:人員經費219.35萬元,占基本支出的70.05%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等;公用經費93.80萬元,占基本支出的29.95%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元,支出決算為0.26萬元,完成預算的1.3%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年決算數持平。
公務接待費支出預算20萬元,支出決算為0.26萬元,完成預算的1.3%,決算數小于年初預算數的主要原因是按要求縮減三公經費開支,與上年相比減少5.75萬元,減少95.73%,減少的主要原因是壓縮。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年決算數持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.26萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.26萬元,全年接待次數15次,接待人數25人,主要是政務公開審批的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截至2018年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照財政績效部門要求公開,無重點績效項目,詳情見附件。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出93.80萬元,比年初預算數增加78.74萬元,增長522.81%。主要原因是:項目增加。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0.53萬元;開支培訓費0.83萬元。
(三)政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額161.48萬元,其中:政府采購貨物支出24.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出136.91萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(四)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于教育事業發展;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第五部分 附件
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