湘潭縣數(shù)據(jù)局2026年部門預(yù)算和 “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2026-01-13 16:59
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、湘潭縣數(shù)據(jù)局基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
因涉密不予公開
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
因涉密不予公開
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有湘潭縣數(shù)據(jù)局本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算598.97萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款598.97萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加35.85萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
(二)支出預(yù)算: 2026年本部門支出預(yù)算598.97萬(wàn)元,
其中,一般公共服務(wù)支出535.61萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出15.4萬(wàn)元, 住房保障支出22.3萬(wàn)元。支出較去年增加35.85萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算598.97萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出535.61萬(wàn)元,占89.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.67萬(wàn)元,占4.29%;衛(wèi)生健康支出15.4萬(wàn)元, 占2.57%;住房保障支出22.3萬(wàn)元,占3.72%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)279.15萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算319.82萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:行政審批管理事務(wù)支出77萬(wàn)元,主要用于16名勞務(wù)派遣人員的工資福利支出等方面;大廳公用經(jīng)費(fèi)72.9萬(wàn)元,主要用于政務(wù)中心大廳辦公費(fèi)、日常維護(hù)等方面;湘潭縣人民政府公報(bào)4.8萬(wàn)元,主要用于湘潭縣人民政府公報(bào)印刷編制等方面;企業(yè)開辦免費(fèi)刻制印章經(jīng)費(fèi)16.92萬(wàn)元,主要用于企業(yè)開辦免費(fèi)刻制印章;行政審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)148.2萬(wàn)元,主要用于湘潭縣電子政務(wù)外網(wǎng)線路租賃及湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站運(yùn)行。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加3.73萬(wàn)元,增加12%,主要是有2人調(diào)入。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2025年增加0.1萬(wàn)元,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額169.92萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算153萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算16.92萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為598.97萬(wàn)元,其中,基本支出279.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出319.82萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
3、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分:2026年部門預(yù)算表
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