湘潭縣數據局2025年部門預算和“三公經費”預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2025-01-22 09:58
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、湘潭縣數據局基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2025年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
9、部門整體支出績效目標申報表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
因涉密不予公開
。ǘC構設置
因涉密不予公開
二、 部門預算單位構成
本部門只有湘潭縣數據局本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算563.12萬元,其中,一般公共預算撥款563.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少44.86萬元,主要是項目支出減少。
。ǘ┲С鲱A算: 2025年本部門支出預算563.12萬元,
其中,一般公共服務支出510.96萬元,社會保障和就業支出21.23萬元,衛生健康支出12.31萬元, 住房保障支出18.62萬元。支出較去年減少44.86萬元,主要是項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算563.12萬元,其中,一般公共服務支出510.96萬元,占91%;社會保障和就業支出21.23萬元,占4%;衛生健康支出12.31萬元, 占2%;住房保障支出18.62萬元,占3%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2025年本部門基本支出預算數233.32萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年本部門項目支出預算329.8萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:行政審批管理事務支出77萬元,主要用于16名勞務派遣人員的工資福利支出等方面;大廳公用經費81萬元,主要用于政務中心大廳辦公費、日常維護等方面;湘潭縣人民政府公報4.8萬元,主要用于湘潭縣人民政府公報印刷編制等方面;企業開辦免費刻制印章經費18.8萬元,主要用于企業開辦免費刻制印章;行政審批系統運行維護經費、數字政府建設經費148.2萬元,主要用于湘潭縣電子政務外網線路租賃及湘潭縣人民政府門戶網站運行。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2025年本部門機關運行經費26.28萬元,比上年預算減少2.86萬元,減少10%,主要是有2人退休。
。ǘ叭苯涃M預算:2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0.3萬元,其中,公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年一致,主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2025年本部門政府采購預算總額171.8萬元,其中,貨物類采購預算153萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算18.8萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為563.12萬元,其中,基本支出233.32萬元,項目支出329.8萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分:2025年部門預算表
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