湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府2026年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間:2026-03-16 15:21
目 錄
第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1.財政撥款收支情況表
2.一般公共預(yù)算支出表
3.一般公共預(yù)算基本支出表
4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預(yù)算支出情況表
6.部門收支總體情況表
7.部門收入總體情況表
8.部門支出總體情況表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分河口鎮(zhèn)2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。1)在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
(2)負責精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風。
(3)按照職責范圍,負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
。4)負責鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護居民的合法權(quán)益。
。5)負責村、社區(qū)的建設(shè)和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
。6)發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
。7)負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。
(8)指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。
(9)配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。
。10)向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
(11)負責轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益。
。12)負責轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。
。13)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本鎮(zhèn)現(xiàn)有行政村 16個,獨立核算站辦所11個。本鎮(zhèn)干部職工編制數(shù)共116人,其中行政編39人, 事業(yè)編77人,目前實有在職人數(shù)137人,其中行政46人, 事業(yè)87,人事代理人員4人。實有退休人員67人,統(tǒng)發(fā)工資人員133人,其中行政46人,事業(yè)87人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
1、黨政綜合辦公室
2、財政辦公室
3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室
4、平安法治和應(yīng)急管理辦公室
5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
7、生態(tài)事務(wù)中心
8、文化綜合服務(wù)中心
9、退役軍人服務(wù)站
10、綜合行政執(zhí)法大隊
部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算6499萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款5613萬元,上級補助收入886萬元,收入較去年增加148.1萬元,主要是河口鎮(zhèn)中灣村灌溉渠重金屬污染底泥治理示范項目和河口鎮(zhèn)原中灣化工廠地塊及周邊污染管控項目。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算6499 萬元,其中,一般公共服務(wù)支出3929.68萬元,社會保障和就業(yè)支出454.39萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出249.86萬元,農(nóng)林水支出1186.96萬元,平安法治和應(yīng)急管理辦公室支出294.94萬元,退役軍人服務(wù)站支出54.98萬元,社會事務(wù)綜合服務(wù)中心支出213.57萬元,綜合行政執(zhí)法大隊支出114.62萬元。支出較去年增加148.1萬元,主要是河口鎮(zhèn)中灣村灌溉渠重金屬污染底泥治理示范項目和河口鎮(zhèn)原中灣化工廠地塊及周邊污染管控項目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5613萬元,其中一般公共服務(wù)支出3779.64萬元,占67.34%;社會保障和就業(yè)支出186.98萬元,占3.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出364.48萬元,占6.49%;農(nóng)林水支出986.96萬元,占17.58%;平安法治和應(yīng)急管理辦公室支出294.94萬元,占5.25%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3289.69萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2026年本部門項目支出預(yù)算數(shù)2323.31萬元,其中中灣村重金屬污染治理項目1917.31萬元,綜治維穩(wěn)項目86萬元,村級項目320萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年本部門機關(guān)運行經(jīng)費568萬元,比上年降低3.73%,原因是壓減開支,節(jié)省經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年降低100%,原因是減少對上級單位的接待支出,縮減經(jīng)費開支。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預(yù)算16萬元,擬召開136次會議,人數(shù)28700人,內(nèi)容為2026年人大會、2026年黨代會、各類招商引資會議、春風行動招聘會、其他各類會議等;培訓(xùn)費預(yù)算8萬元,擬開展24次培訓(xùn),人數(shù)1120人,內(nèi)容為農(nóng)技、就業(yè)、入黨積極分子等培訓(xùn);擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2026年本部門政府采購預(yù)算總額328.69萬元,其中,貨物類采購預(yù)算168.96萬元;工程類采購預(yù)算78萬元;服務(wù)類采購預(yù)算81.73萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,納入2026年部門整體支出績效目標的金額為6499萬元,其中,基本支出2839.68萬元,項目支出3659.32萬元,本單位無重點績效,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2026年部門預(yù)算表
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
5613.00 |
一、本年支出 |
5613.00 |
|
經(jīng)費撥款 |
5613.00 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
3779.64 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
(五)教育支出 |
0.00 |
||
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
||
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
||
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
186.98 |
||
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
||
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
364.48 |
||
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
986.96 |
||
|
(十三)交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
||
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總計 |
5613.00 |
支 出 總 計 |
5613.00 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3779.64 |
1862.33 |
1917.31 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
3713.57 |
1796.26 |
1917.31 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
3713.57 |
1796.26 |
1917.31 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
364.48 |
364.48 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
238.18 |
123.56 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
123.56 |
114.62 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
986.96 |
666.96 |
320.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)村公益事業(yè) |
100.00 |
00.00 |
100.00 |
||
|
2130106 |
農(nóng)村公益事業(yè)一事一議 |
100.00 |
00.00 |
100.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
220.00 |
00.00 |
220.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
220.00 |
00.00 |
220.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
合 計 |
5613.00 |
3289.69 |
2323.31 |
|||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表3)
一般公共預(yù)算基本支出表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
2012.56 |
2012.56 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
670.15 |
670.15 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
128.65 |
128.65 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
427.92 |
427.92 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
168.89 |
168.89 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費 |
82.96 |
82.96 |
0.00 |
|
|
30106 |
績效工資 |
356.39 |
356.39 |
0.00 |
|
|
30107 |
住房公積金 |
166.62 |
166.62 |
0.00 |
|
|
30108 |
其他工資福利 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
377.80 |
0.00 |
377.80 |
|
|
30201 |
辦公費 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
|
|
30202 |
印刷費 |
9.69 |
0.00 |
9.69 |
|
|
30205 |
水費 |
3.69 |
0.00 |
3.69 |
|
|
30206 |
電費 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
|
|
30207 |
郵電費 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
|
30211 |
差旅費 |
6.86 |
0.00 |
6.86 |
|
|
30213 |
維修(護)費 |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
|
|
30214 |
租賃費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
|
30207 |
培訓(xùn)費 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
30216 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
98.69 |
0.00 |
98.69 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會經(jīng)費 |
36.28 |
0.00 |
36.28 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30212 |
公務(wù)用車運維費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
其他交通費用 |
96.28 |
0.00 |
96.28 |
|
|
30214 |
其他商品和服務(wù) |
8.69 |
0.00 |
8.69 |
|
|
303 |
對個人和家庭 的補助 |
866.65 |
866.65 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
36.68 |
36.68 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補助 |
829.97 |
829.97 |
0.00 |
|
|
30305 |
救濟費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
助學(xué)金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
|
|
30401 |
辦公設(shè)備購置 |
32.68 |
0.00 |
32.68 |
|
|
30402 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合計 |
3289.69 |
2879.21 |
410.48 |
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||
|
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表6)
部門收支總表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
5613.00 |
一、本年支出 |
6499.00 |
|
經(jīng)費撥款 |
0.00 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
4347.64 |
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
(三)國防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
四、上級補助收入 |
886.00 |
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
0.00 |
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 |
0.00 |
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
186.98 |
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
||
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
||
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
364.48 |
||
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
1304.96 |
||
|
(十三)交通運輸支出 |
0.00 |
||
|
(十四)資源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
||
|
(十九)住房保障支出 |
0.00 |
||
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
||
|
0.00 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
||
|
收入總計 |
6499.00 |
支 出 總 計 |
6499.00 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表7)
部門收入總表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 撥款 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4347.64 |
3779.64 |
3779.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
4281.57 |
3713.57 |
3713.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4281.57 |
3713.57 |
3713.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
39.89 |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
39.89 |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
26.18 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
26.18 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
186.98 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
186.98 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
186.98 |
186.98 |
186.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
364.48 |
364.48 |
364.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
238.18 |
238.18 |
238.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
114.62 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
123.56 |
123.56 |
123.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1304.96 |
986.96 |
986.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)村公益事業(yè) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
農(nóng)村公益事業(yè)一事一議 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
666.96 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
666.96 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
538.00 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
538.00 |
220.00 |
220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.00 |
0.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
294.94 |
294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
294.94 |
294.94 |
294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
294.94 |
294.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
合計 |
6499.00 |
5613.00 |
5613.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
886.00 |
0.00 |
|||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表8)
部門支出總表
部門:湘潭縣河口鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4347.64 |
1978.85 |
2368.79 |
||
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
4281.57 |
1913.00 |
2368.79 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
4281.57 |
1913.00 |
2368.79 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
39.89 |
39.89 |
0.00 |
||
|
20106 |
財政事務(wù) |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
186.96 |
186.96 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
186.96 |
186.96 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
186.96 |
186.96 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
364.48 |
364.48 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
238.18 |
238.18 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
114.62 |
114.62 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
123.56 |
123.56 |
0.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1304.96 |
984.96 |
320.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)村公益事業(yè) |
100.00 |
00.00 |
100.00 |
||
|
2130106 |
農(nóng)村公益事業(yè)一事一議 |
100.00 |
00.00 |
100.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和黨支部的補助 |
666.96 |
666.96 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
538.00 |
318.00 |
220.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
538.00 |
318.00 |
220.00 |
||
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
294.94 |
208.94 |
86.00 |
||
|
合計 |
6499.00 |
3724.21 |
2774.79 |
|||
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