湘潭縣廣播電視臺2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2019-08-05 12:27
第一部分 湘潭縣廣播電視臺單位概況
一、主要職能
(一)宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的有關法律、法規,按照有關廣播電視新聞輿論、文化娛樂、社會教育等方面的法律政策,辦好廣播電視節目,把握正確輿論導向,當好黨、政府和人民的喉舌。
(二)負責廣播電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸工作;負責縣委、縣政府刊物的組稿、編輯、發送工作。
(三)監督管理廣播電視有線傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,促進廣播電視事業、產業發展。
(四)負責縣本級廣播電視新技術的科學研究和開發利用。
(五)負責全縣廣播電視節目的評優評獎工作。
(六)負責縣本級廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作,加強廣播電視隊伍建設,提高人員素質。
(七)宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的有關法律法規,按照有關互聯網絡新聞輿論、文化娛樂、社會教育、公共服務信息等方面的法律政策,辦好縣委、縣政府重點新聞網站,緊扣“黨網”地位不動搖,始終堅持正確的輿論導向,圍繞縣委、縣政府重大活動、重要工作開展宣傳;負責充分利用互聯網前沿技術,推動傳統媒體與新興媒體融合發展,努力建成形態多樣、手段先進、具有競爭力的新型主流媒體;負責縣網站及相關互聯網平臺內容的采編、制作、審核、發布、外宣推廣等工作。加強具有新興媒體傳播特點的渠道建設,通過縣委、縣政府重點新聞網站和手機報、“湘潭縣發布”微信公眾號、手機客戶端等移動互聯網平臺,進一步擴大網上正面宣傳的覆蓋面和影響力,構筑網上主流輿論強勢,提升公信力;負責縣網站及相關移動互聯網平臺的建設、維護以及開發應用,健全網站安全管理制度,構建網絡安全防線,提高風險隱患發現、監測預警和突發事件處置能力,確保安全運行;協助縣政府公眾信息網承擔部分信息公開職能,負責搭建政府與網民交流、溝通的平臺,使網絡空間成為激發正能量的堅強陣地與推進“互聯網+”的共享平臺;負責加強與中央、省、市、縣各級黨委、政府主流網站的交流與合作;負責承辦縣委、縣政府以及臺黨組交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成 湘潭縣廣播電視臺縣屬正科級事業單位。內設股室5個,即辦公室、計財股、人事股、總編室、科技股;二級機構5個,廣播中心、電視中心、廣播電視新聞中心、廣播電視廣告中心、廣播電視網絡中心;管理湖南有線湘潭縣網絡有限公司和湘潭縣鳳凰數字微波傳輸有限公司兩家公司。
編辦核定編制82個(其中全額撥款48名,自收自支34名)。臺內實有在職人員119人(其中統發人員13人,非統發全額人員31人,自收自支人員28人,人事代理人員31人,勞務派遣15人、見習基地見習人員1人),遺屬補助4人,退休人員33人,離休人員0人。 車輛編制數1輛,實有1輛。
第二部分 湘潭縣廣播電視臺2018年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2018年收入合計2029萬元,比2017年減少88萬元。2018年支出合計2168萬元,比2017年增加197.7萬元。
(二)收入決算情況說明
2018年收入合計2029萬元。其中:財政撥款收入1679萬元,占比82.7%;其他收入350萬元,占比17.3%。
(三)支出決算情況說明
2018年支出合計2168萬元。其中:文化體育與傳媒支出2071萬元,占比95.5%;一般公共服務支出97萬元,占比4.5%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入1679萬元,比2017年財政撥款收入減少173.3萬元。財政撥款支出1818萬元,比2017年財政撥款支出增加112.5萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出1818萬元,比2017年一般公共預算財政撥款支出增加112.5萬元。
2、財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出決算數1818萬元,其中:文化體育與傳媒支出1721萬元,占比94.6%;一般公共服務支出97萬元,占比5.4%。
3、財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款年初預算數1311萬元,財政撥款支出1818萬元,比年初預算增加507萬元。主要增加項目支出,人員支出等。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1660萬元,其中:人員經費支出1097萬元,占比66%;日常公用經費563萬元,占比34%。
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費年初預算數為44.3萬元。其中公務接待費38.3萬元,公務用車購置0萬元、車輛運行費6萬元、因公出國(境)費0萬元。實際支出20.2萬元,相比減少24.1萬元。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度國內公務接待批次762組,國內公務接待人次5101人。減少原因一是嚴格按《公務接待規定》接待;二是嚴格執行禁酒令。
(八)政府性基金預算收入支出決算情況
我單位無政府性基金此項指標。
(九)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出563萬元,比2017年增加552.4萬元。主要原因是:其中列支部分項目經費中維護維修費、勞務費暫未調整。
2、政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額168萬元,其中:政府采購貨物支出58萬元、政府采購工程支出110萬元。主要用于手機APP平臺建設項目、《湘潭縣報》及《江邊有個湘潭縣雙月刊》印刷費、臺辦公用電腦、攝錄設備等購置等。
3、國有資產占用情況 截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛。
4、預算績效情況的說明。根據《湘潭縣財政局關于做好2018年度縣本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求,2018年我臺繼續加強了對項目資金的績效管理工作,認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評,圍繞項目產出、項目效益等指標進行評價,預算績效管理開展情況良好。
(十)、名詞解釋1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
湘潭縣廣播電視臺2018年度部門決算表(單位:元)
(4)部門財政撥款收入支出決算總表 (部門決算Z01-1表).xls
(5)一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表).xls
(6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1).xls
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