湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-07-28 10:14
(一)部門概況
一、基本情況
湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心是全額撥款事業(yè)單位,正科級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為辦公室、縣長(zhǎng)熱線辦、監(jiān)督管理股、協(xié)調(diào)指導(dǎo)股、窗口管理股、政府網(wǎng)站管理股,均屬于公益一類事業(yè)單位,且沒有獨(dú)立核算。單位人員共計(jì)13人,單位地址湖南省湘潭縣易俗河天易大道8號(hào),法人代表謝定龍。
二、主要職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)關(guān)于行政許可審批工作改革的方針、政策,結(jié)合實(shí)際擬訂我縣行政審批改革的實(shí)施辦法,經(jīng)審批后組織實(shí)施。
二、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)制定全縣政務(wù)公開工作考核辦法并組織實(shí)施;受理政務(wù)公開事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理;負(fù)責(zé)組織行政許可事項(xiàng)的清理并依法監(jiān)督。
負(fù)責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)專項(xiàng)工作方案,報(bào)批后組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)制定進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心辦理事項(xiàng)的工作規(guī)劃和工作流程,并檢查督促各單位認(rèn)真落實(shí)。
五、承擔(dān)政務(wù)中心大廳的現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任,維護(hù)正常的工作秩序。
六、指導(dǎo)進(jìn)入“綠色通道”項(xiàng)目的聯(lián)審辦理,組織聯(lián)合會(huì)議和聯(lián)合踏勘,協(xié)調(diào)處理窗口之間的行政許可審批關(guān)系。
七、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2016年本單位收入共549.8萬元,較去年決算收入增加207.4萬元,增長(zhǎng)37.72%。增加的原因是項(xiàng)目增加,預(yù)算撥款增加。
2016年本單位支出共536.1萬元,較去年決算支出增加193.7萬元,增長(zhǎng)3.13%。減少的主要原因是項(xiàng)目增多。項(xiàng)目支出增加。
2、收入決算情況說明
2016年本單位收入459.8萬元。其中財(cái)政撥款收入536.1萬元,其他收入13.7萬元。
3、支出決算情況說明
2016年本單位支出536.1萬元,其中基本支出391萬元,占總支出的73%,項(xiàng)目支出145.1萬元,占總支出的27%。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年我中心財(cái)政撥款本年收入536.1萬元,財(cái)政撥款本年支出536.1萬元,
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年財(cái)政撥款支出為536.1萬元,較2015年財(cái)政撥款支出增加206.5萬元,增長(zhǎng)38.52%。
2016年財(cái)政撥款基本支出391萬元,項(xiàng)目支出145.1萬元。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出391萬元,其中工資福利支出190.5萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的48.72%;商品服務(wù)支出185.5萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的47.44%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.3萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的2.89%。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本年度三公經(jīng)費(fèi)開支12.4萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)10.2萬元,公務(wù)接待批次140次,公務(wù)接待人次2600人。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬元,公務(wù)用車保有量1臺(tái)(11月份后因車改取消公務(wù)員車)。因公出國(guó)0元。
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金。
9、其他重要事項(xiàng)
(1)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出189.3萬元,其中主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。因2016年臨聘人員的辭退補(bǔ)償金、與勞務(wù)公司簽訂勞務(wù)合同,我單位今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2015年略有增加。
(2)政府采購支出情況
2016年我單位政府采購共計(jì)5批次,支出金額為341573萬元。
(3)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,我中心無車輛,(11月份之前公務(wù)用車保有量1臺(tái),11月份后因車改取消公務(wù)員車)。
(4)預(yù)算績(jī)效情況的說明
按照縣財(cái)政的安排,我中心在2017年2月成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)2016年的縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),制定了工作方案,組織了調(diào)研,發(fā)放了滿意度調(diào)查表,撰寫了自評(píng)報(bào)告。
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