湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府2026年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2026-03-19 15:09
目錄
第一部分2026年部門預算說明
一、基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預算表
一、部門財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出情況表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第一部分部門預算說明
一、楊嘉橋鎮人民政府基本概況
(一)職能職責
楊嘉橋鎮人民政府的主要職責包括以下十項:
1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;認真執行國家的法律和政策,履行經濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施,加強社區管理工作,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。
5、制定社會各項事業發展計劃,組織實施義務教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。
6、加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理財政收入和支出,執行國家有關財經法規和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。
7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村民委員民主自治。
8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作,保護和改善生活環境和生態環境。
9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
(二)機構設置
部門預算編制人數:行政編制53人;事業編制74人;實有在職人員132人;退休人員90人。機構設置為:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、平安法治和應急管理辦公室、財政辦公室、農業綜合服務中心、生態事務中心、社會事務綜合服務中心、文化綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、黨政辦公室
2、黨建辦公室
3、財政辦公室
4、經濟發展辦公室
5、平安法治和應急管理辦公室
6、農業綜合服務中心
7、社會事務綜合服務中心
8、生態事務中心
9、文化綜合服務中心
10、退役軍人服務站
11、綜合行政執法大隊
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算4140.18萬元,其中,一般公共預算撥款2466.56萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,納入專戶管理的非稅收入35.00萬元,上級補助收入1638.62萬元。收入較去年減少296.39萬元,主要是因為一般公共預算撥款收入減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算4140.18萬元,其中,一般公共服務支出2803.85萬元,文化旅游體育與傳媒支出10.20萬元,社會保障和就業支出136.27萬元,城鄉社區支出1151.29萬元,農林水支出895.10萬元,災害防治及應急管理支出143.47萬元。支出較去年減少296.39萬元,主要是因為項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2466.56萬元,其中,一般公共服務支出2193.28萬元,占88.92%;文化旅游體育與傳媒支出1.80萬元和社會保障和就業支出14.40萬元,占0.66%;城鄉社區支出35.52萬元,占1.44%;農林水支出179.76萬元,占7.29%;災害防治及應急管理支出41.80萬元,占1.69%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數2205.72萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算數260.84萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出33.76萬元,主要用于征兵支出、網格化經費及黨代會、人代會支出;城鄉社區支出22.32萬元,主要用于環境整治支出;農林水支出164.76萬元,主要用于防汛抗旱支出及村級轉移支付,其中村級轉移支付支出154.36萬元。災害防治及應急管理支出40.00萬元,主要用于信訪維穩支出。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費211.76萬元,比上年預算增加3.47萬元,增長1.67%,主要是因為商品和服務支出增加。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。主要是認真貫徹落實中央、省委、市委、縣委關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算3.96萬元,擬召開鎮村干部會議、人大會、工作部署會議等各類會議等;培訓費預算2.64萬元,擬開展基層黨建業務培訓會、意識形態工作學習培訓會、財務培訓會等;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額666.00萬元,其中,貨物類采購預算204.00萬元;工程類采購預算30.00萬元;服務類采購預算432.00萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,消防用車0 輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為4140.18萬元,其中,基本支出3373.70萬元,項目支出766.48萬元,具體績效目標詳見績效目標申報表,本部門無重點績效。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
湘潭縣楊嘉橋鎮人民政府
2026年3月16日
第二部分2026年部門預算表
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
2466.56 |
一、本年支出 |
2466.56 |
|
經費撥款 |
2466.56 |
(一)一般公共服務支出 |
2193.28 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
(五)教育支出 |
0.00 |
|
|
|
(六)科學技術支出 |
0.00 |
|
|
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
1.80 |
|
|
|
(八)社會保障和就業支出 |
14.40 |
|
|
|
(九)衛生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)城鄉社區支出 |
35.52 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
179.76 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
41.80 |
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
收 入 總計 |
2466.56 |
支 出 總 計 |
2466.56 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
2193.28 |
2159.52 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2151.78 |
2118.02 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2151.78 |
2118.02 |
33.76 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發展與改革事務 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
35.52 |
13.20 |
22.32 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執法 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
27.72 |
5.40 |
22.32 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
27.72 |
5.40 |
22.32 |
||
|
213 |
農林水支出 |
179.76 |
15.00 |
164.76 |
||
|
21301 |
農業農村 |
25.40 |
15.00 |
10.40 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
25.40 |
15.00 |
10.40 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
22401 |
應急管理事務 |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
41.80 |
1.80 |
40.00 |
||
|
|
合計 |
2466.56 |
2205.72 |
260.84 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1985.36 |
1985.36 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
611.47 |
611.47 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
237.28 |
237.28 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
381.45 |
381.45 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
212.64 |
212.64 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
185.86 |
185.86 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
161.78 |
161.78 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
211.76 |
0.00 |
211.76 |
|
|
30201 |
辦公費 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
|
30202 |
印刷費 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
30205 |
水費 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
|
30206 |
電費 |
9.24 |
0.00 |
9.24 |
|
|
30207 |
郵電費 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
30215 |
會議費 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
|
|
30216 |
培訓費 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
|
|
30226 |
勞務費 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
30227 |
委托業務費 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
|
|
30228 |
工會經費 |
19.02 |
0.00 |
19.02 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
89.77 |
0.00 |
89.77 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
|
|
|
合 計 |
2205.72 |
1993.96 |
211.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
無此項指標 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合計 |
|
|
|
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
2466.56 |
一、本年支出 |
4140.18 |
|
經費撥款 |
2466.56 |
(一)一般公共服務支出 |
2803.85 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
35.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
1638.62 |
(六)科學技術支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
|
|
|
(八)社會保障和就業支出 |
136.27 |
|
|
|
(九)衛生健康支出 |
0.00 |
|
|
|
(十)節能環保支出 |
0.00 |
|
|
|
(十一)城鄉社區支出 |
151.29 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
895.10 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十五)商業服務業等支出 |
0.00 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
143.47 |
|
|
|
二、結轉下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
4140.18 |
支 出 總 計 |
4140.18 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
2803.85 |
2193.28 |
2193.28 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
575.57 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2452.02 |
2151.78 |
2151.78 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
265.24 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2452.02 |
2151.78 |
2151.78 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
265.24 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發展與改革事務 |
188.86 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.46 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
188.86 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.46 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
39.57 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
39.57 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務 |
123.40 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
123.40 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
10.20 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
136.27 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.87 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
97.47 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.87 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
97.47 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.87 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
38.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
38.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
151.29 |
35.52 |
35.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執法 |
7.80 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
143.49 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
143.49 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.77 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
895.10 |
179.76 |
179.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
715.34 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業農村 |
295.10 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.70 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
295.10 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269.70 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
600.00 |
154.36 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.64 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
154.36 |
154.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
445.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.64 |
0.00 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
22401 |
應急管理事務 |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
143.47 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.67 |
0.00 |
||
|
合計 |
|
4140.18 |
2466.56 |
2466.56 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
1638.62 |
0.00 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
2803.85 |
2770.09 |
33.76 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
2452.02 |
2418.26 |
33.76 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
2452.02 |
2418.26 |
33.76 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發展與改革事務 |
188.86 |
188.86 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政運行 |
188.86 |
188.86 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
39.57 |
39.57 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政運行 |
123.40 |
123.40 |
0.00 |
||
|
20140 |
信訪事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2014001 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政運行 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
136.27 |
136.27 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
97.47 |
97.47 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運行 |
97.47 |
97.47 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政運行 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100101 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫療保障管理事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
151.29 |
128.97 |
22.32 |
||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執法 |
7.80 |
7.80 |
0.00 |
||
|
21202 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城鄉社區規劃與管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
143.49 |
121.17 |
22.32 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
143.49 |
121.17 |
22.32 |
||
|
213 |
農林水支出 |
895.10 |
284.70 |
610.40 |
||
|
21301 |
農業農村 |
295.10 |
284.70 |
10.40 |
||
|
2130101 |
行政運行 |
295.10 |
284.70 |
10.40 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
154.36 |
0.00 |
154.36 |
||
|
2130799 |
其他農村綜合改革支出 |
445.64 |
0.00 |
445.64 |
||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
22401 |
應急管理事務 |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
2240101 |
行政運行 |
143.47 |
43.47 |
100.00 |
||
|
|
合計 |
4140.18 |
3373.70 |
766.48 |
||
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