湘潭縣醫療保障局2020年部門預算公開編制說明
湘潭縣人民政府門戶網站 www.yqfq.com.cn 發布時間:2020-05-20 11:47
目錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本情況
二、部門主要職責
三、2020年部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(五)預算績效目標說明
七、專業性名詞解釋
第二部分 2020年部門預算表
1、部門財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本情況
湘潭縣醫療保障局是縣人民政府的工作部門,主管全縣的醫療保障工作,下設辦公室、規劃財務和法規股、待遇保障和醫藥服務管理股、醫藥價格和招標采購股、基金監管股五個股室和二級事業單位湘潭縣醫療保障事務中心。現有工作人員51人,均納入2020年度預算編制范圍。本單位預算只有本級,沒有其他預算單位,因此本單位預算僅包含本級預算。
二、部門主要職責
(一)貫徹執行國家和省市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策制度,按規定起草全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障規范性文件并組織落實。
(二)組織實施省市醫療保障基金監督管理辦法,監督管理相關醫療保障基金,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。
(三)組織實施省市醫療保障籌資和待遇政策,完善全縣動態調整和區域調劑平衡機制,統籌全縣城鄉醫療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制,組織實施長期護理保險制度改革。
(四)組織實施全省統一制定的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,落實動態調整機制,組織實施省制定的醫保目錄準入談判規則。
(五)組織實施省市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,建立健全醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。
(六)組織實施省市制定的藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施,承擔藥品、醫用耗材招標采購平臺建設。
(七)組織實施縣定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。
(八)負責全縣醫療保障經辦監督管理、公共服務體系和信息化建設。指導、監督和實施全縣醫療保險、生育保險、醫療救助、離休干部醫療統籌等醫療保障經辦業務工作。完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
(九)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
三、2020年部門收支概況
(一)收入預算:2020年年初收入預算數756.85萬元,其中一般公共預算撥款756.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年預算收入無增減變化。
(二)支出預算:2020年年初支出預算數756.85萬元。其中一般公共預算撥款支出756.85萬元,占100%;政府性基金預算撥款0萬元,占0%。我局為2019年9月新成立單位,2020年預算支出無增減變化。
四、一般公共預算撥款支出
2020年湘潭縣醫療保障局一般公共預算撥款支出預算756.85萬元。其中一般公共預算撥款756.85萬元,占100%;政府性基金預算撥款0萬元,占0%。具體安排如下:
(一)基本支出:2020年年初基本支出預算數為587.77萬元,包括為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
(二)項目支出:2020年年初項目預算數為169.08萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。湘潭縣醫療保障局納入預算的項目支出如下:
1.城鄉居民醫療保險基層工作經費(業務性專項)149.08萬元;
2.欺詐騙取醫保基金舉報獎項目(項目性專項)20萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2020年湘潭縣醫療保障局機關運行經費預算48.96萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年機關運行經費預算無增減變化。
(二)“三公”經費預算:2020年湘潭縣醫療保障局“三公”經費預算數為5.1萬元,其中,公務接待費5.1萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。我局為2019年9月新成立單位,2020年“三公”經費預算無增減。
(三)政府采購情況:2020年我局政府采購預算總額 47萬元,其中,貨物類采購預算17萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算30萬元。
(四)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺,單位價值100萬元以上專用設備0 臺。
(五)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為756.85萬元,其中,基本支出587.77萬元,項目支出169.08萬元。本單位無重點項目預算。
七、專業性名詞解釋
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產生的費用,其中,因公出國(境)經費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執行公務和開展業務需要合理開支的接待費用,包括在接待中發生的交通費、用餐費和住宿費等支出。
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