湘潭縣人民政府政務服務中心2017年預算編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2017-05-20 11:33
一、基本情況
湘潭縣人民政府政務服務中心3個內設股室3個。
人員編制情況:在職 13人,其中行政編制 8 人,事業編制 5人。
二、主要工作職能
1、貫徹執行有關法律法規和上級關于行政許可審批工作改革的方針、政策,結合實際擬訂我縣行政審批改革的實施辦法,經審批后組織實施。
2、指導和監督全縣政務公開工作;負責制定全縣政務公開工作考核辦法并組織實施;受理政務公開事項投訴并協調處理;負責組織行政許可事項的清理并依法監督。
3、負責擬定政務服務專項工作方案,報批后組織實施。
4、負責制定進入政務服務中心辦理事項的工作規劃和工作流程,并檢查督促各單位認真落實。
5、承擔政務中心大廳的現場管理責任,維護正常的工作秩序。
6、指導進入“綠色通道”項目的聯審辦理,組織聯合會議和聯合踏勘,協調處理窗口之間的行政許可審批關系。
7、承擔縣委、縣政府交辦的其它事項。
三、部門公共預算收支情況
部門收入預算376萬元,其中:財政補助收入376萬元。
部門支出預算376萬元,其中:預算撥款安排支出376萬元。
基本支出情況:財政補助收入376萬元。
包括工資福利支出116.53萬元,其中基本工資48.79萬元;津補貼1.99萬元;社會保障繳費24.02萬元;績效工資13萬元;其他工資福利支出24.66萬元。
商品和服務支出15.2萬元,對個人家庭補助支出92606萬元。基本支出系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理等日常公用經費。項目支出235萬元,其中:大廳公用經費50萬元;湘潭縣人民政府門戶網站運行經費15萬元;行政審批系統及電子監察系統運行經費30萬元;湘潭縣人民政府公報10萬元;大廳工作人員崗位津貼120萬元;國家標準化試點工作經費10萬元。項目支出系為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
“三公”經費預算情況:2017年“三公”經費預算29.8元,其中:公務接待29.8萬元, 2017年“三公”經費比2016年預算數減少3.5,其中公務接待費用因嚴格按《公務接待規定》接待,比2016年預算數減少3.5萬元,公務用車運行費因公務用車改革單位無車,應付2016年公務用車維護費1.03萬元。
2017年未安排因公出國(境)費預算。
2017年政府采購預算150萬元。主要包括汽車維修等公務用車運行維護費,辦公用品,印刷品,辦公設備,OA平臺管理系統、設施改造等項目。
湘潭縣人民政府政務服務中心
二〇一七年五月二十日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
376 |
一、本年支出 |
376 |
|
經費撥款 |
376 |
(一)一般公共服務支出 |
376 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術支出 |
|||
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
|||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收 入 總計 |
376 |
支 出 總 計 |
376 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運行 |
141 |
141 |
|||
|
2010306 |
大廳公用經費 |
50 |
50 |
|||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府門戶網站運行經費 |
15 |
15 |
|||
|
2010306 |
行政審批系統及電子監察系統運行經費 |
30 |
30 |
|||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府公報 |
10 |
10 |
|||
|
2010306 |
大廳工作人員崗位津貼 |
120 |
120 |
|||
|
2010306 |
國家標準化試點工作經費 |
10 |
10 |
|||
|
合 計 |
376 |
141 |
235 |
|||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
116.53 |
116.53 |
||
|
01 |
基本工資 |
48.79 |
48.79 |
||
|
02 |
津補貼 |
1.99 |
1.99 |
||
|
03 |
獎金 |
4.07 |
4.07 |
||
|
04 |
社會保障費 |
24.02 |
24.02 |
||
|
07 |
績效工資 |
13 |
13 |
||
|
99 |
其他工資福利支出 |
24.66 |
24.66 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
15.2 |
15.2 |
||
|
01 |
辦公費 |
2.56 |
2.56 |
||
|
07 |
郵電費 |
0.3 |
0.3 |
||
|
16 |
培訓費 |
0.46 |
0.46 |
||
|
17 |
公務接待費 |
5.8 |
5.8 |
||
|
28 |
工會經費 |
0.96 |
0.96 |
||
|
29 |
福利費 |
1.22 |
1.22 |
||
|
99 |
其他商品和福利支出 |
3.9 |
3.9 |
||
|
303 |
對個人和家庭補助 |
9.26 |
9.26 |
||
|
11 |
住房公積金 |
9.26 |
9.26 |
||
|
合 計 |
140.99 |
125.79 |
15.2 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
33.3 |
0 |
3.5 |
0 |
3.5 |
29.8 |
29.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29.8 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
376 |
一、本年支出 |
376 |
|
經費撥款 |
376 |
(一)一般公共服務支出 |
376 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(四)教育支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
(五)科學技術支出 |
||
|
五、其他收入 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收入總計 |
376 |
支 出 總 計 |
376 |
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
141 |
141 |
141 |
|||||||
|
2010306 |
大廳公用經費 |
50 |
50 |
50 |
|||||||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府門戶網站運行經費 |
15 |
15 |
15 |
|||||||
|
2010306 |
行政審批系統及電子監察系統運行經費 |
30 |
30 |
30 |
|||||||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府公報 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
2010306 |
大廳工作人員崗位津貼 |
120 |
120 |
120 |
|||||||
|
2010306 |
國家標準化試點工作經費 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
|
合計 |
376 |
376 |
376 |
||||||||
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
2010301 |
行政運行 |
141 |
141 |
|||
|
2010306 |
大廳公用經費 |
50 |
50 |
|||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府門戶網站運行經費 |
15 |
15 |
|||
|
2010306 |
行政審批系統及電子監察系統運行經費 |
30 |
30 |
|||
|
2010306 |
湘潭縣人民政府公報 |
10 |
10 |
|||
|
2010306 |
大廳工作人員崗位補助 |
120 |
120 |
|||
|
2010306 |
國家標準化試點工作經費 |
10 |
10 |
|||
|
376 |
235 |
|||||
湘潭縣人民政府政務服務中心
2017年預算編制說明
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